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老師,工程施工下的間接費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),福利費(fèi),年終匯算清繳時(shí)要做納稅調(diào)整不?
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2021-11-10
老師,我剛來一個(gè)企業(yè),做匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)入了10萬多,實(shí)際只能扣28000多,我們是分公司,企業(yè)所得稅要補(bǔ)繳18936,領(lǐng)導(dǎo)不想交怎么多,有沒有補(bǔ)救的辦法?
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2022-04-06
老師,我在填報(bào)匯算清繳,企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是7355,營(yíng)業(yè)收入是940945.64,我填的稅收金額是4413不對(duì)嗎?為什么系統(tǒng)上過不去
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2020-05-12
老師,請(qǐng)教一下報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)管理費(fèi)用中業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生25000元,直接申報(bào)還是需要調(diào)增啊,謝謝!
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2019-04-22
我單位工作人員中午午餐補(bǔ)助支出,是吃飯的飯店開票進(jìn)來,我單位付款,后賬務(wù)處理,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:銀行存款,想問下涉及個(gè)稅嗎?如果涉及個(gè)稅,變換賬務(wù)處理,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:銀行存款,這樣做可以避免個(gè)稅嗎?
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2016-11-19
利潤(rùn)是負(fù)的,按收入的比例,業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增,需要交企業(yè)所得稅,那為什么多開成本發(fā)票,可以不交企業(yè)所得稅呀?
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2021-12-28
加工型企業(yè)成本費(fèi)用有哪些 除了電費(fèi)工人工資 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 餐費(fèi) 煙酒 還有哪些可以抵扣企業(yè)所得稅
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2019-03-09
籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?籌建期需要填報(bào)所得稅匯算清繳申報(bào)表嗎?
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2017-03-13
我公司是2017年成立的,開發(fā)了一個(gè)項(xiàng)目,2019年4月底拿到預(yù)售許可證的,請(qǐng)問從公司的籌建期是從成立之日起到拿到預(yù)售證為止嗎?若是的話我之前應(yīng)該記入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)的做到管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)中的,在18年的江算清繳中進(jìn)行了調(diào)增,請(qǐng)問該如何補(bǔ)救?
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2019-09-23
聽課后問題如下:麻煩老師回下我1:辦公用品要是開票直接這樣開了,那明細(xì)附在后面可以嗎?2:業(yè)務(wù)招待費(fèi)是可以抵扣的哦?3:當(dāng)月付款,下月開票的業(yè)務(wù),是支付時(shí)借:預(yù)付賬款,貸現(xiàn)金/銀行 下月收到票做會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,第二個(gè)分錄是在當(dāng)月做賬掉,下月收到發(fā)票附后面,還是下月再做分錄
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2020-05-12
公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000元包括在內(nèi)后的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-14990元,公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整2000元,那么調(diào)整完之后的納稅基數(shù)變成了-12990元,還是企業(yè)所得稅還是0元呢
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2017-03-21
餐費(fèi)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),進(jìn)“管理費(fèi)用”或者“銷售費(fèi)用”科目報(bào)銷,不過所得稅稅法規(guī)定,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的餐費(fèi)是只能按照發(fā)生額的60%稅前抵扣,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。我們公司今年就沒有收入怎么辦?
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2017-11-02
一個(gè)制造企業(yè),今年初進(jìn)行的稅務(wù)登記,預(yù)計(jì)3年內(nèi)沒有收入,那么這一年發(fā)生的工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、租車費(fèi)12萬,辦公室裝修費(fèi)8萬,等費(fèi)用如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-12-22
老師,請(qǐng)問下,我公司年報(bào)時(shí),利潤(rùn)表里的所得稅因?yàn)橛袠I(yè)務(wù)招待費(fèi)等類似增項(xiàng)目,那最后的所得稅是不是要按最終申報(bào)的金額來填,且那樣的話,那資產(chǎn)負(fù)債表這些也就要跟著變更喲!
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2020-05-28
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)按營(yíng)業(yè)收入的60%扣除后,其它的40%來征稅,為什么填表的時(shí)候要在稅收金額那填那60%,而不是40%呢。60%不是被扣除了嗎?
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2016-07-10
老師 第一次做匯算清繳 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 60%是填表的數(shù)字 還是填40%的數(shù)字 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用有調(diào)的嗎
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2021-05-04
老師,請(qǐng)問我2016年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額是6184.64,收入是188034.18,請(qǐng)問匯算清繳時(shí)是不是這樣計(jì)算,6184.64*60%=3710.78 188034.18*0.005=940.17,2016年只能扣除940.17,是不是應(yīng)交所得稅=(6184.64-940.17)*0.25=1311.11,是不是要交這么多稅呢
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2016-10-24
售后人員出去工地售后服務(wù)吃飯 拿發(fā)票回來報(bào)銷 分錄是不是借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
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2018-10-11
我19年應(yīng)該計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的費(fèi)用,做到了會(huì)務(wù)費(fèi)里面,今年4月匯算清繳的時(shí)候我把這部分費(fèi)用調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),那我調(diào)增的這部分費(fèi)用的原始憑證要回到19年的賬套里面進(jìn)行賬務(wù)處理的調(diào)整嗎?;蛘哒f我今年要做調(diào)整憑證嗎,如果要做是怎么做的。
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2020-04-29
老師管理費(fèi)用—-汽車費(fèi)這些花了多少有票就直接沖成本對(duì)吧,只有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利利費(fèi)匯算清繳時(shí)才納稅調(diào)增,汽車費(fèi)用這些不用吧
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2022-01-13