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老師:建筑公司,老板的朋友用我們公司的資質(zhì)做了一個(gè)項(xiàng)目,合同價(jià)30萬元,他與2016年4月29日開的“營業(yè)稅”發(fā)票,可是5月份才把票給我拿來,我之前也不知道這事,四月份的帳早做好并扎帳了,地稅局也申報(bào)好了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?是做進(jìn)內(nèi)帳處理還是做進(jìn)五月份的帳中?取得發(fā)票時(shí),營業(yè)稅及附加都征收了的,關(guān)鍵是五月份全面“營改增”了,所以不知道怎么處理,請老師指點(diǎn)迷津,謝謝老師!
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2016-05-26
接上個(gè)問題 營改增好像也是在當(dāng)?shù)乩U納企業(yè)所得稅是千分之二,不知道怎么算出來的1801.94
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2016-05-23
老師你好,我想問一下營改增以后怎樣知道自己公司是屬于小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,我公司是建筑業(yè)公司。
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2016-05-30
我們是小規(guī)模納稅人,5月份開始營改增,購買國稅稅控盤跟技術(shù)維護(hù)費(fèi)是4月分開具的發(fā)票,那這兩張發(fā)票的分錄怎么做?
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2016-06-24
味都餐飲(營改增)的業(yè)務(wù)處理第17筆,采購新鮮食材為什么處理為主營業(yè)務(wù)成本呢?為什么不歸入“原材料~食材”這個(gè)科目呢?我看他有這個(gè)科目呀,原材料~物料指的是油鹽調(diào)料等輔料,那原材料~食材不就指主食材了嗎?
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2017-12-21
老師,您好,我們是做環(huán)評的公司。我們的成本有公示費(fèi),有招標(biāo)費(fèi),還有檢測費(fèi)?,F(xiàn)在營改增成為一般納稅人,我的成本發(fā)票如果能夠取得專票,是否也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
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2016-06-23
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)的,營改增之前已經(jīng)繳納營業(yè)稅,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯(cuò)誤,需要重新開具,怎么辦?稅務(wù)怎么申報(bào)?
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2021-12-13
有看到國稅一條營改增的文件有,“納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天”,很困惑,是什么意思呢?
2/1819
2016-09-17
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營改增后,成為小規(guī)模納稅人的稅率是多少?如果年?duì)I業(yè)額大于500萬,是一般納稅人,稅率又是多少?
1/3699
2017-06-08
鄒老師,還是剛才問你的未開票銷售額填報(bào)的問題,營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表里的銷項(xiàng)應(yīng)納稅額那一欄是不是可以手改的,因?yàn)椴缓愪N售額里的金額包含了未開票的銷售金額,所以我輸了不含稅銷售后,表格自動算出來的銷項(xiàng)稅額和實(shí)際是對不上的,我手動改成正確的可以嗎?
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2016-12-06
2016.5.1營改增后,小規(guī)模納稅人是不是不分行業(yè),全部稅率都是百分之3???那些多檔稅率是不是指的一般納稅人???
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2016-04-15
老師,2019年5月份支出了一筆咨詢服務(wù)費(fèi)分錄做了處理 借 長期待攤費(fèi)用358490.56 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額21509.44 貸 應(yīng)付賬款380000 然后開始按月攤銷費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)29874.21 貸 長期待攤費(fèi)用 29874.21 2020年對方公司退款300000元,已退款到銀行賬戶,要如何賬務(wù)處理?
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2021-01-16
老師好!我單位于2020年12月底前支付了一筆技術(shù)咨詢費(fèi),已做賬計(jì)入2020年的主營業(yè)務(wù)成本,如果對方開具發(fā)票的日期是在2021年(在匯算清繳前),這樣處理有問題嗎?
1/743
2021-01-09
老師請問管理咨詢公司簽的咨詢服務(wù)合同收到咨詢服務(wù)費(fèi)時(shí)需要交印花稅嗎
1/1275
2020-07-10
鄒老師,請問您在嗎?剛剛我咨詢了一下點(diǎn)了好評,再咨詢你的時(shí)候就不能咨詢了
1/673
2019-08-14
老師好,申報(bào)個(gè)人所得稅前,要先進(jìn)行人員信息采集,新增人員要增加,離職人員要把狀態(tài)改成非正常。請問離職人員是一定要改成非正常,才能申報(bào)嗎?因?yàn)殡x職人員每月好多。謝謝!
1/1360
2021-09-09
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2021-10-28
發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)有差額,怎么處理,如何在增值稅納稅申報(bào)表中修改本期應(yīng)納稅額與發(fā)票金額一致?
1/1837
2017-10-15
營改增一般納稅人2016年5月1日之前開具的營業(yè)稅發(fā)/票需要沖紅重開,如果愿意繳納增值稅,可以開具增值稅專用發(fā)/票
1/1654
2017-06-02
老師,我想咨詢您關(guān)于公司車處理了,收到了錢,對方不要發(fā)票,我該怎么報(bào)增值稅了
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2019-05-22