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接上個(gè)問(wèn)題 營(yíng)改增好像也是在當(dāng)?shù)乩U納企業(yè)所得稅是千分之二,不知道怎么算出來(lái)的1801.94
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2016-05-23
老師你好,我想問(wèn)一下營(yíng)改增以后怎樣知道自己公司是屬于小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,我公司是建筑業(yè)公司。
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2016-05-30
我們是小規(guī)模納稅人,5月份開始營(yíng)改增,購(gòu)買國(guó)稅稅控盤跟技術(shù)維護(hù)費(fèi)是4月分開具的發(fā)票,那這兩張發(fā)票的分錄怎么做?
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2016-06-24
味都餐飲(營(yíng)改增)的業(yè)務(wù)處理第17筆,采購(gòu)新鮮食材為什么處理為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?為什么不歸入“原材料~食材”這個(gè)科目呢?我看他有這個(gè)科目呀,原材料~物料指的是油鹽調(diào)料等輔料,那原材料~食材不就指主食材了嗎?
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2017-12-21
老師,您好,我們是做環(huán)評(píng)的公司。我們的成本有公示費(fèi),有招標(biāo)費(fèi),還有檢測(cè)費(fèi)?,F(xiàn)在營(yíng)改增成為一般納稅人,我的成本發(fā)票如果能夠取得專票,是否也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
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2016-06-23
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)的,營(yíng)改增之前已經(jīng)繳納營(yíng)業(yè)稅,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯(cuò)誤,需要重新開具,怎么辦?稅務(wù)怎么申報(bào)?
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2021-12-13
有看到國(guó)稅一條營(yíng)改增的文件有,“納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天”,很困惑,是什么意思呢?
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2016-09-17
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營(yíng)改增后,成為小規(guī)模納稅人的稅率是多少?如果年?duì)I業(yè)額大于500萬(wàn),是一般納稅人,稅率又是多少?
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2017-06-08
鄒老師,還是剛才問(wèn)你的未開票銷售額填報(bào)的問(wèn)題,營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表里的銷項(xiàng)應(yīng)納稅額那一欄是不是可以手改的,因?yàn)椴缓愪N售額里的金額包含了未開票的銷售金額,所以我輸了不含稅銷售后,表格自動(dòng)算出來(lái)的銷項(xiàng)稅額和實(shí)際是對(duì)不上的,我手動(dòng)改成正確的可以嗎?
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2016-12-06
2016.5.1營(yíng)改增后,小規(guī)模納稅人是不是不分行業(yè),全部稅率都是百分之3啊?那些多檔稅率是不是指的一般納稅人???
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2016-04-15
老師好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在因?yàn)樽?cè)資本要5年到位 因?yàn)楣厩懊媸墙K省 當(dāng)時(shí)注冊(cè)資本金要1000萬(wàn) 現(xiàn)在老板滅有那么多的錢投入 咨詢工商局只能改公司名稱 減資 請(qǐng)問(wèn)減資、改名字對(duì)公司有什么影響 或者要注意什么呢 謝謝
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2024-04-23
您好,我想咨詢您個(gè)事。就是政府采購(gòu)合同簽訂好也上傳了。然后要修改賬戶信息,就是變更收款賬號(hào)。采購(gòu)辦那邊把合同退回,我們修改重新推送了。但是支付平臺(tái)那邊還是原來(lái)的賬戶,這種情況怎么辦,是還有什么流程嗎
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2022-08-23
修改個(gè)稅密碼是找專管員修改還是去大廳修改
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2019-04-14
你好,想咨詢一下,我們是原18年全年都是0申報(bào),現(xiàn)在調(diào)整18年收入30萬(wàn),只有增值稅這一塊有交稅,已經(jīng)去稅局改了申報(bào)表了,沒有企業(yè)所得稅。我現(xiàn)在想知道的是這30萬(wàn)收入是在現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整還是說(shuō)去18年改收憑證 專家是說(shuō)收入做到18年 稅金和滯納金做到19年 那我現(xiàn)在改2018年收入憑證的話我應(yīng)該怎么做呢 2018年借:應(yīng)收 貸:收入 2019年借;以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)是這樣嗎
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2019-12-02
請(qǐng)教老師,我單位從2016年5月份才營(yíng)改增,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2015年12月有一張?jiān)鰧0l(fā)票,問(wèn):此張?jiān)鰧0l(fā)票現(xiàn)在還能用來(lái)進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
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2016-09-01
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報(bào),要怎樣申報(bào)?
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2021-06-09
用友U8提示,新增會(huì)計(jì)科目的上級(jí)科目已被使用,新增科目將自動(dòng)設(shè)置為上級(jí)科目相同的設(shè)置。如何修改并且增加2級(jí)科目?
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2023-04-20
老師,2019年5月份支出了一筆咨詢服務(wù)費(fèi)分錄做了處理 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用358490.56 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額21509.44 貸 應(yīng)付賬款380000 然后開始按月攤銷費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)29874.21 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 29874.21 2020年對(duì)方公司退款300000元,已退款到銀行賬戶,要如何賬務(wù)處理?
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2021-01-16
老師好!我單位于2020年12月底前支付了一筆技術(shù)咨詢費(fèi),已做賬計(jì)入2020年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如果對(duì)方開具發(fā)票的日期是在2021年(在匯算清繳前),這樣處理有問(wèn)題嗎?
1/743
2021-01-09
發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)有差額,怎么處理,如何在增值稅納稅申報(bào)表中修改本期應(yīng)納稅額與發(fā)票金額一致?
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2017-10-15