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這種定額發(fā)票可以多久內(nèi)抵扣,這種票是不是沒有有效期
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2019-04-02
老師:公司處于籌建期,購買了稅控系統(tǒng)一直沒業(yè)務(wù),購買稅控系統(tǒng)的款可以跨年抵扣嗎?
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2016-11-07
老師,公司籌建期取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要去勾選平臺(tái)做留抵嗎?可能近三個(gè)月都不會(huì)抵扣
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2020-03-23
收到不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票的第二年待抵扣時(shí)間,是從發(fā)票的開票日期起算第13個(gè)月,還是從發(fā)票的認(rèn)證日期起算第13個(gè)月
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2018-09-26
老師,公司籌建期收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我記入待認(rèn)證進(jìn)賬稅額,2月份有了收入,三月份月報(bào)的時(shí)候我抵扣了部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我應(yīng)該把待認(rèn)證轉(zhuǎn)入已抵扣進(jìn)項(xiàng)科目,我是計(jì)入三月份還是二月份呢
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2020-05-29
稅控盤維護(hù)費(fèi),和購買稅控盤,金額可以抵扣,有效期是多少時(shí)間
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2017-07-05
連著兩三個(gè)月都是籌建期 取得的都是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 每到月底需要處理嗎 跨年了 怎么處理 還是正式營業(yè)有銷項(xiàng)的時(shí)候直接抵扣
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2020-01-02
老師您好,請(qǐng)問發(fā)票已購選認(rèn)證了,抵扣聯(lián)在但發(fā)票聯(lián)找不到,不知道是否已做報(bào)銷(開票日期為18年12月份的),這樣該怎么處理,賬上留抵和申報(bào)表上有差異,申報(bào)表上多了十幾
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2019-07-04
4月15日開始報(bào)稅,對(duì)方開給發(fā)票日期是4月1日的,那4月可以勾選4月1日開的發(fā)票,然后認(rèn)證抵扣的稅款是3月份開發(fā)票形成的,然后勾選認(rèn)證后再報(bào)稅可以嗎
1/1506
2019-03-25
連著兩三個(gè)月都是籌建期 取得的都是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 每到月底需要處理嗎 怎么處理 還是正式營業(yè)有銷項(xiàng)的時(shí)候直接抵扣
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2020-01-02
#提問#1月份對(duì)方單位開出的進(jìn)項(xiàng)專票,開票日期1月,4月才收到票,在電子稅務(wù)局進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣要如何處理?
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2020-04-15
我們公司有幾份購買農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票,開票日期是去年的,這個(gè)月報(bào)稅才做進(jìn)去抵扣,稅率是按照去年的11%,還是現(xiàn)在的10%抵扣呢
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2018-06-13
因?yàn)楣?月份轉(zhuǎn)正,1月份已經(jīng)是正式的一般納稅人了,但是報(bào)稅員不懂轉(zhuǎn)正后的第一個(gè)月就要當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月抵扣, 在2月份報(bào)稅的時(shí)候仍然按照輔導(dǎo)期申報(bào)抵扣的,導(dǎo)致了1月份已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額在2月份申報(bào)的時(shí)候未申報(bào)抵扣, 現(xiàn)在3月申報(bào)的時(shí)候不能再抵扣了,怎么辦? 求哪位有經(jīng)驗(yàn)的人告訴我補(bǔ)救辦法? 我很急?。?!
1/1015
2014-09-14
增值稅本期不需要繳增值稅,副表4中的上期有余額,本期實(shí)際抵減稅額還是不填嗎?
1/525
2018-08-07
老師,期初怎么抵銷啊,如果現(xiàn)在做會(huì)計(jì)憑證,改變的不是期末嗎?期初都能改變的? 謝謝
1/107
2024-07-12
請(qǐng)問:本期發(fā)生了航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,如果本期進(jìn)項(xiàng)票多,不想本期抵扣,需要填表嗎?
1/994
2019-09-18
老師好 !增值稅專票當(dāng)期認(rèn)證了一部分,還有兩張留到下期再抵扣,這期我怎樣操作呢?
1/947
2019-12-09
老師,問一下這幾個(gè)月免稅期間一般納稅人是怎么填寫表呢?把普票金額免稅了,比如我開了100的普票,稅額是6,我銷項(xiàng)表里的普票金額跟稅額都填寫0嗎?免稅表那普票金額也填寫100嗎?
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2020-04-19
請(qǐng)問:12月,期初加計(jì)抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計(jì)抵減額,(1.5);本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是(21.5);銷項(xiàng)50,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請(qǐng)問,繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對(duì)嗎?就是說,這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)??;到底是那個(gè)
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2020-01-03
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅及轉(zhuǎn)登記當(dāng)期的期末留抵稅額記入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅核算,這句話里的尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅指當(dāng)期已認(rèn)證未申報(bào)的稅額嗎?進(jìn)項(xiàng)稅是不是應(yīng)該先勾選認(rèn)證還是留待以后可抵扣時(shí)再認(rèn)證?
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2020-08-30