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增值稅發(fā)票稅控盤續(xù)年費,可以,借:管理費用-辦公室,貸:庫存現(xiàn)金
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2018-08-08
你好,前任會計做水電費發(fā)票一直是:借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金,但是水電費發(fā)票是專用發(fā)票可以抵扣的,這樣做稅務局可抵扣的進項稅額與賬上不一致,沒問題嗎?應該怎么做?
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2019-09-03
我的是內帳,就例如借:銷售費用---運雜費 貸庫存現(xiàn)金 借;管理費用---辦公用品 貸:庫存現(xiàn)金這兩個憑證登明細帳的話,具體如何登呢
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2016-10-07
應交稅費減免稅款和沖減的管理費用需要指定現(xiàn)金流量項目嗎???分別指定哪個主附表項目???
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2019-09-11
老師,農民專業(yè)合作社的做賬系統(tǒng)里,負債類沒有稅金及附加科目,那么我做印花稅的記賬憑證時,用管理費用的科目可以記賬嗎
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2019-09-16
公司一直零申報,沒有發(fā)生任何費用支出,現(xiàn)在注銷的時候交了50元印花稅,和1950元清算的工資,原實收資本10萬,減去這個2000元,貨幣資金只有98000元。我把50元的印稅和1950的工資都在3季度申報的時候入了管理費用。請問:1、1950元的清算費用能入管理費用嗎?2、入了管理費用,然后在清算表上要填入清算費用嗎?
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2017-09-25
我們籌建期,拉的材料發(fā)生的運輸費,我們當月發(fā)生當月確認費用,由于是那些個人發(fā)生的運費,他們不給我們開發(fā)票,我們自己可不可以等到我們的工程完工后,一次性匯總去發(fā)票,取得發(fā)票后先做一筆借方管理費用負數(shù),然后在做一筆發(fā)票金額借方正數(shù)呢???
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2018-04-05
印花稅用哪個科目核算 會計準則不同就不同嗎? 管理費用 稅金及附加
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2019-06-12
購置單位價值不超過5000元固定資產的核算問題,是直接管理費用出,還是仍需通過固定資產科目核算?1)購進時:借:固定資產——電腦 2400元貸:庫存現(xiàn)金 2400元(2)一次性折舊時借:管理費用——折舊 2400元貸:累計折舊 2400元這樣處理可以嗎?還是有更好的處理方式?我是想著直接費用話,對資產難以管理,入個科目方便管理
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2017-11-06
咨詢一下印花稅的計提,會計準則是走管理費用-印花稅,小企業(yè)走稅金及附加-印花稅,您看這樣可以?
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2018-09-03
公司管3餐記入管理費用 ~職工福利費。 貸庫存現(xiàn)金 但是我想問一下這個庫存現(xiàn)金每個月是買菜油鹽醬醋的錢嗎?
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2019-12-13
企業(yè)籌建期間購買的稅控盤的費用和技術維護費 是不是這樣做賬 借:管理費用-開辦費 貸:庫存現(xiàn)金
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2020-07-06
請問這一筆分錄是什么意思? 借:管理費用 -513 貸 :應交稅金-未交增值稅 -513
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2022-12-14
(2021年12月-2022年5月)6個月房租費:2021年12月20日銀行付50000元,現(xiàn)金付10000元,分錄,借:應付賬款-房租60000貸:銀行存款50000 庫存現(xiàn)金10000 后期每月分攤:借:管理費用-房租10000 貸:應付賬款-房租10000.請問分錄這么寫,對嗎?
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2022-01-28
老師好,請問我們公司有一筆辦公費,是其他公司給付的款,而且不需要還,這種應該做什么?營業(yè)外收入嗎?這樣處理可以嗎?或者還有別的更好的方式嗎?謝謝! 借:管理費用-辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 借:庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入
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2020-07-27
涉稅服務實務了:企業(yè)繳納的房產稅應該是在管理費用科目列支,還是稅金及附加科目列支?
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2020-02-06
老師請教 ,去年我司購金稅盤和交一年的技術服務費一起是440,去年11月抵了221.78,當月因為不用交稅,所以沒有沖銷管理費用。余下的218.22今年1月才抵完?,F(xiàn)在要如何作賬?
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2021-03-24
合伙人要簽合同,合同有3份,要在合同上貼票據(jù),在我們公司復印的票據(jù)和復印的身份證,所以公司就收了每個合伙人5元/人,共收現(xiàn)金270元 做分錄: 借: 現(xiàn)金 270 借:管理費用 -270 貸:??? 0 做了顯示: 親,你的借貸不平衡! 老師,我看群問題上同學做的分錄不理解,不明白為什么要做管理費用,我認為應該是借:庫存現(xiàn)金,貸:營業(yè)外收入,我的認為是否對呢?
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2019-12-20
就比如我3月買了稅控盤服務費480元 可是我在這個月沒有收入 我做了這筆分錄 借:管理費用--服務費 480 貸庫存現(xiàn)金 480 我不是要申報企業(yè)所得稅嗎 完了我申報企業(yè)所得稅后 我有收入可以抵扣的話 會跟這個企業(yè)所得稅的季報有沖突嗎
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2019-04-12
老師我問一下。我十月份做賬的時候,研發(fā)人員工資是這樣做的,計提十月研發(fā)人員工資,借管理費用-研發(fā)費-工資、貸應付職工薪酬。那社保公積金如何計提?
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2020-11-09