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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-14 16:12

你好
根據(jù)你的分錄,這個(gè)是一個(gè)調(diào)整增值稅的分錄

Looooo 追問(wèn)

2022-12-14 16:14

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是合理的嗎?

王超老師 解答

2022-12-14 16:16

這個(gè)不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理的

Looooo 追問(wèn)

2022-12-14 16:17

請(qǐng)問(wèn)正確的處理應(yīng)該是什么樣的,這個(gè)我需要如何調(diào)整。

王超老師 解答

2022-12-14 16:33

這個(gè)需要達(dá)到什么樣的目的?
因?yàn)檫@個(gè)本身就是一個(gè)調(diào)整分錄的

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你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)與應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這樣做對(duì)沖分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
2019-07-24 20:08:45
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個(gè)過(guò)度科目,不用他也可以,我平時(shí)沒用。金稅盤處理如下 購(gòu)買時(shí)借管理費(fèi)貸銀存 抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 如果解答了你的疑問(wèn)請(qǐng)給老師五星好評(píng)謝謝
2018-10-12 20:24:55
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,這個(gè)是增值稅對(duì)期末結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)定的賬務(wù)處理 應(yīng)交增值稅是負(fù)債科目,不是損益類,不通過(guò)管理費(fèi)用核算的
2016-11-15 17:34:10
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