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老師,我有兩個(gè)問題。 1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,為什么進(jìn)項(xiàng)稅額在借方,銷項(xiàng)稅額在貸方 不明白為什么這樣安排在借方和貸方的科目 2應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅之間的區(qū)別。
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2022-03-30
老師老師,初級(jí)實(shí)務(wù)里,交易性金融資產(chǎn)取得時(shí),支付相關(guān)交易費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票的,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)出售時(shí)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值積,也沒銷項(xiàng)稅啥抵扣啊
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2019-01-01
老師,我們這邊是一直沒有交稅,買東西也不進(jìn)增值稅,賣東西也不寫銷項(xiàng)稅,每年稅務(wù)都是同政府談的。這月他一次性收了從16-2021年的增值稅,我按他收的費(fèi)用,這樣計(jì)對(duì)嗎? 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅    貸:銀行存款 還是我只寫借第2步就可以了。
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2023-05-10
老師 出口退稅收到款。分錄:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應(yīng)該如何處理,分錄怎么做? 出口退稅不是一直在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸方掛著,這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
一般納稅人按照簡(jiǎn)易計(jì)稅的方法核算時(shí) 如果有分包的 在支付分包款時(shí) 怎么做分錄 比如款是50 借:工程施工 48.5 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅 (進(jìn) 1.5貸:應(yīng)付賬款:50 ??難道再補(bǔ)一筆 借:應(yīng)交稅——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 1.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅:1.5)
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2016-06-26
上月銷售簡(jiǎn)易計(jì)產(chǎn)品貸:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅2000元,借其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請(qǐng)問上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做?
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2019-04-16
上月銷售簡(jiǎn)易計(jì)產(chǎn)品借:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅2000元,貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請(qǐng)問上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做?
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2019-04-16
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表上面有本期免稅額,當(dāng)期不用交稅。我當(dāng)月做賬的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2021-04-23
老師,增值稅申報(bào)表與應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)科目的邏輯關(guān)系是怎么樣的,學(xué)堂這邊有的學(xué)習(xí)下嗎??
1/3939
2019-04-17
老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),分錄為借 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 留底稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng),是這樣做分錄嗎
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2022-03-23
實(shí)操中 金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 表格里那個(gè)未交增值稅什么意思啊 做分錄的時(shí)候算出來未交增值稅也不是那個(gè)數(shù)值啊
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2016-10-23
老師,購(gòu)買低值易耗品,不用交增值稅嗎
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2016-04-19
小規(guī)模納稅企業(yè),交的稅控服務(wù)費(fèi)上季度全額抵扣完增值稅還剩103.22沒有抵扣完本季度應(yīng)交增值稅1725.23抵扣103.22銀行存款應(yīng)扣1622.01我做兩步分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅103.22 貸:管理費(fèi)用103.22借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅1622.01 貸:銀行存款1622.01您看對(duì)嗎
1/392
2019-02-23
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
生產(chǎn)制造型企業(yè),是高企,生產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備的,貨物發(fā)到客戶端提供安裝,也就是陪產(chǎn)支持費(fèi),發(fā)票開具內(nèi)容為現(xiàn)代服務(wù),稅率6%,這個(gè)可以享受免交增值稅么?增值稅申報(bào)表應(yīng)該填列,主表以及副表
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2020-12-09
上月多計(jì)提增值稅,實(shí)繳增值稅沒錯(cuò),造成上月未見增值稅貸方有余額,下個(gè)月沖回,借:銷項(xiàng) 貸主營(yíng)。然后之后銷項(xiàng)還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?還是說應(yīng)該其他分錄做法?
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2019-07-31
老師好,我在網(wǎng)上看到說期末應(yīng)交預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,那如果我本月進(jìn)項(xiàng)加預(yù)繳剛好抵扣銷項(xiàng),不用繳稅了,我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開票的,那做會(huì)計(jì)分錄時(shí)候,應(yīng)交增值稅額應(yīng)該是1%記還是3%
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2023-04-12
老師收到進(jìn)項(xiàng)票沒認(rèn)證分錄是不是 借:工程施工--合同成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 等認(rèn)證了是不是做 借:應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出---應(yīng)交增值稅 貸: 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額--應(yīng)交增值稅
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2017-11-03
調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅借方有余額的情況,原因是19年12月爸應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,那這樣處理可以嗎?還是直接借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅?
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2020-06-10