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其他應(yīng)收款-社保費(fèi),核算員工負(fù)擔(dān)的社保費(fèi)貸方余額說明什么,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)科目貸方好多,一個(gè)月比一個(gè)月多,正常不是不應(yīng)該有貸方余額嗎?是哪里做錯(cuò)了?
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2019-04-01
老師你好。我上月結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本余額是負(fù)數(shù)。當(dāng)月借方增加額是負(fù)數(shù)(上月有一部分結(jié)錯(cuò)本月沖,沖完是個(gè)負(fù)數(shù)),貸方是正數(shù),我想問下登總賬時(shí)余額應(yīng)該怎么算?
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2021-01-12
鋼材貿(mào)易企業(yè),購(gòu)入一批庫(kù)存商品,銷售了一半,剩余一半沒銷售,但是現(xiàn)在遇到市場(chǎng)行情掉價(jià)了,現(xiàn)在怎么算出,我這批剩余庫(kù)存要賣什么單價(jià)保本或者還有賺?
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2017-09-20
t3的會(huì)計(jì)科目期初錄入時(shí)試算是平的,但是查看余額表的生產(chǎn)成本翻倍,期初錄入四十五萬,余額表上顯示九十萬,發(fā)生額2500也變成了5000什么原因怎么處理
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2023-03-15
你好, 政府新會(huì)計(jì)制度,新舊銜接,在登記期初余額表時(shí),參公事業(yè)單位原賬目中有事業(yè)基金和非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn),這兩部分需要登記到預(yù)算會(huì)計(jì)的初始余額去嗎
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2020-02-16
老師我想請(qǐng)教一下,哪里出錯(cuò)了,是按工資表做的分錄,扣除部分是社保,但其他應(yīng)收款余額跟銀行存款余額變成了負(fù)數(shù),是什么原因造成的,我的分錄算了嗎
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2021-02-24
余額表上沒有預(yù)收賬款余額,但是資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)收賬款有期末余額,請(qǐng)問期初數(shù)怎么填呢?應(yīng)收貸方有發(fā)生額我看了下資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收減預(yù)收剛好等于余額表的應(yīng)收。例如:余額表上沒有預(yù)收賬款余額,應(yīng)收賬款余額是:55資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款余額是:100資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)收賬款余額是:45那我要填期初數(shù),請(qǐng)問怎么填呢?余額表上沒有預(yù)收賬款余額,但是資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)收賬款有期末余額,請(qǐng)問期初數(shù)怎么填呢?應(yīng)收貸方有發(fā)生額我看了下資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收減預(yù)收剛好等于余額表的應(yīng)收。例如:余額表上沒有預(yù)收賬款余額,應(yīng)收賬款余額是:55資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款余額是:100資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)收賬款余額是:4
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2019-01-11
工商注銷需要清算報(bào)告、公司清算虧本120萬、注冊(cè)資本家為5000萬、剩余財(cái)產(chǎn)的分配是5000萬減去120萬4880按股東的出資比例分配么?
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2017-11-06
繳納殘保金時(shí),是按應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)計(jì)算?如果某月還發(fā)了年終獎(jiǎng)金,也要計(jì)算在內(nèi)嗎?是按應(yīng)付職工薪酬貸方余額合計(jì)數(shù)填列?
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2017-05-12
在嗎?我是機(jī)械租賃公司,別的機(jī)械干活需要發(fā)票付款 我有多余的發(fā)票 可以和這個(gè)機(jī)械干活的單位簽訂合同 開票嗎? 算不算虛開
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2019-04-23
一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅為負(fù)數(shù)是什么意思?如果加上11月的1000元,期末余額為800元。那我計(jì)提城建稅是用1000算還是800算?
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2019-12-16
請(qǐng)問下老師,政府預(yù)算會(huì)計(jì)資金結(jié)存貨幣資金期初余額=庫(kù)存現(xiàn)金+存款+應(yīng)收款-應(yīng)付款?在發(fā)生應(yīng)收應(yīng)付時(shí),同時(shí)做預(yù)算會(huì)計(jì)?對(duì)嗎
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2020-01-06
老師 折舊費(fèi)來源于買車 然后我算余額的時(shí)候把買車的錢減出去了 算利潤(rùn)的時(shí)候把折舊費(fèi)減出去了 車原值和折舊費(fèi)差70多萬 那這樣賬戶余額比利潤(rùn)多更多了呀 雖然說算利潤(rùn)時(shí)候要折舊、攤銷非現(xiàn)金加上去才行 但是還是有點(diǎn)不明白老師能給解釋一下嗎
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2020-06-30
學(xué)堂老師,計(jì)提法定盈余公積的基數(shù)是按當(dāng)年凈利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損之后的余額來計(jì)算,我想跟您請(qǐng)教一下: 這個(gè)虧損額指的是以前年度匯算清繳后的虧損額(即稅法上)?還是就按賬面上的沒有經(jīng)過匯算清繳的虧損額(即會(huì)計(jì)上)來作為計(jì)提基數(shù)? 請(qǐng)教老師!
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2020-01-14
老師好:幫解答一下 遞延所得稅資產(chǎn)期初余額15萬,適用所得稅稅率15% . 本期期末余額132.5萬 ,適用所得稅率25% 本期發(fā)生額 按照15萬算 還是按照新稅率重新計(jì)算15/15%(原稅率)*25%(新稅率)=25 本期發(fā)生額是哪個(gè) (1)132.5-15=117.5 (2)132.5-25=107.5 遞延所得稅負(fù)債期初余額7.5萬,適用所得稅稅率15% . 本期未發(fā)生轉(zhuǎn)回 ,本期適用所得稅率25% 本期需要重新計(jì)算遞延所得稅負(fù)債7.5/15%(原稅率)*25%(新稅率)=12.5 本期遞延所得負(fù)債發(fā)生額 (1)0 (2)12.5-(原期初余額)7.5=5
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2020-09-15
資產(chǎn)負(fù)債表里去年12月份我做了一筆沖銷,那么今年的報(bào)表是不是全部要重新做,另外上個(gè)月我去稅務(wù)局修改了今年的年初余額,可是做這個(gè)月的報(bào)表時(shí)年初余額還是之前的,請(qǐng)問下今年的年初余額要怎么計(jì)算
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2019-06-10
公司要注銷,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),按理來說是不應(yīng)該要交稅的,現(xiàn)在牽涉到一個(gè)個(gè)人所得稅,就是我們清算之后有剩余財(cái)產(chǎn),我們把剩余財(cái)產(chǎn)分配給股東,這個(gè)是不是要交個(gè)人所得稅?這個(gè)剩余財(cái)產(chǎn)分配給股東是不是確認(rèn)為股息金額??
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2018-07-25
請(qǐng)問老師 計(jì)算題第4小問,當(dāng)金融工具發(fā)生減值,減掉150過后到底是賬面價(jià)值還是攤余成本,投資收益應(yīng)該是按賬面價(jià)值×實(shí)際利率,還是攤余成本×實(shí)際利率 圖三 減掉減值就是賬面價(jià)值 圖一圖二 減掉減值就是攤余成本 都蒙了。
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2019-08-19
建賬的時(shí)候,入完固定資產(chǎn)卡片,試算平衡的時(shí)候,期末固定資產(chǎn)余額和累計(jì)折舊余額都能和總賬對(duì)的上,只是期初余額 固定資產(chǎn)對(duì)的上,折舊就對(duì)不上,這是什么情況。2,小規(guī)模月度超過10萬,季度不超過30萬,是否要交增值稅
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2019-03-07
老師,每個(gè)月月末調(diào)匯要調(diào)哪些?。课抑徽{(diào)了一個(gè)銀行存款,使賬上的余額外幣和銀行對(duì)賬單上外幣的余額對(duì)牢,然后做賬做好后余額表上的人民幣金額按對(duì)賬單上的外幣*記賬當(dāng)月月末的匯率算出的人民幣金額對(duì)牢
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2024-11-07