亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

公司欠王總借:管理費用――裝修費 20000 貸:應(yīng)付賬款 20000王總欠公司借:應(yīng)付賬款20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入20000抵賬對嗎?
1/508
2017-11-27
公司銷售開出發(fā)票借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費收到貨款借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款是這樣嗎
1/514
2018-08-08
我們是人力資源服務(wù)公司 給派遣公司提供招募工作,,這是我們的目前主要業(yè)務(wù),我們要怎么做會計處理:1、取得收入時對方要求開具招募服務(wù)費借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、支付供應(yīng)商輸送勞務(wù)人員費用時借:勞務(wù)成本——暫估招募服務(wù)貸:應(yīng)付賬款是這樣嗎?3、取得發(fā)票時借:主營業(yè)外成本 貸:勞務(wù)成本 是這樣嗎?4、那如果沒有取得發(fā)票 那個勞務(wù)成本就要一直掛賬嗎?年底怎么辦?
1/1006
2018-01-11
請教一個問題,業(yè)務(wù)內(nèi)容如下:我公司與總包單位簽訂了一個消防工程分包合同,合同總價400W,已經(jīng)開了一部分發(fā)票,后來因為資質(zhì)問題總包與我們撤銷了原合同,要求與我們按料工分離重新簽定合同,因為我們沒有勞務(wù)資質(zhì),所以只與總包簽定了材料的合同,勞務(wù)合同我們找了勞務(wù)公司,之前開出去的發(fā)票,我已開了紅字發(fā)票,現(xiàn)在出現(xiàn)以下幾個問題 1.對于已開的發(fā)票,上月在賬務(wù)上我已經(jīng)確認了主營業(yè)務(wù)收入,那本月做賬應(yīng)該如何處理? 2.因為項目已經(jīng)開工,而且我們是買多少用多少,之前用在項目上的材料我都做到了“工程施工-合同成本-材料費”科目,那合同改變了,現(xiàn)在我應(yīng)該做? 3.后期還要開材料銷售的發(fā)票給對方,我們是沒有庫存的,應(yīng)該怎么辦? 4.合同我已經(jīng)繳納了印花稅,印花稅還能退回來嗎?
2/664
2019-09-25
老師,請幫我看看這種賬怎么做?公司開出去的銷售發(fā)票,設(shè)置主營業(yè)務(wù)收入的二級科目怎么設(shè)置?以前沒做過這個行業(yè)的賬
1/651
2020-07-25
做內(nèi)帳會計,外賬由記賬公司代理,銷售商品時做賬可否把應(yīng)交稅金應(yīng)交銷項稅這部省略不計呢,直接做分錄借:現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入。
1/566
2019-09-02
我公司是小規(guī)模的,上月帶開了一張發(fā)票,貨款已收到,借: 銀行存款 7600貸:主營業(yè)務(wù)收入 7378.64 應(yīng)交稅金-增值稅銷項 221.36但是我銀行扣的稅款是223.57 下面的分錄如何寫下去,謝謝!
1/365
2018-07-06
老師你好,醫(yī)院營業(yè)范圍包括醫(yī)療咨詢服務(wù),那取得的醫(yī)療咨詢服務(wù)收入是記入主營業(yè)務(wù)收入嗎,這部分收入可以享受免增值稅的優(yōu)惠政策嗎
1/790
2019-07-09
老師,我們是銷售方,上個月給開了5000的發(fā)票。借:預(yù)付賬款。貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-銷項稅。如果這個月做了紅沖。分錄應(yīng)該怎么做呢。是這一摸一樣的分錄,做紅字么?
1/419
2020-06-23
請問老師:小微企業(yè)銷售酒的貿(mào)易有限公司購進時 借:庫存商品―紅酒 貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費―銷項稅 對嗎?月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄該怎么做呢?
1/550
2019-12-31
老師,我們是軟件開發(fā),系統(tǒng)維護費是銷售硬件和服務(wù)一起的,發(fā)票也是分別開具的13%和6%的稅率,主營業(yè)務(wù)收入下二級明細還要分別設(shè)置硬件收入/服務(wù)收入嗎?
1/793
2020-06-11
老師我公司有收入,客戶已經(jīng)用支付寶收的但是我現(xiàn)在只有發(fā)票。是不是現(xiàn)在做借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。如果有銀行回單時是不是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入
3/630
2015-11-02
如果是銷售產(chǎn)品3000元返利200元,返利的200元在收款時直接收2800元。分錄這么做可以不。借:現(xiàn)金2800銷售費用_返利200貸:應(yīng)收3000銷售商品時還是按3000元,確定收入嗎?借:應(yīng)收賬款3000貸:主營業(yè)務(wù)收入3000
1/916
2017-11-29
在2016年發(fā)票開的金額是1000萬元,其中增值稅是47.62萬元,應(yīng)該借:銀行存款1000,貸主營業(yè)務(wù)收入952.38,貸應(yīng)交稅金47.62,但是,我在2016年12月會計分錄做的是借銀行存款1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000,并結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤,年終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。相當(dāng)于我在2016年多記了47.62萬元的收入并結(jié)轉(zhuǎn)到吧2016年的利潤分配,我想知道在2017年7月我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣調(diào)整?
1/627
2017-08-06
主營業(yè)務(wù)收入,有些尾數(shù)優(yōu)惠給客戶的不收,入管理費用還是財務(wù)費用?
1/778
2018-11-21
老師你好,我們公司收了房租的發(fā)票,是我們的主營,當(dāng)時做的分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在我們隔月把發(fā)票作廢但是錢還沒退,現(xiàn)在紅沖的發(fā)票怎么做會計分錄
1/367
2020-07-09
老師:我想咨詢下,我開票了131000,但是收回來了只有111000,我這樣做會計分錄:借:銀行存款131000貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費。 借:壞帳準(zhǔn)備 20000貸:應(yīng)收賬款20000 可以嗎
2/521
2020-04-30
如果做現(xiàn)收憑證,不掛往來,用發(fā)票做附件,借現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅金-銷項稅額,如果只附發(fā)票,不附收款憑據(jù),可以么?稅局不會認定是虛開發(fā)票吧
3/868
2019-01-30
個體戶開出去的發(fā)票,借:現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入,沒錯吧? 減去成本費用,最后確定的利潤,怎么做會計分錄呢?
2/747
2019-07-31
公司預(yù)收客戶1萬沒開發(fā)票,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 兩個月后給這個客戶開了發(fā)票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費后面的這個賬務(wù)處理是錯的,本應(yīng)該是 借:預(yù)收賬款 貸 :主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費已經(jīng)結(jié)賬繳稅了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
1/536
2018-08-21
添加到桌面