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你好老師,上個月付了廠房租金,做,借:管理費用,貸:銀行存款,那這個月收到發(fā)票,我應(yīng)如何做分錄呢
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2016-10-18
上個月做了一筆借:銀行存款,955 貸:管理費用--福利費,-955,這個月沖回來怎么做
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2017-07-24
公司買輛車子,然后把所有的錢都付給了買車的地方,保險發(fā)票保險公司開過來了,分錄應(yīng)該怎么寫?是寫借管理費用保險費貸銀行存款嗎
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2017-02-02
您好老師,咨詢一下公司維修,付維修工人勞務(wù)費24000元,需不需要攤銷。我沒攤銷我做到管理費用了借:管理費用24000 貸:銀行存款24000這樣做對不對?
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2023-09-05
一般通行費應(yīng)該計入管理費用還是銷售費用 ?
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2017-04-19
非同一控制下以增發(fā)普通股的方式實現(xiàn)企業(yè)合并,股票發(fā)行費應(yīng)該計入管理費用還是沖減資本公積?
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2020-06-18
老師,您好,有兩個是試用期臨時工,月中就離職即時支付了工資,能借:管理費用臨時工工資,貸銀行存款,或以這樣做嗎?
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2020-01-09
咨詢一下單位負(fù)擔(dān)的社保費用需要計提嗎?不計提可以不,支付的時候直接借管理費用-社保費 貸 銀行存款 當(dāng)月的社保費用是當(dāng)月繳納的嗎?
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2016-04-22
老師,咨詢造價費當(dāng)時都給個人做的是借管理費用貸銀行存款,現(xiàn)在收到普票了應(yīng)該怎么做分錄?
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2020-03-26
關(guān)于發(fā)生快遞費退回的分錄,付快遞費時借管理費用快遞費貸銀行存款,對方發(fā)現(xiàn)打入了私人賬號要退回公對公轉(zhuǎn)賬,退回的分錄就是紅沖借管理費用快遞費負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù),可是是出納的是付出去時記貸方,退回時記借方,這樣銀行存款與總賬對賬就不平了,這樣要怎么處理?
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2018-12-25
老師請問員工申請住房補(bǔ)貼,政府政府轉(zhuǎn)賬到公司,之后公司轉(zhuǎn)給員工, 收到住房補(bǔ)貼 借 :銀行存款 貸: 營業(yè)外收入 支給員工 借:管理費用 貸:銀行存款
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2024-03-13
老師,我想問一下,為什么報銷的時候,有的時候做 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 但有的時候直接 借:管理費用 貸:銀行存款
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2021-06-28
我們公司全額繳納社保,可以不計提社保,直接記借管理費用社保費,貸銀行存款嗎
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2023-11-02
老師:辦公室租金按月支付,本月沒有支付是不是先計提:借管理費用,貸其他應(yīng)付款,下個月付款時,借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
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2021-10-19
老師,疫情期間收到2月份退費怎么做分錄 付的時候是,借:管理費用 貸:銀行存款 退的時候是.借:銀行存款 貸:管理費用 這樣做對么? 你好,這樣做是對的,退費時管理費用放在借方,用紅字表示 那貸方這樣沒有科目了
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2020-03-30
老師,您好!9月我銀行付款檢測費 借:管理費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票回來了我應(yīng)該怎么做賬呢?
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2019-11-08
老師,您好我們老板用他的私賬交了電費,我直接做分錄,借管理費用。貸老板私戶嗎,還是說從公賬上轉(zhuǎn)給老板,再做借管理費用。貸銀行存款呢
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2021-05-21
員工年夜飯公司不計提的話直接做 借:管理費用--福利費,貸:銀行存款??梢詥???
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2016-02-29
7月份把4000購買的空調(diào)直接計入了借:管理費用-辦公費4000 貸:銀行存款4000,怎么調(diào)賬?
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2018-09-04
老師,8月份的賬是上任會計做的,他社保、工資等都沒有計提。9月份我看到銀行有直接扣這三個款的,那9月份的賬,比如被扣除8月份的社保費,我就直接:借:管理費用-社保費 貸:銀行存款了。可以嗎?
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2015-10-09