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有個(gè)小規(guī)模的外貿(mào)企業(yè),從國外租飛機(jī)在給國內(nèi)的公司做國際航空和地面的服務(wù),1.發(fā)票怎么開?航空和地面服務(wù)都可以0稅率?2.所得稅是不是可以根據(jù)國外的形式單來做成本?3.中間有居間費(fèi)怎么處理?海南成立公司嗎?4.稅局按非居企業(yè)承包工程作業(yè)核所得,這是否正確?
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2022-01-13
?外購不需安裝的固定資產(chǎn) 2019年09月01日,上海盛騰紡織有限責(zé)任公司購入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,由生產(chǎn)車間驗(yàn)收并投入使用,取得南京東悅機(jī)械制造有限責(zé)任公司開具的增值稅專用發(fā)票注明機(jī)器A不含稅價(jià)款為50000.00元,稅額為6500.00元,款項(xiàng)通過網(wǎng)銀支付。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2020-04-11
工資結(jié)算及發(fā)放 例9-29】,南海有限責(zé)任公司2017年6月工資發(fā)放情況,見表8-1和表8-2,根據(jù)當(dāng)?shù)匚咫U(xiǎn)一金的繳費(fèi)比例為:養(yǎng)老保險(xiǎn),單位20%,個(gè)人8%;醫(yī)療保險(xiǎn),單位7%,個(gè)人2%;失業(yè)保險(xiǎn),單位2%,個(gè)人1%;工傷報(bào)銷,單位1%;生育保險(xiǎn)單位0.5%;住房公積金,單位12%,個(gè)人12%。要求:進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2020-03-12
我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(一般納稅人),買了一塊地準(zhǔn)備建商場(chǎng)?住房(自持),同時(shí)地塊上建了一個(gè)變電站,南方電網(wǎng)公司讓我們先建后期再賣回去給他們。 想問就是賣這個(gè)變電站是按出售不動(dòng)產(chǎn)還是固定資產(chǎn)呢,我不太懂我要怎么做這筆賬。另外我還要繳納什么稅,多少稅點(diǎn)呢?
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2024-07-01
景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬元的企業(yè),打算進(jìn)行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個(gè)方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關(guān)資料見下表 發(fā)行價(jià)總計(jì)利息率或股利 籌資方式 股利增長(zhǎng)率 倡款100萬元 A方家 債券面值300萬元350萬元6% 普通股100萬股 每股55 共計(jì)550萬 B方案 借款200萬元 苦通股200萬股 預(yù)計(jì)第一年每股利4% 共計(jì)800萬032元 請(qǐng)計(jì)算加權(quán)平均資本成本井在兩個(gè)方案中擇優(yōu),
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2022-04-11
我提問:老師你好:我是建筑業(yè)老項(xiàng)目,外帳,涉及增值稅計(jì)算,取得收入2030萬元,開增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬元敢得增值稅普票,采取簡(jiǎn)易計(jì)稅,稅款計(jì)算應(yīng)納稅為30萬元,賬面不含稅稍售額2000萬元,而申報(bào)表上的不含稅銷售額則是1970.87萬元,應(yīng)納增值稅59.13萬元,老師為什么帳面金額和申報(bào)表所填寫不一致? 注要提問是帳面不含稅銷售和申報(bào)表的不含稅銷售額不一致?
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2016-06-07
景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬元的企業(yè),打算進(jìn)行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個(gè)方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關(guān)資料見下表 發(fā)行價(jià)總計(jì)利息率或股利 籌資方式 股利增長(zhǎng)率 倡款100萬元 A方家 債券面值300萬元350萬元6% 普通股100萬股 每股55 共計(jì)550萬 B方案 借款200萬元 苦通股200萬股 預(yù)計(jì)第一年每股利4% 共計(jì)800萬032元 請(qǐng)計(jì)算加權(quán)平均資本成本井在兩個(gè)方案中擇優(yōu),
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2022-04-11
老師好:我在3月份開錯(cuò)稅率了,把3%的票,開成了10% 然后4月申報(bào)才發(fā)現(xiàn), 4月份沖紅10 %的票 重開藍(lán)字3% 兩張票總金額不變 收入與稅的相差有8813.6元 4月份按票做主營(yíng)收入有81386.41元 ;但稅控盤和按票做的銷項(xiàng)是 -6636.41元 ( 實(shí)際上如果按收入計(jì)3%的稅費(fèi) 銷項(xiàng)應(yīng)該要有:81386.41*0.03=2441.59元) 但銷項(xiàng)賬上-6636.41與2441.59 有9078元差額 請(qǐng)問下要怎樣做分錄可以調(diào)出來; 因?yàn)?7月申報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)要比賬上要多交264.4元的增值稅?
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2019-07-16
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 本月銷售空調(diào)取得不含稅銷售額為800萬元,與銷售空調(diào)相關(guān)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為 100萬元,同時(shí)為客戶提供上門安裝服務(wù),收取安裝費(fèi)33.9 萬元,與安裝服務(wù)相關(guān)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為1萬元,方案一為銷售空調(diào)同時(shí)提供安裝服務(wù),方案二為將安裝服務(wù)獨(dú)立設(shè)立為安裝公司。僅考慮增值稅,該企業(yè)銷售空調(diào)業(yè)務(wù)應(yīng)如何籌劃。
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2023-12-25
3、某企業(yè)于 2014年2月8日向海關(guān)申報(bào)欲將一臺(tái)進(jìn)口的免稅設(shè)備作價(jià)轉(zhuǎn)讓給另一家企業(yè),轉(zhuǎn)讓價(jià)格 50 萬元人民幣。經(jīng)查,該設(shè)備原由該單位于 2012年2 月1日向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口,成交價(jià)格為 CIF 上海 100 萬元人民幣,已知2012 年該設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅稅率為 10%,暫定進(jìn)口關(guān)稅稅率為 8%,增值稅稅率 17%:2014 年該設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅稅率為 10%,暫定進(jìn)口 關(guān)稅稅率為 6%,增值稅稅率 17%。試計(jì)算該設(shè)備應(yīng)補(bǔ)繳的關(guān)稅完稅價(jià)格
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2024-03-05
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬元,送貨上門收取運(yùn)費(fèi)6萬元、裝卸費(fèi)20萬元(運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬元,折扣30%,按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
"景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬元的企業(yè),打算進(jìn)行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個(gè)方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關(guān)資料見下表 發(fā)行價(jià)總計(jì)利息率或股利 籌資方式 股利增長(zhǎng)率 倡款100萬元 A方家 債券面值300萬元350萬元6% 普通股100萬股 每股55 共計(jì)550萬 B方案 借款200萬元 苦通股200萬股 預(yù)計(jì)第一年每股利4% 共計(jì)800萬032元 請(qǐng)計(jì)算加權(quán)平均資本成本井在兩個(gè)方案中擇優(yōu),"
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2023-03-11
甲公司2015年7月以300萬對(duì)外轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)無形資產(chǎn)(增值稅率6%),該無形資產(chǎn)2012年1月9日以2000萬購入的,購入時(shí)預(yù)計(jì)使用8年,法律規(guī)定的有效期10年。甲公司采用直線法攤銷。2014年12月31日,該無形資產(chǎn)發(fā)生減值,預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值600萬,公允價(jià)值凈值500萬,公司預(yù)計(jì)還能使用3年,未來對(duì)外轉(zhuǎn)讓時(shí)甲公司支付律師等相關(guān)轉(zhuǎn)讓費(fèi)12000元,并支付增值稅720元。無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓時(shí)的賬面價(jià)值
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2020-06-01
前幾天稅務(wù)局讓改上季度 季報(bào)企業(yè)所得稅 期初期末資產(chǎn) 我在電腦上沒改了 就犯了一個(gè)低級(jí)錯(cuò)誤 給報(bào)表作廢了 然后上窗口改 窗口說這屬于超期要罰款 但是我這個(gè)戶 公司已經(jīng)解體了 就是工商稅務(wù)沒銷戶 房產(chǎn) 土地 稅很多期都沒申報(bào)了 這樣就把以前沒申報(bào)的都帶起來了 非常麻煩 我們老板都沒在長(zhǎng)春市 他也不可能補(bǔ)上這些稅了 我求稅管讓我單獨(dú)補(bǔ)報(bào)所得稅 他說補(bǔ)不了 我就是想問 這個(gè)
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2019-05-27
為了進(jìn)一步擴(kuò)大銷售,信達(dá)公司 采取多樣化生產(chǎn)策略,生產(chǎn)糧食百酒與藥酒 組成的禮品套裝進(jìn)行銷售 。2020年6月,該 公司對(duì)外銷售700套的套裝酒, 單價(jià)為200元 每套。其中,糧食白酒、藥酒各1瓶,每瓶均 為500克裝(若單獨(dú)銷售,糧食白酒為60元, 瓶,藥酒為140元/瓶) ,假設(shè)此包裝屬于簡(jiǎn) 易包裝,包裝費(fèi)忽略不計(jì),則該公司對(duì)此銷 售行為應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行稅收籌劃?(白酒的比 例稅率為20%, 定額稅率為0.5元/500克; 藥酒的比例稅率10%。
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2022-04-27
老師 請(qǐng)教下 異地預(yù)交企業(yè)所得稅 是按不扣減分包的金額交的還是按扣減分包的金額交的 就江西來說 南昌那邊有個(gè)項(xiàng)目都是按照不扣減勞務(wù)分包后的金額預(yù)交企業(yè)所得稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)的 但江西贛江有個(gè)項(xiàng)目是直接按照扣減勞務(wù)分包后的金額預(yù)交企業(yè)所得稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)的
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2024-01-22
采購科安排張小明2018年6月1日出差到濟(jì)南,張曉明于5月30日到財(cái)務(wù)處預(yù)借差旅費(fèi)2000元,6月5日出差,歸來報(bào)銷差旅費(fèi)1890元,退回多余的現(xiàn)金,將下面的單據(jù)按張曉明業(yè)務(wù)的順序組合起來,在單據(jù)上標(biāo)注上順序號(hào)收款收據(jù),差旅費(fèi)報(bào)銷單,借款申請(qǐng)書,收款憑證,付款憑證,現(xiàn)金日記賬
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2020-07-01
2016年北電公司將一臺(tái)賬面原價(jià)為 80 000 元、累計(jì)折舊為 10 000 元的設(shè)備,以 65 000 元的價(jià)格出售給南晶公司,后者將其作為固定資產(chǎn)使用,并按 5 年提取折舊。就是他兩是母子公司,我想知道2016年為什么確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債?計(jì)稅基礎(chǔ)是哪個(gè)數(shù)?賬面價(jià)值是80000嗎,是讓這個(gè)數(shù)和計(jì)稅基礎(chǔ)比較嗎?
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2020-04-23
向濟(jì)南飛達(dá)工業(yè)集團(tuán)購入6噸鋁合金原材料,收到增值稅專用發(fā)票,金額-|||-為81000元,增值稅額為10530元,材料款未付。該批材料委托德邦物流股份有限公司-|||-運(yùn)輸,我公司承擔(dān)運(yùn)費(fèi),材料已驗(yàn)收入庫,收到物流公司開出的增值稅專用發(fā)票,金額為-|||-400元,增值稅額為36元,以現(xiàn)金支付的會(huì)計(jì)分錄
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2024-09-14
1.中南公司大量生產(chǎn)甲產(chǎn)品。甲產(chǎn)品的生產(chǎn)分為兩個(gè)步驟,分別由第一車間和第二車間進(jìn)行。第一車間為第二車間提供半成品,第二車間將半成品加工成產(chǎn)成品。該企業(yè)為了加強(qiáng)成本管理,采用逐步綜合結(jié)轉(zhuǎn)分步法(按實(shí)際成木結(jié)轉(zhuǎn)半成品成本)按照生產(chǎn)步驟(車間)計(jì)算產(chǎn)品
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2022-12-15