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企業(yè)所得稅清算期間作為一個(gè)納稅年度,那清算那一年度的應(yīng)納稅所得額是不是只能彌補(bǔ)它的上一年的虧損啊
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2017-06-24
19年1月申報(bào)上年度4季度所得稅,多繳納稅款在6月退稅,如何做會(huì)計(jì)憑證?
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2019-07-10
2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬(wàn),計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
請(qǐng)問(wèn)沒有按期申報(bào)2018年度所得稅匯算有什么后果?
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2019-05-21
個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得年度預(yù)交申報(bào)計(jì)算應(yīng)納稅額?
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2021-02-19
所得稅費(fèi)用需要12月計(jì)提的對(duì)吧 。我2022年12月計(jì)提的一筆所得稅費(fèi)用。2023年1月繳納的。 我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表 ,減:本年實(shí)際繳納所得稅額 沒有這筆所得稅 這正常嗎?只有9月繳納和計(jì)提的一筆所得稅。1月繳納的所得稅 在匯算清繳的時(shí)候是減掉了 申報(bào)表中不能體現(xiàn)出來(lái)嗎?
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2024-01-09
請(qǐng)問(wèn)剛要做季度納稅申報(bào),企業(yè)所得稅零申報(bào),從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額要怎么填,公司有無(wú)票收入
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2021-04-09
企業(yè)所得稅6月份申報(bào)表本年累計(jì)是要填寫1至6月份的累計(jì)還是填寫4至6月份的累計(jì)
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2018-07-13
企業(yè)所得稅申報(bào)主表的第8行彌補(bǔ)以前年度虧損,是怎么來(lái)的?我企業(yè)2016年度虧損了7萬(wàn),2017年度現(xiàn)在虧損了8萬(wàn),合計(jì)虧損了15萬(wàn)?但是之前的老會(huì)計(jì)17年做16年的年報(bào)也沒有在A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中填列現(xiàn)在我需要怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)補(bǔ)上去
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2018-03-04
企業(yè)所得稅為查賬的公司一定要到會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具上年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告
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2018-03-16
小規(guī)模企業(yè)所得稅核定征收的B表,2018年版的表不在稅費(fèi)申報(bào)及繳納的企業(yè)所得稅申報(bào)里嗎?
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2019-10-11
企業(yè)所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)以前年度虧損得到實(shí)際利潤(rùn)去計(jì)算企業(yè)所得稅,那利潤(rùn)報(bào)表上的利潤(rùn)總額是不是必須和這個(gè)實(shí)際利潤(rùn)一樣?
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2017-10-31
老師,您好,我想問(wèn)下更改2020年度企業(yè)所得稅季度報(bào)表上,表頭資產(chǎn)總額那欄,稅務(wù)局說(shuō)2020年年報(bào)已申報(bào)完,不能更改了,有什么方法可以解決嗎,不涉及稅費(fèi),因?yàn)榈谝患径荣Y產(chǎn)負(fù)債表報(bào)錯(cuò)了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅表上資產(chǎn)金額不對(duì)
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2023-02-08
上年度第二季度有利潤(rùn),所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來(lái)就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
我公司是光伏發(fā)電企業(yè),利潤(rùn)有兩塊,一塊是光塊發(fā)電,另一塊是存款利息。稅務(wù)局說(shuō)光伏發(fā)電那塊利潤(rùn)是免所得稅,但利息的要納稅。我想問(wèn)下,季度年度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我要怎么分開申報(bào)?
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2018-01-29
甲公司為居民企業(yè),2018年取得符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得800萬(wàn)元,在計(jì)算甲公司2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅調(diào)減的金額是
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2020-06-19
老師 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對(duì)方科目 遞延所得稅資產(chǎn) ? 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對(duì)方科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅呢?
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2019-11-24
利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)稅金及附加 保含預(yù)繳的企業(yè)所得稅嗎 7月新改的企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表A表 沒看到預(yù)繳企業(yè)所得稅欄啊
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2018-07-06
更正申報(bào)匯算清繳可以更正以前跨度多少年的,這個(gè)有規(guī)定嘛?如果發(fā)現(xiàn)過(guò)去前2年或者3年的匯算清繳有問(wèn)題,該怎么辦?一年一年去更正嘛?還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整和調(diào)整所得稅遞延賬,然后并在最后一年補(bǔ)上企業(yè)所得稅呢?遞延所得稅調(diào)整是不是這個(gè)科目使用有限定???
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2019-07-31
現(xiàn)在一般納稅人企業(yè)所得稅是不是一個(gè)季度申報(bào)一次
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2019-05-05