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老師,從代賬公司今年新接回來(lái)的賬,因?yàn)檐浖煌Y產(chǎn)負(fù)債表年初余額應(yīng)收賬款在資產(chǎn)里用負(fù)數(shù)表示的,但是2021年年末之前的會(huì)計(jì)把應(yīng)收賬款在負(fù)債預(yù)收賬款里表示的,這樣今年出的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)和去年年末的就不一樣,這樣4月份申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候有影響嗎,可以嗎?
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2022-03-10
小微企業(yè)的年報(bào)什么時(shí)候報(bào)呢
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2017-03-14
請(qǐng)問(wèn)老師,非工業(yè)生產(chǎn)企業(yè),發(fā)生的一些費(fèi)用計(jì)入費(fèi)用類科目還是成本類科目有明確的對(duì)錯(cuò)之分嗎?最后都是要轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里的
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2022-08-11
我想咨詢下如果是小微企業(yè),是不是每年都需要年審?我是19年7月份剛成立的公司
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2020-01-03
2022年3號(hào)公告中的小微企業(yè)的判定條件,是否以2021年期間辦理的關(guān)于2020年的匯算為準(zhǔn)嗎?我企業(yè)2021年下半年就不是小微企業(yè)了~現(xiàn)在針對(duì)“六稅兩費(fèi)”是否享不明確。
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2022-04-15
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅圖示的這三個(gè)科目的余額是不是在借方就表示年底的留底數(shù);余額在貸方就表示應(yīng)交的增值稅?不知道這樣理解對(duì)不對(duì)?
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2018-03-01
請(qǐng)問(wèn)我公司成立了6年,之前是一般納稅人企業(yè),今年才是小規(guī)模企業(yè)。公司才3個(gè)人,去年(即是17年,只有法人發(fā)工資,所以就繳納了288元)今年需要繳納2018年的殘保金嗎?
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2019-11-12
一般納稅人公司只注冊(cè)沒(méi)經(jīng)營(yíng)過(guò),,現(xiàn)在想簡(jiǎn)易注銷。在國(guó)家企業(yè)信用公示系統(tǒng)注銷有45天公示期,我先注銷稅務(wù)再注銷統(tǒng)一信用代碼證行嗎?有沒(méi)有規(guī)定注銷稅務(wù)多長(zhǎng)時(shí)間必須注銷統(tǒng)一信用代碼證的規(guī)定?
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2019-03-06
上年虧損,今年第一季度有盈利,請(qǐng)問(wèn)要不要要預(yù)繳企業(yè)所得稅,本公司是小微利企業(yè)
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2023-03-17
我公司是房地產(chǎn)企業(yè)去年付別的公司利息100萬(wàn),去年是核定征收,今年我公司改成查賬征收,今年對(duì)方把利息發(fā)票開給了我們,那么這100萬(wàn)發(fā)票可以在今年的企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2019-05-20
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的嗎? 我報(bào)的利潤(rùn)總額有26萬(wàn)但是應(yīng)納稅所得額為0,顯示減:彌補(bǔ)以前年度虧損26萬(wàn),這樣就不用交稅了是嗎 一季度交過(guò)企業(yè)所得稅 二季度就顯示應(yīng)納稅所得額為0
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2022-07-11
8月份成立的公司,10月份季報(bào),為什么企業(yè)所得稅用一鍵零申報(bào)套餐沒(méi)有申報(bào)結(jié)果呢,提示上期未申報(bào)
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2019-10-11
同一家公司,為何電子稅務(wù)局我的信息里企業(yè)所得稅核定有顯示,核定征收那查詢的沒(méi)有?什么原因?謝謝
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2019-10-22
老師你好,我想請(qǐng)教一下,營(yíng)業(yè)執(zhí)照到期了,已經(jīng)做完了延期,還需要去國(guó)家企業(yè)信用公示系統(tǒng)做什么嗎?
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2021-12-25
國(guó)家企業(yè)信息公示中社保實(shí)際繳納是單位承擔(dān)的那一部分+個(gè)人承擔(dān)的?還是只填單位承擔(dān)的那一部分
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2024-02-29
昨天給分公司做了企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案,顯示受理通過(guò),今天我想把它撤銷怎么操作?
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2022-03-16
老師您好,我剛接手一家公司,稅務(wù)提示企業(yè)成本費(fèi)用大于發(fā)票金額這個(gè)該如何著手取查找這個(gè)問(wèn)題
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2023-06-21
老師,我們是一個(gè)分公司 ,季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 ,彈出下面這個(gè)提示,老師,您幫忙看一下,我們用申報(bào)嗎?
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2020-07-14
裝修公司,企業(yè),2015年企業(yè)所得稅年報(bào)虧了24587.38,2016年報(bào)虧了25001.22元,2017年報(bào)盈利3746.26元,2018年利潤(rùn)是11萬(wàn),企業(yè)所得稅按簡(jiǎn)易征收那是要1萬(wàn)1了,請(qǐng)問(wèn)可以彌補(bǔ)前五年虧的企業(yè)所得稅嗎?還是要交2018年的1萬(wàn)一塊???
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2018-12-28
公司歷年來(lái)累計(jì)所得額匯算虧損20萬(wàn),今年賬面利潤(rùn)40萬(wàn),我今年提取的企業(yè)所得額是:今年賬面利潤(rùn)_以前年度匯算應(yīng)彌補(bǔ)虧損=19年度企業(yè)所得額*5%=19年度提取企業(yè)所得稅
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2020-01-11