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企業(yè)在2019年12月份出售了一幢房屋,出售地是在異地的,在異地繳納了相關(guān)稅款,然后在2019年1月份企業(yè)開(kāi)具了出售房屋發(fā)票(差額征稅),現(xiàn)在想請(qǐng)教下各位老師,申報(bào)增值稅申報(bào)表,應(yīng)該如何填寫呢
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2020-02-25
老師,請(qǐng)問(wèn)3月份我公司開(kāi)了一張發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容是建筑服務(wù)*顯示屏及安裝。那這個(gè)算是提供服務(wù)而不是銷售商品,但因?yàn)橹岸悇?wù)局核定的是建材批發(fā)行業(yè),所所以申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表里只有商品及勞務(wù)這一欄可以填數(shù)字,而提供服務(wù)這一欄是灰色的,不可以填數(shù)字的。這種情況下,我需要更改下面的增值稅申報(bào)表嗎?
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2021-04-07
單位名稱是能源科技有限公司,開(kāi)的發(fā)票名稱是日用品,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候是填在貨物,那一列還是服務(wù)那一列啊
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2019-07-01
老師,我們成立個(gè)砂石料廠,簡(jiǎn)易征收是3%的征收率吧?請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅申報(bào)表應(yīng)該如何申報(bào)?
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2024-09-11
增值稅申報(bào)表是按照當(dāng)月開(kāi)票金額申報(bào)增值稅的。意思是:雖然每個(gè)月申報(bào)當(dāng)月的增值稅,但這些開(kāi)票金額,并不一定就被確認(rèn)為主營(yíng)收入?
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2019-04-28
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅報(bào)稅附表四中怎樣填寫加計(jì)抵減的數(shù)額,我現(xiàn)在是要補(bǔ)2019年一整年的,謝謝。
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2020-01-04
異地預(yù)交增值稅,在上個(gè)月沒(méi)有填報(bào)附表4,不能再本月進(jìn)行抵扣,怎么把上個(gè)月的稅填報(bào)回來(lái)
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2021-08-09
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào),想作廢申報(bào),怎么操作
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2020-04-02
老師,稅務(wù)局個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的金額在填制納稅申報(bào)時(shí)是填在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)的未開(kāi)具發(fā)票→全部征稅項(xiàng)目→6%里面嗎?
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2021-05-13
請(qǐng)問(wèn)老師,《增值稅納稅申報(bào)表》附列資料(三) (服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)) 怎么填,我司12月開(kāi)了6%管理費(fèi)發(fā)票,附表一填列的對(duì)嗎,如果免稅的話,主表需要把這個(gè)6%銷售額填在第三欄嗎
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2021-01-19
請(qǐng)問(wèn)出口的貨物,有收客戶錢,但無(wú)報(bào)關(guān),無(wú)開(kāi)票,這怎麼處理好?
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2021-10-15
增值稅是按月交嗎?附加稅呢?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表呢?哪些是按月,哪些是季度?
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2019-07-14
老師,請(qǐng)問(wèn)附件是什么意思,我們是季度申報(bào),是屬于預(yù)繳增值稅嗎
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2023-01-11
企業(yè)上月未交增值稅負(fù)數(shù),本月如果有增值稅,能抵嗎?如果相抵后還是負(fù)數(shù),就不繳納增值稅吧?還有本月如果有增值稅,那么附加稅都申報(bào)嗎?沒(méi)有與上月相抵前
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2018-08-28
我1月份有筆出口貨物,我1月做了銷售收入,2月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候也做了。我現(xiàn)在申請(qǐng)出口退稅,進(jìn)系統(tǒng)有個(gè)所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局,稅務(wù)局說(shuō)所屬期不對(duì) 說(shuō)我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06
現(xiàn)在不是經(jīng)濟(jì)普查階段嘛,然后我準(zhǔn)備資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前那個(gè)財(cái)務(wù)沒(méi)有每個(gè)月申報(bào)增值稅,現(xiàn)在還有沒(méi)有辦法可以弄到增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-03-06
代開(kāi)增值稅專用發(fā)票已繳的附加稅在增值稅申報(bào)時(shí)填寫已繳項(xiàng)沒(méi)有不能抵扣還需要再填寫嗎
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2020-04-03
老師,發(fā)貨沖上月預(yù)收款,金蝶只顯示附表指定,預(yù)收款在借方,附表指定是不是應(yīng)收款減少,負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅,附表指定是不是應(yīng)收款減少,是0還是負(fù)數(shù)
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2019-08-26
我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,有個(gè)工程把勞務(wù)分包出去了,在天增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,是不是可以在附表二中填寫扣除金額,比如工程是10萬(wàn),分包勞務(wù)是3萬(wàn),我應(yīng)該怎么填附表二
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2021-10-21
增值稅附加,與征價(jià)房產(chǎn)稅有關(guān)聯(lián)嗎?我單位的增值稅這塊都是市里報(bào)的,我只要零申報(bào)就可以了
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2019-04-12