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在申報(bào)增值稅時提示應(yīng)納稅額減征額填報(bào)異常
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2019-10-13
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時,《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-07-05
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時,《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-10-09
前幾天申報(bào)增值稅,應(yīng)該填列發(fā)票系統(tǒng)上的不開票金額,結(jié)果不小心用含稅銷售額直接計(jì)算的金額,導(dǎo)致繳納增值稅銷項(xiàng)稅額有個5分的尾差,少繳納5分錢增值稅,附加稅也少繳納2分?問題大不大?
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2022-03-19
怎么網(wǎng)上進(jìn)行零申報(bào),填表怎么填 ,增值稅 個人所得稅 城市建筑稅 地稅 教育稅 都怎么填呀
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2019-05-06
您本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中,第10欄已經(jīng)填寫,附列表怎么填寫?
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2023-07-17
微信當(dāng)天收款5000元,第二天實(shí)際收到4985元,15元手續(xù)費(fèi),賬務(wù)處理: 借:銀行存款4985 財(cái)務(wù)費(fèi)用15 貸:預(yù)收賬款5000元,次月收到手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票 賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 這樣做賬對不對呢? 如果收到的手續(xù)費(fèi)發(fā)票是普票該怎么做賬?
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2021-12-02
我單位是增值稅一般納稅人,因商品質(zhì)量問題購買方要求全額退貨,由于該發(fā)票已認(rèn)證抵扣,購買方按規(guī)定填開了《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息 表》,但后經(jīng)協(xié)商最終確認(rèn)為部分退貨,請問是否可依舊購買方按全額填開的《信息表》開具小于該《信息表》金額的紅字增值稅專用發(fā)票?
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2021-11-01
我們公司是小規(guī)模納稅人,有開了普通發(fā)票的,和未開發(fā)票的,應(yīng)該怎么填寫在增值稅申報(bào)表? 還有我如果把開了普通發(fā)票的和未開發(fā)票的收入填到申報(bào)表里面,增值稅額全是按3%來征收的,開了普通發(fā)票的我們都是按1%開給客戶的,這個需要調(diào)賬嗎?
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2021-10-23
老師 我想問一下當(dāng)月的發(fā)票 還沒有開完 可以去辦理增值稅發(fā)票增量嗎?
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2019-04-23
增值稅發(fā)票增量是什么意思呢?
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2019-03-18
小規(guī)模納稅人,有筆收入500,應(yīng)交增值稅15,那填企業(yè)所得稅時,營業(yè)收入是填500,還是填485呢?
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2019-03-19
旅游公司申報(bào)時增值稅怎么填寫,附表上應(yīng)該填寫利潤表上哪個數(shù)字,主表上應(yīng)該怎么填
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2019-01-08
經(jīng)濟(jì)普查表需要填應(yīng)交增值稅,是填科目余額的借方發(fā)生額還是貸方發(fā)生額,還是填余額
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2019-02-22
小規(guī)模納稅人代開增值稅專票,增值稅已在代開時交納,增值稅申報(bào)時需要申請?jiān)搶F碑a(chǎn)生的增值稅嗎?
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2019-01-14
網(wǎng)絡(luò)咨詢服務(wù)收入是填增值稅申報(bào)表附表三嗎?應(yīng)稅服務(wù)嗎
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2016-07-19
小規(guī)模納稅人有退稅,需要怎么填寫增值稅報(bào)表
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2019-07-12
季報(bào)的所得稅申報(bào)表和增值稅申報(bào)表怎么填列
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2017-04-12
老師我是小規(guī)模增值稅未達(dá)到起征點(diǎn)怎么填列?
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2016-07-14
加計(jì)扣除的,10個點(diǎn)抵扣在增值稅報(bào)表怎么填報(bào)
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2021-02-01