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請(qǐng)教一下: 公司符合疫情減免增值稅,前期不知道政策 1.按3%開(kāi)票交稅后又到稅務(wù)退稅,分錄怎么做? 2.后期直接按免稅開(kāi)發(fā)票,分錄怎么做?
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2021-05-24
某公司2008年1月確認(rèn)為輔導(dǎo)期增值稅一般納稅人增值稅稅率為17%,1月不含稅銷(xiāo)售收入為10萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)稅額為1.7萬(wàn)采購(gòu)商品不含稅價(jià)為12萬(wàn),其中增值稅專(zhuān)用發(fā)票為5萬(wàn),增值稅普通發(fā)票為7萬(wàn),稅率為17%,2月不含稅銷(xiāo)售價(jià)為6萬(wàn),當(dāng)月無(wú)采購(gòu),請(qǐng)分別核算1月份和2月份應(yīng)交增值稅及地稅附加稅
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2021-11-08
本期填寫(xiě)的適用3-1政策的本期發(fā)生額小于+開(kāi)具的1%,征收率增值稅發(fā)票不含稅金額60066.00的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確
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2022-01-07
本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額25086.35的2% 實(shí)際應(yīng)該填寫(xiě)多少
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2024-01-04
本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額115754.55的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。
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2023-03-14
開(kāi)發(fā)企業(yè)在老項(xiàng)目期間簡(jiǎn)易征收增值稅,在這期間購(gòu)入汽車(chē)取得的專(zhuān)票不能抵扣,記入固定資產(chǎn)應(yīng)按價(jià)稅合計(jì)數(shù)嗎?
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2017-07-29
一家五金配件經(jīng)營(yíng)部報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,系統(tǒng)窗口跳出提示信息征收方式為定期定額,是否要去柜臺(tái)交,開(kāi)出去的收入是3663366.4元應(yīng)交多少稅
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2020-07-08
購(gòu)入機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專(zhuān)用發(fā)票列示,價(jià)款500000元,增值稅65000;貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票列示,運(yùn)費(fèi)20000元,增值稅1800元;上述價(jià)款均尚未支付。做會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-03
向一超市(一般納稅人)銷(xiāo)售糕點(diǎn),開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
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2023-10-23
老師好,換成全電發(fā)票后,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)中,在哪里打印銷(xiāo)售匯總表,以前金稅盤(pán)中有此打印項(xiàng),謝謝。
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2023-10-13
老師,您好!上月已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100元并且在上期申報(bào)表中已填了本期進(jìn)賬轉(zhuǎn)出,本月未開(kāi)票,申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),上期100元,我應(yīng)如何處理?
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2020-07-04
老師,我增值稅報(bào)表附表四的本期調(diào)減額那里上期填少了36,那我在下一期可以補(bǔ)上36嗎?
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2020-01-10
老師,增值稅發(fā)票勾選平臺(tái)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)有什么區(qū)別嗎?
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2020-04-14
攜程網(wǎng)定的飛機(jī)票,開(kāi)的6%增值稅普通發(fā)票可以計(jì)算抵扣增值稅嗎
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2021-11-16
我開(kāi)出去246萬(wàn)13%增值稅專(zhuān)票,需要9%增值稅專(zhuān)票多少可以完全抵扣
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2024-01-26
開(kāi)出的普票的增值稅6個(gè)點(diǎn),可以用收到的專(zhuān)用發(fā)票增值稅抵扣么?
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2018-10-20
能不能通俗的解釋一下增值稅,增值稅發(fā)票,普通發(fā)票等等相關(guān)概念
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2015-09-28
一般納稅人取得增值稅專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng),可以給開(kāi)增值稅普通發(fā)票相抵嗎
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2017-11-16
老師您好!我是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn):我當(dāng)期開(kāi)有專(zhuān)票和普票,普票金額季度未超30萬(wàn),報(bào)增值稅時(shí)是不是只有專(zhuān)票納稅
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2019-10-09
開(kāi)錯(cuò)增值稅發(fā)票已經(jīng)跨月,紅色增值稅發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)的增值稅發(fā)票需要繳納一定金額的錢(qián),如果沒(méi)錢(qián)繳納,會(huì)有什么結(jié)果。
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2019-05-13