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你好,我要做兩家公司的合并報表,當月的主營業(yè)務(wù)收入和成本怎么做調(diào)整分錄?
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2020-05-20
您好老師,本應(yīng)該是應(yīng)付賬款,錯記成應(yīng)收賬款貸方了,現(xiàn)在有余額,應(yīng)該怎么調(diào)整
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2021-06-09
"去年多計勞務(wù)成本 管理費用 貸方其他應(yīng)付 小企業(yè)會計準則 今年怎么調(diào)整"
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2023-03-16
運輸途中的合理損耗和入庫前挑選整理費可歸屬于采購成本的費用嗎,為什么
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2017-07-27
合并報表中,增資造成的權(quán)益法轉(zhuǎn)成本法的長投,賬面價值不應(yīng)該等于購買日之前長投的賬面價值加購買日的公允價值嗎?
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2020-06-26
已知某企業(yè)只生產(chǎn)一種產(chǎn)品,單價為 20 元/件,每生產(chǎn)一件產(chǎn)品耗用直接材料5 元,直接人工 3 元和變動制造費用 2 元。每期固定制造費用為 5000 元,每期固定銷售及管理費用為 2500 元,單位變動銷售及管理費用為1元。連續(xù)三期的產(chǎn)銷量和存貨資料如下:如果按變動成本法計算,第1期的期初存貨單位生產(chǎn)成本為 10 元,如果按完全成本法計算,則為 12 元。存貨采用先進先出法計價。要求:按變動成本法和完全成本法計算各期損益 1月 2月 3月 期初存貨量500 1000 500 本期產(chǎn)量 2000 2000 2000 本期銷量 1500 2500 2000
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2020-04-07
在進銷存里庫存如果是補貨但是進價不一樣有什么辦法可以正確核算成本呢? 發(fā)給加盟商的貨是按正常銷售價發(fā)出,但是就無法正確的辨別成本啦邀請回答
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2017-07-14
某公司按變動成本法計算的營業(yè)利潤為6000元,該期產(chǎn)量為4000件,銷售量為2000件,期初存貨為零,固定制造費用總額為4000元,則按完全成本法計算的營業(yè)利潤為
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2020-02-14
某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品,期初存貨200件,本期生產(chǎn)量800件,本期銷售量700件,每件售價70元,單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本30元,期初存貨固定制造費用10元,本期發(fā)生固定制造費用12000元,銷售及管理費用全部是固定的15000元。用存貨計價采用先進先出和加權(quán)平均法。分別計算用完全成本法和變動成本法,計算營業(yè)利潤。利用利潤差公式驗證二者關(guān)系
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2022-03-24
d說法是正確的。但是,我有疑問。 請問老師。組成 成本的不是“料!工!費”嗎? 這個人工為什么要放入“應(yīng)付職工薪酬”,而不是直接入成本?
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2019-05-06
是直接做當期的紅沖嗎?那這批材料已經(jīng)做到發(fā)生當期的成本里了,需要調(diào)整嗎?
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2022-03-23
請問稅務(wù)查賬要求單位調(diào)減成本,請問我需要到稅務(wù)大廳填整套年報表嗎,謝謝!
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2020-03-26
二季度所得稅報表中的營業(yè)成本多報了,在3季度可以填負數(shù)把它調(diào)整回來嗎
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2015-10-20
暫估入庫,發(fā)票跨年才回,匯算清繳時沒調(diào)整成本差異,現(xiàn)在自查時發(fā)現(xiàn),要怎么做?
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2017-12-06
老師,更正去年的結(jié)轉(zhuǎn)成本,沖銷負數(shù)沖。更改:借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存商品嗎?
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2023-07-03
當時會計掛賬的時候掛錯了,把實收資本掛成了其他應(yīng)付款,這種需要怎么調(diào)整
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2024-08-26
練習(xí)產(chǎn)品成本計算的分類法?!举Y料】某制造業(yè)生產(chǎn)A、B兩類產(chǎn)品,成本計算采用分類法。A類產(chǎn)品生產(chǎn)甲、乙、丙三種產(chǎn)品,以乙產(chǎn)品為標準產(chǎn)品;完工產(chǎn)品與月末在產(chǎn)品成本的劃分采用定額成本法;類內(nèi)各種產(chǎn)品成本的劃分∶直接材料按耗用材料成本定額系數(shù)分配;直接人工、制造費用按定額工時比例分配。有關(guān)資料如下∶0-1。表10-1 A類產(chǎn)品生產(chǎn)成本A類產(chǎn)品月末在產(chǎn)品定額成本見表10-2。類內(nèi)三種產(chǎn)品材料成本定額及產(chǎn)量、工時定額見表10-3?!疽蟆坑嬎鉇類完工產(chǎn)品成本,并編制生產(chǎn)成本明細賬(見表10-4)。2.編制各種產(chǎn)品系數(shù)和定額工時計算表(見表10-5)。3.編制 A類產(chǎn)品成本計算單(見表10-6),并編制會計分錄。
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2021-11-27
16年9月份的計提成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 10月份借支付款時,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。 在沖銷時,記錯為,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收賬款。 現(xiàn)在18年,我該怎樣調(diào)整這筆賬
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2018-12-05
?老師,我們現(xiàn)在付了一筆工程款,做賬的時候掛應(yīng)收款項,明年一月份成本票才能收到,那一月份收到票的時候再進成本嗎,完了做2023年匯算清繳時,這筆成本是不是要納稅調(diào)整
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2023-11-16
2019年10月-11月份暫估成本12萬元,分錄是 材料入庫 借:庫存商品-暫估 12萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估 12萬 并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-暫估 現(xiàn)在發(fā)票回來了,請問如何沖銷調(diào)整?
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2020-05-26