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請問長投權益法里投資時點為當年7月1日,有一項固定資產增值。那這個固資折舊費用在當期期末抵減是六個月還是五個月?
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2021-04-23
資產負債表,期末數(shù)和期初數(shù)怎么理解的
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2022-04-14
如果是對外提供報表給政府部門,那應交稅費的期末余額是不是等于增值稅申報表上哪個數(shù)的期末余額??還有附加稅申報表的哪個數(shù)的期末余額??
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2020-04-12
A公司期末盤點時發(fā)現(xiàn)庫存存貨比賬面余額多10萬元,經查全部是為B公司代銷的商品。請問該批商品是否應當在A公司的資產負債表中報告為一項存貨
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2021-09-06
我年末的時候結轉了本年利潤科目, 借 本年利潤,貸利潤分配未分配利潤, 可現(xiàn)在我得財務報表出來,資產總計與負債和所有者權益合計差的金額剛好是我年末結轉的金額,這是什么原因呢
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2020-05-16
假設2017年12月末的資產負債表我已經編好了,那么跨年度也就是2018年1月末我編資產負債表時就把2017年12月末的那些期末數(shù)據(jù)填到2018年1月分資產負債表當中的期初數(shù)上,那么請問2018年1月份資產負債表當中的期末數(shù)是否包含期初數(shù)?
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2018-11-01
期末本年利潤為-186953.74元,但是去年未結轉本年利潤,本年應該怎樣補救,會計分錄應該怎樣錄
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2019-07-21
招待費進項稅額轉出怎么做分錄,科目“進項稅額轉出”期末是不是需要結轉至“未交增值稅”
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2021-01-04
用月末一次加權平均法結轉11月庫存商品成本的時候是10月庫存商品結余的成本價和數(shù)量套公式算還是期初的成本價和數(shù)量套進去算
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2017-12-03
資產表未分配利潤和損益表凈利潤累計數(shù)不平,正常嗎?請教老師,補交去年的印花稅,做了一筆借:以前年度損益調整貸:銀行存款。借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整,之后資產負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤不一樣,就差補交的印花稅這筆數(shù),是不是做補交后,兩個表就會出現(xiàn)這樣的差額?
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2014-09-10
在采購存貨的過程中,發(fā)生自然災害,什么時候計入當期損益,什么時候是計入營業(yè)外支出呢
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2019-05-05
老師,今年5月份企業(yè)所得稅匯算清繳補交去年的所得稅4954.38元,會計分錄如下: 借:以前年度損益調整 4954.38 貸:應交稅費-應交所得稅 4954.38 借:應交稅費-應交所得稅 4954.38貸:銀行存款 24954.38 月末結轉 借:利潤分配-未分配利潤 4954.38 貸:以前年度損益調整 4954.38 現(xiàn)在就是資產負債表未分配利潤與利潤表凈利潤有差額存在,通過什么方法做平? 請問老師遇到這種情況一般怎么處理? 謝謝
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2022-01-12
公允價值變動損益都核算哪些資產的升值或貶值? 是不是壞賬準備年末計入信用減值損失,而存貨跌價準備,固定資產減值準備,無形資產減值準備年末計入資產減值損失
1/1687
2020-01-05
假設2017年12月末的資產負債表我已經編好了,那么跨年度也就是2018年1月末我編資產負債表時就把2017年12月末的那些期末數(shù)據(jù)填到2018年1月分資產負債表當中的期初數(shù)上,所以2018年1月份資產負債表當中的期末數(shù)就是:期初數(shù)+1月發(fā)生額增加金額-1月發(fā)生額減少金額的余額!那么請問2018年2月末我編制的資產負債表期初數(shù)就不填了吧?2月末我編制的資產負債表當中期末數(shù)就是:1月份資產負債表當中的期末數(shù)加上2月我根據(jù)總賬余額來填列的吧?
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2018-11-01
深圳零申報的企業(yè) 財務報表保存時顯示資產合計期末余額必須大于0 怎么處理 以前都可以全填0的
6/2738
2019-10-23
借,原材料 貸,利潤分配未分配利潤, 這個調整分錄在金蝶系統(tǒng)里可以直接調整原材料的期初數(shù)嗎,還是只影響原材料的期末數(shù)會變正確?
1/954
2021-04-06
老師,我的試算平衡是平的,但是資產負債表不平??戳艘幌虏铑~,金額等于期間費用。期間費用月末要結算到哪里?本年利潤還是未分配利潤?
1/1989
2020-05-27
當期末留抵稅額≥當期免抵退稅額時,當期應退稅稅額=當期免抵退稅額,當期免抵稅額=0呢?
1/1431
2015-11-05
如當期期末留抵稅額小于等于當期免抵退稅額,為什么則:當期應退稅額=當期期末留抵稅額 ,當期應退稅額不應該是當期應該退的稅嗎,留抵的不是抵扣了嗎? 當期期末留抵稅額大于當期免抵退稅額,則:當期應退稅額=當期免抵退稅額 當期免抵稅額=0。這個公式也不懂 麻煩老師解答
1/6677
2019-07-29
增值稅期末是借方留抵,我需要將銷項,進項轉入應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅嗎
1/785
2018-07-09