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老師,我們是購買方,銷售方是加油站開的成品油,17年12月份的發(fā)票,銷售方需要開紅字發(fā)票,我們已經(jīng)給對方開了紅字發(fā)票信息表,銷售方給我們的紅字(負(fù)數(shù)發(fā)票),我該怎么做分錄?摘要上寫什么?
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2019-08-13
老師,銷售汽車行業(yè),我怎么來控制銷售人員開票價,每次都銷售人員和客戶談好,讓我開多少多少,是不是我每次開票之前得去翻這臺車進(jìn)價,金三稅系統(tǒng)上是一臺銷項票對應(yīng)一臺進(jìn)項票嗎,不明白
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2019-07-04
購方取得專票認(rèn)證抵扣后,銷售方簽訂銷售折讓的合同,購方收到銷售折讓合同在開票軟件(航天信息)中需要怎么操作?購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,交給銷方開具,購方還需再開紅票嗎?
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2018-01-30
總公司在異地建立分公司,所有商品由總公司從生產(chǎn)廠家購進(jìn)。分公司商品總公司供應(yīng),分公司銷售的轎車必須是分公司開具機動車銷售發(fā)票。請問,總公司與分公司之間的會計核算方法。分公司進(jìn)貨由總公司開具增值稅專用發(fā)票嗎?
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2017-08-19
請問,上月做的視同銷售未開發(fā)票,本月沖紅視同銷售,報增值稅的時候提取出的是本月銷售額未,改成減去視同銷售的數(shù)據(jù)這樣吧嗎?
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2021-04-17
老師,請問2019年差額征稅的小規(guī)模納稅人的月銷售額10萬免稅,他的銷售額多少如何確定的,是差額后的銷售額,還是開票的銷售額呢?
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2019-07-07
老師,您好,銷售方上月銷售商品已開具專票,本月購買方由于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要求退回商品,購買方已抵扣發(fā)票,是不是由購買方申請紅字信息表,把紅字信息表給銷售方,銷售方開具紅沖發(fā)票?老師,是這樣的流程嗎?我不太懂
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2021-09-14
老師,18年5月稅率從17%降到16%,我4月做了未開票銷售134.19,7月份開發(fā)票,增值稅表一是填的負(fù)數(shù)申報,賬上沒去沖原來的未開票銷售,導(dǎo)致利潤表上的銷售額跟增值稅申報表上的銷售額差了1034.19,現(xiàn)在做年報要怎么調(diào)整?
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2019-05-20
請問老師,我公司是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,大多數(shù)商品是零售給個人的,銷售時都沒有開發(fā)票給顧客,這樣的話開票系統(tǒng)統(tǒng)計的銷售額是不是就不完整了?抵扣的時候把沒開票的銷售額加在一起報就行是吧?還是怎么操作比較好
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2022-08-06
老師,第2季度銷售收入合作方7月初才做結(jié)算(根據(jù)銷售額比例算收入),收入不確定顧發(fā)票未開,6月賬務(wù)處理和7月初納稅申報怎么做呢?
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2023-06-25
因為小企業(yè)增值稅減按1%的政策,報稅時表格填寫問題: (1)第10列的免稅銷售額是用1%稅率算還是3%稅率算(開發(fā)票是按照1%開的) (2)第18列的數(shù)=10列的數(shù)*3%對嗎? (3)因第1列沒有數(shù)字,不用填減免稅申報表吧?
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2020-07-06
開的專票,銷售額不超過3萬,交文化事業(yè)建設(shè)費嗎?
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2017-04-17
一般人本月有一張銷項票含稅額是150,稅率是3%,會計讓按17%報稅,是應(yīng)該150/1.17這樣算出不含稅銷售額嗎?還是用不含稅額*0.17算出稅額呢
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2017-05-12
當(dāng)月對方給我們開了銷售發(fā)票 發(fā)票已認(rèn)證 商品入庫并銷售,當(dāng)月對方誤把發(fā)票作廢又在當(dāng)月重新開具了同樣的發(fā)票?我都該做哪些賬務(wù)處理?
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2018-04-02
2018年12月份開出一張銷售專票,月底的時候忘記作廢了。在2019年1月份的時候根據(jù)這張發(fā)票做的銷售紅字發(fā)票。根據(jù)紅字發(fā)票怎么做賬?
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2019-03-24
老師您好,我想問下為什么用發(fā)票做主營業(yè)務(wù)收入憑證的時候查不到發(fā)票呢 在銷售發(fā)票查詢和銷售發(fā)票列表里面都有 這是為什么呢?
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2022-03-10
老師你好,請問農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票是在銷售方還是收購方寫本單位呢? 我們是購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品只能開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票(普票咯)?
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2022-03-23
https://www.sohu.com/a/377113468_120581292和https://www.sohu.com/a/373391804_820953 老師 小微企業(yè)上一季度只開了兩張1%稅率的發(fā)票 季度金額沒超過30萬 雖然是按照1%開票的 季報增值稅時還是按照之前3%的免稅銷售額填寫對嗎?就不根據(jù)我實際發(fā)票的1%金額填寫了
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2020-04-09
扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)這一欄請問要把開3%發(fā)票的銷售額扣除嗎
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2022-04-15
請問老師,小規(guī)模酒店1月專票、普票都開了3%和1%稅率的發(fā)票,我等到3月季報時,可以按照不含稅銷售額的2%來倒擠優(yōu)惠的部分嗎?一月就超45萬收入了。
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2022-02-14
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