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老師,個(gè)人承包卸貨,收取卸貨費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票,可以匯算清繳前抵扣嗎?
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2020-05-21
專(zhuān)票招待費(fèi)(住宿費(fèi)),選擇認(rèn)證不抵扣,記賬直接按費(fèi)用走,行嗎?還是必須走進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證再轉(zhuǎn)出?請(qǐng)指教
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2021-12-29
因?yàn)楣緞傃b修完 辦公室購(gòu)買(mǎi)綠植及花盆和土等可以計(jì)入辦公費(fèi)用并抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?特別是開(kāi)業(yè)初期綠植金額比較大的情況呢?
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2022-03-23
有些員工報(bào)銷(xiāo)沒(méi)有發(fā)票,就讓找其他票據(jù)來(lái)頂替。這個(gè)意思是不管什么票據(jù)都可以抵扣嗎,只要抬頭是公司名稱(chēng)。外賬中,這樣的話(huà),只能按照發(fā)票內(nèi)容做費(fèi)用,而不能按照實(shí)際業(yè)務(wù)走費(fèi)用是不?取得什么性質(zhì)的發(fā)票,就要對(duì)應(yīng)做成什么費(fèi)用?
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2017-01-23
做驗(yàn)資報(bào)告的費(fèi)用事務(wù)所開(kāi)的專(zhuān)票,能抵扣增值稅嗎?
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2019-05-20
老師 我做的項(xiàng)目100萬(wàn),我拿項(xiàng)目金額的20%,但是這個(gè)項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中,所有的商務(wù)支出費(fèi)用全部由我承擔(dān)。以前可以拿票抵扣,現(xiàn)在不行了,中間會(huì)涉及哪些稅?怎么做能合理避稅?
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2021-09-13
老師,我有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下,我司是內(nèi)賬,然后預(yù)交增值稅做了一張憑證,剩下補(bǔ)交的稅又做了一張憑證,那個(gè)抵扣的2000多該如何做賬啊,交稅這塊我做不平,進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣這個(gè)當(dāng)初計(jì)入費(fèi)用時(shí)是沒(méi)做賬的。因?yàn)槭莾?nèi)賬
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2020-03-06
11月開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票這個(gè)月12月15號(hào)前網(wǎng)上掃描認(rèn)證可以抵扣11月的稅嗎?
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2017-12-13
老師請(qǐng)問(wèn)一下,裝飾公司發(fā)生的差旅費(fèi)的住宿跟招待費(fèi)用的煙酒開(kāi)成專(zhuān)票,可以抵扣稅款嗎
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2018-04-26
專(zhuān)用發(fā)票已過(guò)認(rèn)證期180天,因?yàn)楫a(chǎn)品開(kāi)錯(cuò)了,客戶(hù)還沒(méi)有抵扣,能沖紅嗎?
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2017-09-22
這個(gè)專(zhuān)票可以抵扣稅額嗎 進(jìn)去什么費(fèi)用及二級(jí)科目
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2022-01-14
委托外方對(duì)我公司銷(xiāo)售的產(chǎn)品安裝,對(duì)方能給我公司開(kāi)11%的專(zhuān)用發(fā)票抵扣嗎?
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2018-07-23
老師,我是銷(xiāo)貨方,我給6月份購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)了一張專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)入賬認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在發(fā)票錯(cuò)了,怎么處理呢?
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2019-07-10
上月開(kāi)的一張普通發(fā)票沒(méi)有專(zhuān)用發(fā)票抵扣,要交1萬(wàn)多的稅。有什么辦法可以不交這么多稅嗎?
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2018-10-10
老師,您好,單位食堂購(gòu)進(jìn)一批米,油,收到專(zhuān)用發(fā)票,這屬于福利,不能抵扣,我還需要認(rèn)證嗎?還是不用認(rèn)證?
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2019-10-13
我們運(yùn)輸公司,在運(yùn)輸途中損壞貨物,我們公司賠償后,對(duì)方開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣嗎?怎么入賬?
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2019-06-27
公司沒(méi)有自己的車(chē)子,但是加油票專(zhuān)用發(fā)票是項(xiàng)目上提供 的,能直接抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2017-05-03
請(qǐng)教一下。我們單位有3個(gè)帳號(hào),A基礎(chǔ)戶(hù):業(yè)務(wù)收入?yún)R入和有票據(jù)費(fèi)用支出。B個(gè)人帳號(hào):工資丶報(bào)銷(xiāo)等有票據(jù)費(fèi)用從A戶(hù)轉(zhuǎn)入B戶(hù)支出,相當(dāng)于單位現(xiàn)金戶(hù),C個(gè)人賬號(hào):一些單位內(nèi)部收費(fèi),無(wú)票據(jù)類(lèi)費(fèi)用之出。 單位是合伙制, 非合伙人在帳上要留有押金,去年年底非合伙人在當(dāng)年收入中扣留3萬(wàn)做為押金。但A戶(hù)在年末清算時(shí)非合法人不留帳,所以當(dāng)時(shí)在年終報(bào)銷(xiāo)時(shí),在報(bào)銷(xiāo)款中扣3萬(wàn)轉(zhuǎn)c個(gè)人帳號(hào) 現(xiàn)在這個(gè)人需轉(zhuǎn)所,同時(shí)有1萬(wàn)的欠款要交回,我怎么從3萬(wàn)中抵扣后轉(zhuǎn)還2萬(wàn)
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2020-09-02
我們是報(bào)關(guān)代理企業(yè),然后一下的照片是港口建設(shè)費(fèi)專(zhuān)用收據(jù),聽(tīng)朋友說(shuō)可以抵扣增值稅的是嗎?如果不抵扣的話(huà)這個(gè)算什么費(fèi)用做賬呢?
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2020-01-09
老師,請(qǐng)問(wèn)我司有筆500萬(wàn)的正在攤銷(xiāo)的費(fèi)用,我司是分期付款,對(duì)方公司這個(gè)月開(kāi)了100萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我司,我司已抵扣稅款,請(qǐng)問(wèn)之前攤銷(xiāo)的費(fèi)用需要調(diào)整嗎?-之前是按500萬(wàn)攤銷(xiāo)了。
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2019-10-16