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本月成本票暫未收到 做的預(yù)估成本 次月收到發(fā)票時(shí) 與預(yù)估的金額不一樣 怎么處理?
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2019-03-22
暫估入庫(kù)有沖回的時(shí)間限制么,就是如果做暫估入庫(kù),要在多久時(shí)間內(nèi)收回這期發(fā)票
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2020-01-07
暫估的固定資產(chǎn)怎么計(jì)提折舊?然后現(xiàn)在暫估的價(jià)錢和以后發(fā)票的錢對(duì)不上怎么辦?
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2017-05-06
暫估后仍未收到入庫(kù)材料的結(jié)算憑證,按合同價(jià)暫估入賬,合同價(jià)為20000元,分錄怎么做
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2023-02-28
上個(gè)月填寫了6月材料暫估 這個(gè)月要沖銷6月材料暫估 在u8系統(tǒng)中應(yīng)該怎么做啊
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2018-08-16
你好,老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下暫估了動(dòng)畫制作費(fèi)21萬(wàn),現(xiàn)在要往回開什么樣的票沖暫估呢?
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2020-03-31
公司在股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更,稅務(wù)局說(shuō)要做資產(chǎn)評(píng)估,資產(chǎn)要在什么情況下需要做資產(chǎn)評(píng)估?
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2019-03-26
我們有兩臺(tái)裝載機(jī)估值30萬(wàn),要置換兩臺(tái)新的裝載機(jī)估值70萬(wàn)。我們之間要怎么開票?
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2020-07-28
請(qǐng)問(wèn)一下,月末一次平均加權(quán)法,估價(jià)入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本了,紅沖了估價(jià)后,成本還要紅沖嗎?
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2018-12-20
(3)6月21日,委托南方商場(chǎng)代銷童裝200套,不含稅單價(jià)200元/套,按不含稅價(jià)的10%支付代銷手續(xù)費(fèi)。 (4)7月30日,收到南方商場(chǎng)開具的代銷清單,同時(shí)開具增值稅專用發(fā)票給南方商場(chǎng),結(jié)清貨款。 1.請(qǐng)問(wèn)7月份才收到代銷清單,才能確定銷售額和銷售稅,那這個(gè)銷售稅是計(jì)入哪個(gè)月份?原因是啥? 2.手續(xù)費(fèi) ,要做進(jìn)項(xiàng)稅的話,那要進(jìn)入哪個(gè)月份
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2020-10-22
原材料暫估: 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù) 收到發(fā)票: 借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 沖暫估: 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù) 原賬是這樣做的,現(xiàn)收到紅字發(fā)票的賬務(wù)如何處理(原發(fā)票已認(rèn)證)?
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2019-08-01
老師,暫估入賬的分錄 借:庫(kù)存商品-暫估-**商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估-**公司 來(lái)了發(fā)票以后沖回做正確分錄,但是之前已經(jīng)領(lǐng)用的庫(kù)存商品的分錄,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品-暫估-**商品,這個(gè)分錄就不管了嗎???
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2018-12-07
老師,我們3月進(jìn)了一批貨賣掉了,但是對(duì)方還沒給我開票,我可以先暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本,等票到了再充暫估可以嗎?借:庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款-暫估。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。票到再充暫估,做發(fā)票相同的金額
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2022-04-02
2017年末,應(yīng)付賬款 期末余額:a公司20萬(wàn) 暫估9萬(wàn) 合計(jì)29萬(wàn) 2018年末,應(yīng)付賬款 期末余額:a公司20萬(wàn) 暫估11萬(wàn) 合計(jì)31萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)老師: 第一,暫估是什么意思?上述暫估可能是什么情況 第二,2018 a公司為什么不是29萬(wàn) ?
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2019-11-12
,向大家請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題?去年預(yù)估了費(fèi)用 柴油票 分錄是 借:管理費(fèi)用 25000 貸:預(yù)付賬款 -暫估 25000 現(xiàn)在票到齊了 ,比暫估的多了63元怎么辦??(共6張票一起25063元)來(lái)票 分錄是:借 預(yù)付賬款-暫估 貸:其他應(yīng)付款 我2021年匯算清繳了。
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2022-04-26
1月暫估入庫(kù),1-5月有銷售,按暫估單價(jià)結(jié)賬成本做出入庫(kù)表,6月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開進(jìn)來(lái),暫估單價(jià)不準(zhǔn)確,那么1-5月的出入庫(kù)表以及暫暫估價(jià)結(jié)賬的分錄都需要一筆筆紅字沖銷后錄入每月準(zhǔn)確的結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
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2018-08-28
老師您好!去年出售商品時(shí)進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票未到,我做如下會(huì)計(jì)分錄 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:主營(yíng)成本 貸:原材料-暫估 今年1月份已收到暫估進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄!請(qǐng)解答一下。
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2021-03-10
老師好,期末需要暫估成本,當(dāng)月銷售已結(jié)轉(zhuǎn)成本。等次月來(lái)票時(shí)沖暫估。因?yàn)闀汗琅c到票金額有出入。那請(qǐng)問(wèn)已結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理?譬如: 暫估時(shí)借:庫(kù)存-A產(chǎn)品 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 100 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:100 貸:庫(kù)存-A產(chǎn)品 100 次月來(lái)票借:庫(kù)存-A產(chǎn)品 -100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -100 借:庫(kù)存-A產(chǎn)品 120 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 15.6 貸:應(yīng)付賬款135.6 這樣A產(chǎn)品庫(kù)存就有20的借方余額,是當(dāng)時(shí)少暫估的。是不是需要將此部分再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中去。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20 貸:庫(kù)存-A產(chǎn)品 20 如果多暫估了反之?
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2020-05-17
所得稅匯算清繳交什么稅???做成暫估入庫(kù)不都行了,年初沖回暫估入庫(kù)再做個(gè)暫估入庫(kù),利潤(rùn)不是又成負(fù)數(shù)了?匯算清繳只是個(gè)形式吧!全報(bào)0就行了
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2019-03-29
公允模式下出租寫字樓轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn),以公允價(jià)值入賬。這個(gè)公允價(jià)值是以第一次評(píng)估的價(jià)值入賬,還是后面請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)做的最新的評(píng)估值入賬?
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2017-12-07