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減免性質(zhì)代碼錄入時減免額應(yīng)大于0
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2020-01-14
免稅企業(yè)是不是什么稅都一起免了呢
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2018-10-13
林木企業(yè)免增值稅,還免企業(yè)所得稅嗎
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2018-01-14
小規(guī)模開專票的水利建設(shè)基金免不免
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2020-07-14
免征增值稅和增值稅免征有什么區(qū)別
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2022-04-06
銷售飼料是免稅嗎?還是生產(chǎn)飼料免稅?
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2021-11-25
本月公司購買防偽稅控設(shè)備820元專票全額抵減,分錄為 借:管理費用-辦公費 820 貸:現(xiàn)金820同時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費用820(本月有留底額)或者,這個分錄與第一個分錄同時做對嗎?如果用抵減稅額抵減時的分錄怎么做?
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2017-05-28
當(dāng)月交增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費280元,分錄如何做?這280全額抵扣.報國稅的時候填寫表四和減免明細(xì),由于本月進(jìn)項稅很多,不需要繳費,也不需要抵扣那么表中本期實際遞減稅額填0,分錄有何變化?需要抵扣時又該如何做分錄?這3個問題
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2018-10-11
金稅盤年服務(wù)費,可以在申報增值稅的時候全額抵扣 去年我們公司因為增值稅減免沒有繳納過增值稅,所以沒有抵扣 今年又付了一次,金稅盤的年服務(wù)費 那我第四季度申報繳納增值稅的時候,去年和今年的服務(wù)費可以一起抵扣增值稅嗎??
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2019-11-27
老師咨詢個問題,我是小規(guī)模本月發(fā)生的航天信息服務(wù)費我已記入管理費用,但是公司目前業(yè)務(wù)少,不需要抵扣,我剛剛咨詢稅務(wù)局回復(fù)說本期不抵扣也需要填寫附表減免表留底,那我的分入是不是也要把抵扣的那一步也做了然后一直掛賬
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2021-05-06
銷售自己使用過的汽車 (如果說不是一般納稅人銷售自己使用過的汽車,改為其個人銷售自己使用過得汽車就免稅)(一般增值稅納稅人,原來抵扣過就要按17%交稅,原來沒有抵扣過,按百分之2%來征收就可以),為什么原來沒有抵扣過按2%來征收稅
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2018-05-09
小規(guī)模之前是一個季度九萬以內(nèi)免稅,現(xiàn)在出來的新規(guī)定是一個季度三十萬以內(nèi)免稅的嗎,這個免稅的范圍是只免增值稅嗎,附加稅也是跟著免是嗎
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2019-03-07
銷售免稅飼料企業(yè),是否要購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品初加工(進(jìn)項發(fā)票是否要是免稅農(nóng)產(chǎn)品)才能免稅同問是否必須要是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品初加工成飼料才能免稅
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2021-10-14
報稅實操里面,無錫晨曦模具有限公司的增值稅申報附表二本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣的份數(shù)為什么是18,下載的資料里面進(jìn)項明明是19啊,另外進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出為什么要填在免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項稅額,材料中沒有提到啊?
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2017-02-10
想問下,我們每個月都會產(chǎn)生新的進(jìn)項稅加計抵減發(fā)生額,原來每月做以下分錄: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入——加計抵減 但是前期進(jìn)項多,一直沒有使用,如果這個月要使用加計抵減進(jìn)項稅,那分錄怎么做呢?借貸怎么寫
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2023-07-12
當(dāng)期申報完成之后再進(jìn)行勾選確認(rèn)的當(dāng)期發(fā)票,將不能參與當(dāng)期的申報抵扣,也不能參與下期的申報抵扣,為避免損失,請納稅人確認(rèn)當(dāng)期所有發(fā)票全部勾選確認(rèn)后,再進(jìn)行本期的納稅申報.。為啥不能參與下期的抵扣呢?那怎么處理呢老師
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2018-08-17
老師,我這個最后點擊免匯算嗎? 不免匯算怎么著啊? 免匯算了還用交稅款嗎?
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2021-04-21
小規(guī)模納稅人,增值稅9萬以內(nèi)免稅的。一般納稅人不超9萬,免不免增值稅?
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2018-07-18
減免生活服務(wù)收入,附加稅是按減免后的收入計提還是未減免的收入計提
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2020-04-08
稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費增值稅減免是減免稅額還是全部減免;金額311.32,稅額18.68.
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2017-04-01
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