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減免生活服務(wù)收入,附加稅是按減免后的收入計(jì)提還是未減免的收入計(jì)提
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2020-04-08
《增值稅減免申報(bào)表》的填法:1)7月份購(gòu)買(mǎi)的稅控設(shè)備820元,本期只抵減200元,我在本期發(fā)生額填820元,還是填200元?2)剩下的620元,等下個(gè)季度要繳納稅款時(shí)才抵減,假如下個(gè)季度要抵減的300元的情況下,這300元填在期初余額還是填在本期發(fā)生額?
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2017-10-12
賬上6月分錄 借:銀行存款10萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9 萬(wàn) 應(yīng)交增值稅 1 萬(wàn) 賬上7月分錄:借:應(yīng)交增值稅 1 萬(wàn) 貸:銀行存款 1萬(wàn) 因?yàn)椴惋嫎I(yè)免征增值稅,需要做抵稅處理,所交的1萬(wàn)可以留抵到明年抵扣稅費(fèi)。 請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在我司賬上分錄需要如何處理呢?
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2020-07-23
老師好, 圖一,3月份開(kāi)專(zhuān)票金額41169.81 稅額2470.19 普票金額24246.22 稅額1454.78 圖三,3月份期末留抵4459.17 圖二,13行上期留抵稅額變成了3004.39 不理解,四月份上期留抵稅額不應(yīng)該延續(xù)上3月的4459.17嗎?正好差了1454.78那個(gè)普票免稅的,我不理解,請(qǐng)老師幫忙分析一下吧。
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2021-01-08
老師,能不能給個(gè)思路。 本月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,無(wú)法分清用于可以抵扣項(xiàng)目和不可抵扣項(xiàng)目,我按照規(guī)定按銷(xiāo)售額比例,計(jì)算不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 然后,怎么把這些進(jìn)項(xiàng)稅額再劃分到成本和費(fèi)用里面? 一個(gè)一個(gè)分錄更改未免也太麻煩了。
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2020-04-13
12月申報(bào)稅的時(shí)候,有購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)抵扣了200元稅,在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表寫(xiě)了本期應(yīng)抵減稅額200元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報(bào)表附列資料四里面,期末余額還有200元。實(shí)際上已經(jīng)抵扣沒(méi)有了,現(xiàn)在我需要怎么調(diào)呢,這個(gè)附表四期末一直有200元。
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2019-03-07
老師,收到了水果蔬菜的普通發(fā)票,上面寫(xiě)的是免稅金額是20.89,如果進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣是不是按20.89*9%=1.88的進(jìn)項(xiàng)稅區(qū)抵扣?這些水果蔬菜是買(mǎi)來(lái)公司員工下午茶用的,是不是得放福利費(fèi)里面,進(jìn)項(xiàng)稅就不用抵扣了,直接按20.89計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)就行?
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2024-03-18
稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)增值稅減免是減免稅額還是全部減免;金額311.32,稅額18.68.
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2017-04-01
小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)免交增值稅,附加稅也減免,但是城建稅減免代碼選哪個(gè)?
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2019-07-05
小規(guī)模納稅人免稅額度9萬(wàn) 我開(kāi)了8萬(wàn)的票 企業(yè)所得稅免嗎 增值稅免嗎
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2019-05-21
增值稅減免申報(bào)表咋沒(méi)有技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免了,技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免金額咋填表
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2019-10-17
企業(yè)出口技術(shù)咨詢服務(wù) 是免增值稅的嗎?12366說(shuō)不免呢,有相關(guān)免稅的法條嗎
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2022-03-16
抵扣820元的稅控設(shè)備怎么做賬?購(gòu)買(mǎi)時(shí)借:管理費(fèi)用--820,貸:銀行存款-820元,申報(bào)抵扣時(shí)是借方:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:營(yíng)業(yè)外收入--820元,本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是8400元,實(shí)際繳稅時(shí)怎么做分錄?
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2017-01-22
這個(gè)月享受了其他免稅增值稅優(yōu)惠,增值稅申報(bào)是0,那么我的稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵扣金額也申報(bào)上去了,他會(huì)自動(dòng)留抵嗎?還是我要這次先不申報(bào)稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)優(yōu)惠,下個(gè)季度再(公司是小規(guī)模)
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2020-04-14
我公司是玫瑰花深加工企業(yè),今年5月1日認(rèn)定為一般納稅人資格,現(xiàn)在購(gòu)原材料為玫瑰鮮花(免稅),以前沒(méi)接觸過(guò)此類(lèi)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),求教進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣會(huì)計(jì)處理及未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅處理為感!
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2019-06-06
百旺開(kāi)票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)在1月份已經(jīng)入賬到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸現(xiàn)金但是當(dāng)月未做全額抵扣那么在以后月份在全額抵扣可以吧借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅貸營(yíng)業(yè)外收入分錄可以吧
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2019-04-05
我公司是玫瑰花深加工企業(yè),今年5月1日認(rèn)定為一般納稅人資格,現(xiàn)在購(gòu)原材料為玫瑰鮮花(免稅),以前沒(méi)接觸過(guò)此類(lèi)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),求教進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣會(huì)計(jì)處理及未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅處理為感!
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2019-06-06
航信開(kāi)的可以全額抵扣的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我做帳的時(shí)候先做借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金 等到申報(bào)抵扣時(shí)再做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款貸管理費(fèi)用 可以嗎?可以不走營(yíng)業(yè)外收入走嗎?
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2016-01-07
生產(chǎn)企業(yè)出口,12月份開(kāi)了出口發(fā)票,已經(jīng)收匯, 但是沒(méi)有留抵稅,沒(méi)得退稅,是不是也要在今年4月份之前要申報(bào)免抵退稅?21年出口貨物,已經(jīng)收匯,沒(méi)有開(kāi)出口發(fā)票,現(xiàn)在可以補(bǔ)開(kāi),能申請(qǐng)退稅嗎
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2022-04-06
個(gè)稅的免稅額度是多少
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2017-08-17