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假設(shè)中興公司2018年只生產(chǎn)銷售一種產(chǎn)品,有關(guān)資料如下: (1)產(chǎn)量為5000件,銷售量為4000件,年初無存貨,年末存貨量為1000件, (2)已知銷售單價為40元/件。 (3)總成本資料:直接材料為50000元,直接人工為20000元,變動制造費用為40000元,固定制造費用為10000元,變動銷售費用為5000元,固定銷售費用為1500元,變動管理費用1000元,固定管理費用為2000元。用變動成本法計算企業(yè)的單位產(chǎn)品成本。
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2021-04-09
老師你好,我是河北餐飲管理公司,去年成立滴,今年才有收入,麻煩問一下今年殘保金是必須交的嗎?
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2017-12-13
工商年檢中的解釋是:在經(jīng)營過程中發(fā)生的費用。管理費和制造費算嗎?
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2020-05-25
本來應(yīng)該做成借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金 但是我上個月做成借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金了 我不想反結(jié)帳了 我這個月需要怎么捕一筆呢?
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2018-05-10
軟件開發(fā)人員工資計入勞務(wù)成本,主營業(yè)務(wù)成本,跟工會沒有關(guān)系吧,工會是按管理費用-工資繳納,還是按應(yīng)付職工薪酬為基數(shù)繳納
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2016-07-07
接了一家飯店的賬,一家涮肚店,我建了幾個會計科目,現(xiàn)金……主營業(yè)務(wù)成本……主營業(yè)務(wù)收入……營業(yè)費用……管理費用……庫存商品……月末應(yīng)該給老板出什么報表
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2019-01-18
我是小規(guī)模的,以前外賬都是做虧損的,所以想做起來的賬沒有虧損,我在這個季度開了一張發(fā)票是收入,我沒有做成本,所以想把工資改為勞務(wù)成本,作為成本,可以嗎?以下分錄麻煩幫我核實一下 我之前做的分錄計提借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付工資-工資 付工資借:應(yīng)付工資-工資 貸:現(xiàn)金 我想把這兩個分錄改成成本才報稅 計提借;勞務(wù)成本(二級科目寫什么),貸;應(yīng)付職工薪酬-工資 付工資借;主營業(yè)務(wù)成本(二級科目寫什么),貸;勞務(wù)成本
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2020-04-07
管理咨詢服務(wù)實操賬,河北合眾企業(yè)管理咨詢有限公司第14筆和第30筆業(yè)務(wù)都是銀行存款支付兼職老師勞務(wù)報酬未開票,答案是借方計入管理費用-兼職工資,可模擬賬套里管理費用二級科目沒有兼職工資。計入借主營業(yè)務(wù)成本-兼職工資提交是錯的。
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2023-03-27
老師,你好,我單位的經(jīng)營范圍有工程技術(shù)咨詢,收取的工程技術(shù)咨詢費的成本,公司職工的工資我計入管理費用,支出的咨詢服務(wù)費窩野計入了管理費用,可以嗎?主營業(yè)務(wù)成本這個科目沒有用到
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2020-05-21
老師,工會經(jīng)費的基數(shù)是看管理費用里職工薪酬還是應(yīng)付職工薪酬,公司有一部分工資是計入主營業(yè)務(wù)成本的
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2022-07-13
其他業(yè)務(wù)收入,一定要有其他業(yè)務(wù)成本么? 我們收取,裝修出入證工本費并開票, 算是其他業(yè)務(wù)收入 但是出入證的那個紙張,我們之前買辦公用品的時候一次性買來的,之前已經(jīng)做了 借:管理費用,貸:銀行存款了 在做其他業(yè)務(wù)成本,就重復(fù)了
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2021-10-23
審計中發(fā)現(xiàn):被審計企業(yè)代辦會議服務(wù)收款進主營業(yè)務(wù)收入,而會議的住宿支出到管理費用—會議費,審計認(rèn)為會議的住宿支出應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本,請問計入管理費用違反了哪一項會計準(zhǔn)則?
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2019-09-09
前期入的固定資產(chǎn),對應(yīng)科目是管理費用折舊費,現(xiàn)三月份增加了兩筆資產(chǎn),選擇折舊對應(yīng)科目為其他業(yè)務(wù)成本,這樣前后錄入資產(chǎn)卡片選擇折舊科目不一致,固定資產(chǎn)模塊可以生成憑證嗎?
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2020-04-11
一些福利費的稅款,都會做進項稅額轉(zhuǎn)出,借記主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用啊
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2019-08-02
老師,請問下。19.12固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)。12月之前的折舊記管理費用,12月后的記其他業(yè)務(wù)成本對么?原來記得管理費用不用調(diào)吧?
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2020-05-27
老師你好!小規(guī)模納稅人。是上個季度,暫估的: 借:庫存商品162000 貸:應(yīng)付賬款162000 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本162000 貸:庫存商品162000 我是這個季拿到的發(fā)票是管理費用的,請問怎么做分錄呢?
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2020-07-10
老師,我公司是廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?,?jīng)營范圍,文化藝術(shù)業(yè),廣告業(yè),專業(yè)設(shè)計服務(wù),企業(yè)管理咨詢服務(wù)。收到廣播影視服務(wù)*電視節(jié)目制作服務(wù)的普票金額為5萬,這樣的票合理嗎?可不可以直接做入主營業(yè)務(wù)成本
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2019-09-27
老師,你好,我公司就是賣菜的,公司食堂費用怎么做賬呢?借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
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2019-07-12
企業(yè)交社保支付的利息滯納金,應(yīng)該做什么科目?是應(yīng)付職工薪酬其它,還是管理費用其它還是主營業(yè)務(wù)成本其它?
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2020-02-13
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,因小區(qū)滅火器過期了(干粉滅火器),要重新充粉,我是銀行轉(zhuǎn)賬給消防器材供應(yīng)站付款的,那我的會計分錄應(yīng)該怎樣寫?是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款,還是借:管理費用,貸:銀行存款,二級科目是什么?
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2020-04-01
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