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管理咨詢實賬中 業(yè)務(wù)12 付勞務(wù)費 12、12月12日,支付兼職老師報酬7500元,款項未付。 業(yè)務(wù)告訴是款項未支付,那么應(yīng)該借:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費7500 貸:其他應(yīng)付款--兼職老師7500才對 但是做賬的時候又不是款項未付,課程本身有問題
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2016-03-15
應(yīng)付薪酬的總額是不是應(yīng)該是上報個所稅的總額?
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2019-02-13
勞務(wù)費每月3600元,為什么6月和7月到手的報酬不一樣呢?
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2021-07-30
你好,老師。我剛發(fā)現(xiàn)應(yīng)付薪酬的明細帳不平,是我哪步少做了嗎。
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2019-10-09
老師 福利費 要走職工薪酬科目嗎? 可以直接借:管理費用-福利費 貸:庫存現(xiàn)金嗎? 計入應(yīng)付職工薪酬-福利費 是不是要交個稅?
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2016-12-29
老師好!上月計提工資借管理費用貸現(xiàn)金,后發(fā)放借職工薪酬貸現(xiàn)金,本來計提是貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)金多發(fā)了一次,怎么調(diào)?
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2019-06-27
請問老師,我月工資收入稅前2.5萬,現(xiàn)在取得一筆8.8萬的勞務(wù)報酬,付我勞務(wù)報酬的公司沒有預(yù)扣預(yù)繳,我該如何申報個稅呢?
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2019-05-12
我算期末應(yīng)付職工薪酬的時候算錯了數(shù)字,想問一下應(yīng)付職工薪酬分配的結(jié)果影不影響輔助生產(chǎn)車間和制造費用的分配?
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2019-04-25
老師!應(yīng)付職工薪酬,水電費是要扣員工的,實際發(fā)的工資5000,電費20,用銀行存款支付,記賬憑證借應(yīng)付職工薪酬是5000還是4980
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2020-06-18
老師這題在實際發(fā)放時用的科目是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 我記得之前學的應(yīng)付職工薪酬不是事先得計提后發(fā)放嗎?
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2019-11-04
單位購買口罩成本價售賣給員工 借管理費用福利費 3000 貸應(yīng)付職工薪酬3000 借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行存款3000 這樣做對嗎
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2020-04-03
購買的洗衣機放員工宿舍是不是借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-進項稅 應(yīng)付職工薪酬-福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利 銀行存款?
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2018-08-07
老師,應(yīng)付職工薪酬-社會保險費中醫(yī)療養(yǎng)老失業(yè)工傷要分開做賬嗎?還是直接做到應(yīng)付職工薪酬-社會保險費中就可以了。
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2023-08-24
公司給車間員工的獎金發(fā)放是不是入制造費用 職工工資,同時也要計提應(yīng)付職工薪酬,就是要通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下
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2018-08-08
事業(yè)單位現(xiàn)金流量表,掛應(yīng)付職工薪酬科目的選擇現(xiàn)金流量維度,但是應(yīng)付職工薪酬一借一貸不涉及現(xiàn)金支出,也是要選擇?
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2021-10-11
支付的員工餐費時沖銷應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸銀行,這樣是不是在這個分錄前計提了呢才沖銷應(yīng)付職工薪酬-福利費的呢
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2017-06-21
老師晚上好,請問計提社保和工資是這樣做賬嗎:借:管理費用—社保 管理費用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)付職工薪酬—工資
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2021-01-12
誤餐費的賬務(wù)處理這樣的嗎:借:管理費用-福利費貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費同時:借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費貸:銀行存款
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2018-09-05
匯算清繳里面的年度從業(yè)人數(shù)包含勞務(wù)工嗎?勞務(wù)工我每個月有按勞務(wù)報酬申報個稅,做賬是做在應(yīng)付職工薪酬里面的
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2021-05-18
老師好,我想請問下工資我可以在當月先計提,借:管理費-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 下發(fā)發(fā)放時在,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款嗎
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2020-06-12