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你好,老師。我這邊在做2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)用本年累計(jì)是500元,應(yīng)付職薪酬-辭退福利是62300元,應(yīng)付職工薪酬-職工工資本年累計(jì)是93593268.64,這3個(gè)明細(xì)科目是應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)賬目,請(qǐng)問(wèn)一下,這3個(gè)明細(xì)科目分別填寫(xiě)的位置是否正確,麻煩幫忙看一下,
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2021-04-25
計(jì)提當(dāng)月工資和社保: 借:管理費(fèi)用-工資13500(應(yīng)發(fā)數(shù)) 社保3260.77(公司) 貸:應(yīng)付職工薪酬工資13500 應(yīng)付職工薪酬社保3260.77 支付上月工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資3500(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸:銀行存款13500(由于上月沒(méi)有社保) 支付本月社保: 借:應(yīng)付職工薪酬3260.77 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)968.24 貸:銀行存款3260.77(這里有個(gè)差額是怎么回事?)
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2022-02-12
按照現(xiàn)在新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,工會(huì)經(jīng)費(fèi)入賬,需要計(jì)提嗎。賬務(wù)處理1計(jì)提.借:管理費(fèi)用--工會(huì)經(jīng)費(fèi)。貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),,,,,,,, ,2繳納時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款。。。。 3收到工會(huì)返還時(shí),借:銀行存款。貸:應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi)。。。。。 4專(zhuān)款專(zhuān)用時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi)。貸:銀行存款這樣對(duì)嗎、
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2017-12-19
緊縮的營(yíng)運(yùn)資本持有政策要求企業(yè)在一定的銷(xiāo)售水平上保持( )的營(yíng)運(yùn)資金持有量,這種政策的特點(diǎn)是( )。 ?A.較多;報(bào)酬高,風(fēng)險(xiǎn)大 ?B.較多;報(bào)酬低,風(fēng)險(xiǎn)小 ?C.較??;報(bào)酬高,風(fēng)險(xiǎn)大 ?D.較少;報(bào)酬低,風(fēng)險(xiǎn)小 2 . 信用條件為“2/10,N/30”時(shí),預(yù)計(jì)有40%的客戶(hù)選擇現(xiàn)金折扣優(yōu)惠,則平均收賬期為( )。 ?A.16 ?B.28 ?C.26 ?D.22
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2021-06-24
你好,老師。我這邊在做2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)用本年累計(jì)是500元,應(yīng)付職薪酬-辭退福利是62300元,應(yīng)付職工薪酬-職工工資本年累計(jì)是93593268.64,這3個(gè)明細(xì)科目是應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)賬目,請(qǐng)問(wèn)一下,這3個(gè)明細(xì)科目分別填寫(xiě)的位置是否正確,麻煩幫忙看一下,
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2021-04-25
老師,您好!題目如下:當(dāng)期應(yīng)付工資為10000元(均為管理部門(mén)) 要代扣代繳個(gè)稅200元 交納社保金300元(個(gè)人交100,公司交200)交納公積金200(各人和公司各交100),計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用-職工薪酬-10300 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資-10000 應(yīng)付職工薪酬-社保-200 應(yīng)付職工薪酬-公積金-100,發(fā)放時(shí)要怎么做詳細(xì)分錄?
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2017-01-14
請(qǐng)問(wèn)老師,用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我這樣做分錄,對(duì)嗎 借:管理費(fèi)用——職工薪酬-職工福利費(fèi)-1200 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅-156 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)-1356 借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)-156 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-156 借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)-1356 貸:銀行存款-1356
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2020-08-26
老師問(wèn)一下個(gè)體工商戶(hù)如果雇員工的話(huà)交的工資薪酬個(gè)人所得稅,如是不雇人只是自己干呢,需要交個(gè)人薪酬所得稅嗎
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2020-05-17
廣告公司,借生產(chǎn)成本,工人工資,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金,結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸生產(chǎn)成本,對(duì)嗎
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2019-04-10
直接從應(yīng)付薪酬的數(shù)據(jù)中減去所提的個(gè)稅不行嗎?即借:費(fèi)用20000貸:職工薪酬。19800貸:應(yīng)交稅金20該月實(shí)發(fā)20000,無(wú)扣發(fā)數(shù)額,應(yīng)發(fā)20000
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2018-04-08
請(qǐng)看c選項(xiàng),計(jì)提代表貸方增加,而代扣代繳是沖減應(yīng)付職工薪酬,在借方,所以不影響應(yīng)付職工薪酬的計(jì)提,是這么理解嗎?
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2019-05-10
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,3月份計(jì)提了49341.6的工資,計(jì)入應(yīng)付職工薪酬科目,為什么在4月發(fā)放的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬科目就變成了49308.27了。
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2019-04-17
如果勞務(wù)公司和個(gè)人簽的勞務(wù)合同,按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),如果簽的是勞動(dòng)合同,按工資申報(bào)。老師好~!勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)是怎么申報(bào)?
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2021-11-16
老師,匯算清繳職工薪酬實(shí)際發(fā)生額是填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬的借方數(shù)嗎?補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、其他這些是怎么填啊
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2020-04-21
應(yīng)付職工薪酬_職工福利費(fèi)_非貨幣性福利和應(yīng)付職工薪酬_非貨幣性福利這兩個(gè)科目有什么區(qū)別,分別在什么情況下使用。
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2021-11-18
五月份的工資六月份發(fā)放,我需要在五月份計(jì)提是嗎?五月份分錄:借管理費(fèi)用,貸職工薪酬,六月份借職工薪酬貸現(xiàn)金,對(duì)嗎
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2015-06-15
,匯算職工薪酬時(shí),因?yàn)楫?dāng)月計(jì)提當(dāng)月的工資,下月發(fā)放,導(dǎo)致職工薪酬科目借貸不平,匯算時(shí)怎么填啊,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額
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2019-04-14
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳A104000表期間費(fèi)用明細(xì)表中職工薪酬包含的是不是A105050表職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的這幾項(xiàng)
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2020-04-21
老師,您好 3月計(jì)提工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款 4月發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款
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2022-04-12
10月份發(fā)9月份的工資,需要計(jì)提嗎? 計(jì)提 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用-工資 貸;應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 我這么做對(duì)嗎?
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2016-11-10