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你好,老師。我這邊在做2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費用本年累計是500元,應(yīng)付職薪酬-辭退福利是62300元,應(yīng)付職工薪酬-職工工資本年累計是93593268.64,這3個明細(xì)科目是應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)賬目,請問一下,這3個明細(xì)科目分別填寫的位置是否正確,麻煩幫忙看一下,
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2021-04-25
計提當(dāng)月工資和社保: 借:管理費用-工資13500(應(yīng)發(fā)數(shù)) 社保3260.77(公司) 貸:應(yīng)付職工薪酬工資13500 應(yīng)付職工薪酬社保3260.77 支付上月工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資3500(實發(fā)數(shù)) 貸:銀行存款13500(由于上月沒有社保) 支付本月社保: 借:應(yīng)付職工薪酬3260.77 其他應(yīng)收款-社保(個人)968.24 貸:銀行存款3260.77(這里有個差額是怎么回事?)
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2022-02-12
按照現(xiàn)在新的會計準(zhǔn)則,工會經(jīng)費入賬,需要計提嗎。賬務(wù)處理1計提.借:管理費用--工會經(jīng)費。貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費,,,,,,,, ,2繳納時,借:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費,貸:銀行存款。。。。 3收到工會返還時,借:銀行存款。貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費。。。。。 4??顚S脮r,借:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費。貸:銀行存款這樣對嗎、
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2017-12-19
你好,老師。我這邊在做2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費用本年累計是500元,應(yīng)付職薪酬-辭退福利是62300元,應(yīng)付職工薪酬-職工工資本年累計是93593268.64,這3個明細(xì)科目是應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)賬目,請問一下,這3個明細(xì)科目分別填寫的位置是否正確,麻煩幫忙看一下,
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2021-04-25
緊縮的營運資本持有政策要求企業(yè)在一定的銷售水平上保持( )的營運資金持有量,這種政策的特點是( )。 ?A.較多;報酬高,風(fēng)險大 ?B.較多;報酬低,風(fēng)險小 ?C.較??;報酬高,風(fēng)險大 ?D.較少;報酬低,風(fēng)險小 2 . 信用條件為“2/10,N/30”時,預(yù)計有40%的客戶選擇現(xiàn)金折扣優(yōu)惠,則平均收賬期為( )。 ?A.16 ?B.28 ?C.26 ?D.22
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2021-06-24
老師,您好!題目如下:當(dāng)期應(yīng)付工資為10000元(均為管理部門) 要代扣代繳個稅200元 交納社保金300元(個人交100,公司交200)交納公積金200(各人和公司各交100),計提時: 借:管理費用-職工薪酬-10300 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資-10000 應(yīng)付職工薪酬-社保-200 應(yīng)付職工薪酬-公積金-100,發(fā)放時要怎么做詳細(xì)分錄?
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2017-01-14
請問老師,用于職工福利的進項稅轉(zhuǎn)出,我這樣做分錄,對嗎 借:管理費用——職工薪酬-職工福利費-1200 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-進項稅-156 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費-1356 借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費-156 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)-156 借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費-1356 貸:銀行存款-1356
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2020-08-26
"具體計算方式為:個人所得稅退稅額=[(綜合所得收入額-60000元-“三險一金”等專項扣除-子女教育等專項附加扣除-依法確定的其他扣除-捐贈)×適用稅率-速算扣除數(shù)]-已預(yù)繳稅額。 綜合所得收入額=年度取得的工資薪金、勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費等四項所得(以下稱“綜合所得”)的收入額。我不會算"
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2023-03-14
裝飾工程公司工地臨時工人工資還用通過應(yīng)付職工薪酬來計提嗎?可否直接入成本,支付?那會對交殘保金有影響嗎,因為人數(shù)挺多的
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2017-04-02
老師,我這么做對嗎? 我們這有人死了,然后一次性賠償了錢,我掛的 借 應(yīng)付職工薪酬――福利 貸 銀行存款
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2019-10-28
我們這個月現(xiàn)在利潤是14萬多,我想把利潤控制在45000左右,那我能不能做一個分錄,借:制造費用-工資 10萬 貸:應(yīng)付職工薪酬10萬就是他的工資
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2018-12-30
老師好!3月份計提工資的時候貸 應(yīng)付職工薪酬寫成現(xiàn)金,后面發(fā)放又做了一次,現(xiàn)金多付了一次,還怎么調(diào)回來?
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2019-06-27
老師,我想問一下,公司職工的社會保險記入哪個科目?不是應(yīng)付職工薪酬里嗎?
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2016-06-25
在2016年年結(jié)時,有科目:應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費的余額都搞錯了,現(xiàn)在能怎么辦呢?
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2017-05-12
上個月計提過社保了,本月社保的錢已經(jīng)繳納過了,有些單位規(guī)定員工未滿一個月提前離職的,需繳納部分的公家部分社保,分錄是不是借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保借:應(yīng)付職工薪酬—社保 貸:(損益科目)還是直接沖損益科目借:庫存現(xiàn)金 貸:(損益科目)
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2017-09-02
企業(yè)的福利費現(xiàn)在不計提了,那我為施工服務(wù)的管理人員的餐費是不是可以走到福利費中分錄為借:工程施工-某項目貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利
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2017-01-11
請問老師,付殘保金,用上年單位平均工資是找應(yīng)付職工薪酬這個科目嗎?也就是說用應(yīng)發(fā)工資嗎?
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2019-11-24
問:分包頭的人工費,應(yīng)不應(yīng)該做到應(yīng)付職工薪酬-工資,他給了我一些身份證號碼,請詳解好么謝謝
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2016-05-06
應(yīng)交稅費和應(yīng)付職工薪酬期末貸方余額,正常吧
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2017-12-15
1我公司貸方應(yīng)付職工薪酬620095.27.我該如何做平呢?是我以前沒有計提對嗎?我們是15號發(fā)工資的,現(xiàn)在6月的賬如下:社保3452.8(單位1337.4 個人 2115.4) 公積金600(單位200 個人400) 個稅596.43 實發(fā)工資53461.25 能寫給我詳細(xì)的分錄嗎?含計提,繳納,代扣,實發(fā)的等
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2020-07-15