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買社保的分錄是這樣嗎 借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款—某某 貸:銀行存款 看社保明細(xì)怎么知道其他應(yīng)收款的金額是多少呢?
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2017-10-31
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)月的住房公積金銀行5號(hào)就已經(jīng)代扣掉,那么當(dāng)月的住房公積金還用計(jì)提嗎?可以直接走費(fèi)用嗎?借:管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
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2016-09-19
我公司之前匯了5萬(wàn)給項(xiàng)目經(jīng)理用于項(xiàng)目的瑣碎開(kāi)銷,做的分錄是 借:其他應(yīng)收款-某某 5萬(wàn) 貸:銀行存款5萬(wàn), 后期每月會(huì)拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷,這個(gè)月是1萬(wàn),這個(gè)時(shí)候我們是做,借:管理費(fèi)用-相關(guān)明細(xì) 1萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款-某某1萬(wàn),可以嗎?是否合規(guī)?
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2021-06-15
老師,13年我公司有筆借出款,借:其他應(yīng)收款-某單位(200萬(wàn)),貸:銀行存款。去年收不回來(lái),做了借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款了。萬(wàn)一以后這個(gè)款項(xiàng)又回來(lái)了的話,該怎么處理呢。
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2017-03-28
還有手續(xù)費(fèi)銀行那邊有個(gè)轉(zhuǎn)賬回單和退款回單一個(gè)因戶名錯(cuò)誤退回來(lái)的銀行轉(zhuǎn)賬,該怎么做賬是服務(wù)費(fèi)付出去借管理費(fèi)用,退回來(lái)做其他應(yīng)收款
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2017-03-31
預(yù)付給個(gè)人的房租沒(méi)有發(fā)票,可以這樣做嗎?付款時(shí): 借:其他應(yīng)收款-房租 貸:銀行存款,每月攤銷時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-房租
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2018-09-04
老師好,五險(xiǎn)一金的分錄要怎么做?我可以直接借:其他應(yīng)收款-住房公積金個(gè)人繳納部分,借管理費(fèi)用-住房公積金。貸銀行存款嗎?
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2017-06-30
員工摔傷,借支10000元,現(xiàn)在醫(yī)藥費(fèi)單子回來(lái)了,醫(yī)藥費(fèi)10967.3元,請(qǐng)問(wèn)該怎么做賬 借 管理費(fèi)用 其他支出 貸 其他應(yīng)收款 10000 銀行存款967.3???
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2021-05-24
對(duì)公轉(zhuǎn)給員工的報(bào)銷款要先做其他應(yīng)收款嗎,還是直接做借管理費(fèi)用貸銀行存款
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2022-03-01
老師好,上個(gè)月我們公司賬上余額不足,導(dǎo)致一筆養(yǎng)老保險(xiǎn)沒(méi)有扣掉,之前我們扣保險(xiǎn)的分錄是這樣做的,借,管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款,現(xiàn)在要怎么做分錄呢
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2016-12-05
2018年原分錄: 借:管理費(fèi)用380.34 其他應(yīng)收款908.39 貸:銀行存款1288.73 管理費(fèi)用和其他應(yīng)收款的金額需要調(diào)轉(zhuǎn),今年應(yīng)該怎么改?
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2019-11-06
新公司去年10月份成立,社保沒(méi)有計(jì)提,直接做分錄 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸:銀行存款,現(xiàn)在跨年了,應(yīng)補(bǔ)社保計(jì)提,該什么做分錄?
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2017-03-13
交納社保費(fèi),不是直接 ,借管理費(fèi)用社保 其他應(yīng)收款社保費(fèi),貨銀行存款???
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2018-09-09
其他應(yīng)收款還款時(shí)核銷時(shí)分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(余款) 如何理解?
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2019-12-30
租的房租房東空調(diào)維修花了一千元,當(dāng)時(shí)交的押金是2千 。這個(gè)費(fèi)用為什么不能稅錢抵扣?分錄是借:銀行存款 管理費(fèi)用-維修費(fèi) 待:其他應(yīng)收款-押金 對(duì)不對(duì)?
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2019-07-25
借管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款—個(gè)稅 貸銀行存款 應(yīng)該記錄再其他應(yīng)收款 — 社保,所以記錯(cuò)了。怎么調(diào)整
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2021-11-24
跨年度管理費(fèi)用調(diào)為其他應(yīng)收款,怎么調(diào)賬 入錯(cuò)了 本來(lái)是借款, 之前分錄借:管理費(fèi)用 貸銀行存款
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2018-04-13
上個(gè)月一次付三個(gè)月的房租,沒(méi)有收到發(fā)票,做的借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,又做了攤銷 借管理費(fèi)用,貸待攤費(fèi)用,本月收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做
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2019-11-26
住房公積金一定要先計(jì)提嗎,為啥我們公司繳納時(shí),直接做借:管理費(fèi)用—住房公積金 其他應(yīng)收款—住房公積金 貸:銀行存款
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2020-03-17
往來(lái)會(huì)計(jì)和費(fèi)用成本會(huì)計(jì)重合的部分應(yīng)該交給誰(shuí)來(lái)做?比如一個(gè)職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款,來(lái)報(bào)銷就是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款這個(gè)第二筆分錄既屬于費(fèi)用又屬于往來(lái)會(huì)計(jì),這個(gè)應(yīng)該誰(shuí)來(lái)做
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2021-12-17