亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

老師,13年我公司有筆借出款,借:其他應(yīng)收款-某單位(200萬),貸:銀行存款。去年收不回來,做了借:管理費用,貸:其他應(yīng)收款了。萬一以后這個款項又回來了的話,該怎么處理呢。
2/513
2017-03-28
還有手續(xù)費銀行那邊有個轉(zhuǎn)賬回單和退款回單一個因戶名錯誤退回來的銀行轉(zhuǎn)賬,該怎么做賬是服務(wù)費付出去借管理費用,退回來做其他應(yīng)收款
3/1080
2017-03-31
預(yù)付給個人的房租沒有發(fā)票,可以這樣做嗎?付款時: 借:其他應(yīng)收款-房租 貸:銀行存款,每月攤銷時: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-房租
1/466
2018-09-04
老師好,五險一金的分錄要怎么做?我可以直接借:其他應(yīng)收款-住房公積金個人繳納部分,借管理費用-住房公積金。貸銀行存款嗎?
7/842
2017-06-30
員工摔傷,借支10000元,現(xiàn)在醫(yī)藥費單子回來了,醫(yī)藥費10967.3元,請問該怎么做賬 借 管理費用 其他支出 貸 其他應(yīng)收款 10000 銀行存款967.3???
3/347
2021-05-24
對公轉(zhuǎn)給員工的報銷款要先做其他應(yīng)收款嗎,還是直接做借管理費用貸銀行存款
1/1285
2022-03-01
老師好,上個月我們公司賬上余額不足,導(dǎo)致一筆養(yǎng)老保險沒有扣掉,之前我們扣保險的分錄是這樣做的,借,管理費用,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款,現(xiàn)在要怎么做分錄呢
3/825
2016-12-05
2018年原分錄: 借:管理費用380.34 其他應(yīng)收款908.39 貸:銀行存款1288.73 管理費用和其他應(yīng)收款的金額需要調(diào)轉(zhuǎn),今年應(yīng)該怎么改?
1/773
2019-11-06
新公司去年10月份成立,社保沒有計提,直接做分錄 借:管理費用-社保 其他應(yīng)收款-個人 貸:銀行存款,現(xiàn)在跨年了,應(yīng)補社保計提,該什么做分錄?
2/531
2017-03-13
其他應(yīng)收款還款時核銷時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款(余款) 如何理解?
1/1800
2019-12-30
租的房租房東空調(diào)維修花了一千元,當時交的押金是2千 。這個費用為什么不能稅錢抵扣?分錄是借:銀行存款 管理費用-維修費 待:其他應(yīng)收款-押金 對不對?
1/1015
2019-07-25
借管理費用 其他應(yīng)收款—個稅 貸銀行存款 應(yīng)該記錄再其他應(yīng)收款 — 社保,所以記錯了。怎么調(diào)整
1/706
2021-11-24
跨年度管理費用調(diào)為其他應(yīng)收款,怎么調(diào)賬 入錯了 本來是借款, 之前分錄借:管理費用 貸銀行存款
1/1591
2018-04-13
交納社保費,不是直接 ,借管理費用社保 其他應(yīng)收款社保費,貨銀行存款???
1/953
2018-09-09
上個月一次付三個月的房租,沒有收到發(fā)票,做的借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,又做了攤銷 借管理費用,貸待攤費用,本月收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做
1/1008
2019-11-26
住房公積金一定要先計提嗎,為啥我們公司繳納時,直接做借:管理費用—住房公積金 其他應(yīng)收款—住房公積金 貸:銀行存款
1/2147
2020-03-17
往來會計和費用成本會計重合的部分應(yīng)該交給誰來做?比如一個職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款,來報銷就是借管理費用,貸其他應(yīng)收款這個第二筆分錄既屬于費用又屬于往來會計,這個應(yīng)該誰來做
3/1460
2021-12-17
預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)預(yù)繳增值稅時,借記“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。有什么情況需要預(yù)繳
1/2532
2017-06-14
老師 你看看這道題,我倒算不過來了。4月10日公司行政人員的費用共233000元,行政部員工工資160000,行政部辦公設(shè)備的折舊費44000元,行政部差旅費給21000(均使用現(xiàn)金),辦公費8000元均用銀行支付。編會計分錄。我做的分錄是:借管理部門-職工工資160000,管理費用-折舊費44000 管理費用-差旅費21000貸:庫存現(xiàn)金225000然后再借:管理費用-辦公費8000貸:銀行存款8000老師我這么做分錄怎么不對呢?問題是我碰到過好幾次,為什么貸方再結(jié)轉(zhuǎn)過來呢。
1/722
2021-03-19
老師,2023年小規(guī)模實行3%減按1%征收增值稅,那么我開票時應(yīng)該選擇3%還是1%的稅率呢?
1/2488
2023-01-16