亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

請問老師:小微企業(yè)銷售酒的貿易有限公司購進時 借:庫存商品―紅酒 貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費―銷項稅 對嗎?月末結轉的分錄該怎么做呢?
1/550
2019-12-31
老師,我們是軟件開發(fā),系統維護費是銷售硬件和服務一起的,發(fā)票也是分別開具的13%和6%的稅率,主營業(yè)務收入下二級明細還要分別設置硬件收入/服務收入嗎?
1/793
2020-06-11
老師我公司有收入,客戶已經用支付寶收的但是我現在只有發(fā)票。是不是現在做借應收賬款貸主營業(yè)務收入。如果有銀行回單時是不是借銀行存款貸主營業(yè)務收入
3/630
2015-11-02
如果是銷售產品3000元返利200元,返利的200元在收款時直接收2800元。分錄這么做可以不。借:現金2800銷售費用_返利200貸:應收3000銷售商品時還是按3000元,確定收入嗎?借:應收賬款3000貸:主營業(yè)務收入3000
1/916
2017-11-29
在2016年發(fā)票開的金額是1000萬元,其中增值稅是47.62萬元,應該借:銀行存款1000,貸主營業(yè)務收入952.38,貸應交稅金47.62,但是,我在2016年12月會計分錄做的是借銀行存款1000貸主營業(yè)務收入1000,并結轉到了本年利潤,年終結轉到利潤分配。相當于我在2016年多記了47.62萬元的收入并結轉到吧2016年的利潤分配,我想知道在2017年7月我的賬務應該怎樣調整?
1/627
2017-08-06
主營業(yè)務收入,有些尾數優(yōu)惠給客戶的不收,入管理費用還是財務費用?
1/778
2018-11-21
老師你好,我們公司收了房租的發(fā)票,是我們的主營,當時做的分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務收入,現在我們隔月把發(fā)票作廢但是錢還沒退,現在紅沖的發(fā)票怎么做會計分錄
1/367
2020-07-09
老師:我想咨詢下,我開票了131000,但是收回來了只有111000,我這樣做會計分錄:借:銀行存款131000貸:主營業(yè)務收入 應交稅費。 借:壞帳準備 20000貸:應收賬款20000 可以嗎
2/521
2020-04-30
如果做現收憑證,不掛往來,用發(fā)票做附件,借現金,貸主營業(yè)務收入貸應交稅金-銷項稅額,如果只附發(fā)票,不附收款憑據,可以么?稅局不會認定是虛開發(fā)票吧
3/868
2019-01-30
個體戶開出去的發(fā)票,借:現金,貸:主營業(yè)務收入,沒錯吧? 減去成本費用,最后確定的利潤,怎么做會計分錄呢?
2/747
2019-07-31
公司預收客戶1萬沒開發(fā)票,借:銀行存款 貸:預收賬款 兩個月后給這個客戶開了發(fā)票,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費后面的這個賬務處理是錯的,本應該是 借:預收賬款 貸 :主營業(yè)務收入 應交稅費已經結賬繳稅了,現在應該怎么調賬呢?
1/536
2018-08-21
做銀行存款借貸方分析(審計的貨幣資金科目分析):有這樣一筆調整分錄:借:銀行存款10 借應收賬款103 貸應交稅費 13 貸主營業(yè)務收入100。問:銀行存款的對方科目怎么填,對應的金額又是多少。
1/1348
2020-05-25
18年主營業(yè)務收入少計了30萬,報表,企業(yè)所得稅怎么辦
1/471
2019-01-16
老師,把公司的產品贈送給客戶的,不是視同銷售嗎? 但這個分錄要怎么寫啊 ,借:銷售費用 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅嗎?還是怎么樣的呀
1/753
2019-07-26
老師,我的是文化傳媒公司,5月有收入15W,在稅局開票,已經直接扣稅費1千5. 現在我做賬是直接分2個憑證嗎? 第一憑證借,銀行存款15W,貸主營業(yè)務收入 第二憑證是公戶扣款稅費,借,應交稅費1.5K,貸銀行存款1.5K。 是這樣嗎 不用合在一起弄一個憑證的吧
1/443
2020-06-04
本月主營業(yè)務收入是2063293.53,勞務公司適用簡易計稅的,那么應納稅額是多少,怎么計算
2/278
2022-02-24
麻煩問下就是勞務派遣公司收到的金額的時候我借銀行存款,貸應收賬款,開票的時候我借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,那我想問下我如果計提對方的工資的時候這個分錄怎么做,這樣我可以看出來對方欠我多少,我欠對方多少發(fā)票?
1/448
2020-06-18
物業(yè)公司在做匯算清繳填報收入附表的時候,那個主營業(yè)務收入下可以選擇提供勞務收入嘛
1/1106
2017-05-08
我公司是醫(yī)藥流通企業(yè),開技術服務發(fā)票和一般銷售商品發(fā)票,核算主營業(yè)務收入和成本時是否需要將兩個主營分開核算?技術服務類的成本除了供應商給我們開技術服務類發(fā)票做成本外還有哪些可以做技術服務類成本了
1/269
2022-05-06
老師,小規(guī)模差額征稅,會計分錄不會做,有疑問 借:應收賬款 4800 貸:主營業(yè)務收入? 應交稅費-增值稅19.05 4800-4400=400/1.05*0.05=19.05元 差額開票
2/542
2019-07-15