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老師好!請問我當(dāng)月沒有發(fā)生主營業(yè)務(wù)收入,上月有但已經(jīng)結(jié)損益也結(jié)賬了,為什么我這個月的利潤表主營業(yè)務(wù)收入?yún)s還是上個月的主營業(yè)務(wù)收入數(shù)呢?
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2019-10-08
小規(guī)模婚慶公司,主營業(yè)務(wù)收入需要分類嗎?發(fā)票開的有禮服,背景架子,燈光,音響,噴繪布,化妝,鮮花,我應(yīng)該分幾類?
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2020-06-19
老師,外帳中,主營業(yè)務(wù)收入除了要發(fā)票還要合同或和對方結(jié)算單,但是,只有我們開的發(fā)票,其他沒有行不行呢
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2015-11-23
我們是貸款公司,收到客戶的服務(wù)費(fèi)作為傭金收入,也是我們的主營業(yè)務(wù)收入,當(dāng)月客戶不貸款了,退回客戶服務(wù)費(fèi),怎么做賬
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2019-01-10
商場是靠出租為主營業(yè)務(wù)收入,但是會計做帳沒有體現(xiàn)稅,月末還都是零申報,到底是怎么回事啊
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2017-01-05
老師,怎么判斷主營業(yè)務(wù)收入是哪個呢?是根據(jù)納稅人企業(yè)類型判斷還是?
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2022-04-13
老師,印花稅是按照實際收到的貨款上的還是主營業(yè)務(wù)收入上的?購進(jìn)的進(jìn)項是按照實際上的還是實際收到的款上的?
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2021-06-09
主營業(yè)務(wù)收入本期發(fā)生額要不要加上年末余額
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2021-02-24
貿(mào)易公司,銷售產(chǎn)品附帶的維修費(fèi)用,可以做主營業(yè)務(wù)收入嗎
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2019-10-10
請問主營業(yè)務(wù)收入 加工費(fèi)如何轉(zhuǎn)成本?
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2019-12-18
老師,***協(xié)會,收取的咨詢費(fèi),這種是應(yīng)該掛著主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
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2021-10-26
請問老師,有個問題想不明白,就是增值稅和企業(yè)所得稅的買一贈一的這個賬務(wù)處理的問題,因為增值稅里的買一贈一是屬于視同銷售,但是企業(yè)所得稅里的買一贈一是按照各項商品的公允價值的比例來分?jǐn)偅沁@個會計賬務(wù)處理那到底是按哪個來做賬呢,這樣矛盾的東西怎么做賬統(tǒng)一呢,比如超市賣牛奶買一箱送一箱,65元一箱,那么按照增值稅的說法應(yīng)該是 借:現(xiàn)金 130 貸:主營業(yè)務(wù)收入 130÷1.13 銷項稅額 (130÷1.13)*0.13 ,那這樣視同銷售我的現(xiàn)金賬就對不起來了呀,那不是做錯了嗎,也和企業(yè)所得稅矛盾了,那么我該怎么處理呢
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2021-03-10
老師,請問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我2020年3月有筆賬做錯了:紅沖發(fā)票時沒沖主營業(yè)務(wù)收入7676元,三月報稅的時候也沒注意,由于增值稅按照系統(tǒng)默認(rèn)的申報了,是對的;而報表和所得稅根據(jù)賬來的,所以收入就多報了;由于當(dāng)月沒核實,后面每次申報就只核實了當(dāng)季度的,就一直這樣累計下去,到年底的時候也是這么報的;現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn);想問問老師,我是把那筆賬改了,每季度的報表和所得稅重新更正申報嗎?
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2021-04-05
老師,請問一下,9月采購方收到我公司發(fā)出的貨物,但是沒有讓我們公司開具發(fā)票。我們公司9月賬務(wù)處理是做的主營業(yè)務(wù)收入及增值稅銷項稅?,F(xiàn)在10月份報增值稅的時候是報的未開票收入繳納增值稅。10月份根據(jù)要求我們公司給對方開了全額發(fā)票,那11月份的時候報稅怎么處理呢?
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2024-10-22
老師好,2023年錄入有一張憑證錄錯了,其中是銷項稅額應(yīng)該為貸方:3312.5;實際錄了借方;導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入也錄多了,請問一下應(yīng)該怎么修改; 1.可以在23年12月沖了再改為對的分錄嗎?12月增值稅報表和財務(wù)是否需要重新申報? 2.然后5月的匯算清繳按改好的這個月去申報,可以嗎?
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2024-03-14
某人每年年末存入銀行10萬元,假定年利率為6%,期數(shù)為10年,已知,( F/P,6%,10)=0.5584,(F/P,6%,10)=1.7908,(F/A,6%,10)=13.181, (P/A,6%,10)=7.3601,則相當(dāng)于現(xiàn)在一次性收入()萬元。 A 5.584
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2019-05-11
老師,小規(guī)模企業(yè)代開專票和繳納稅金的分錄是這樣做的嗎?1.開票確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅-銷項稅 2.繳納增值稅:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 3.轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
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2019-07-10
當(dāng)進(jìn)項大于銷項,是不是不用做賬。進(jìn)貨就做庫存商品,進(jìn)項稅那筆,銷售就做主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅那筆就可以了。等到銷項大于進(jìn)項的時候,才需要轉(zhuǎn)出未交增值稅和計提增值稅。
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2017-02-26
我們是農(nóng)業(yè)合作社,有免征增值稅的優(yōu)惠,開出銷售發(fā)票的時候,還需要做貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅嗎?然后再借應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入嗎? 還是可以直接不用做應(yīng)交稅費(fèi),直接,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸營業(yè)外收入(增值稅稅額)
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2020-04-08
小微企業(yè)增值稅減免分錄這樣做對嗎?1.借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免收入但是這樣做的話明細(xì)賬下銷項稅下就會有余額
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2019-03-06