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老師,沒(méi)開(kāi)票之前已經(jīng)做過(guò),借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)?,F(xiàn)在開(kāi)出來(lái)票了,該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊
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2019-11-06
14. [單選] 甲企業(yè)與乙企業(yè)簽訂銷貨合同規(guī)定:銷貨金額為200000元,增值稅額為34000元;乙企業(yè)先支付全部款項(xiàng)的60%,余款在貨物交付后補(bǔ)付。甲企業(yè)收到乙企業(yè)補(bǔ)付的款項(xiàng)時(shí),應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄為( )A.借:銀行存款 93600 貸:預(yù)收賬款 93600B.借:銀行存款 93600 貸:應(yīng)付賬款 93600C.借:銀行存款 93600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 93600D.借:銀行存款 80000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80000
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2018-01-04
老師,我想問(wèn)一下我這一天下來(lái)有洗車的收入,修車的收入,會(huì)計(jì)分錄 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—洗車XX 修車XX 這樣寫對(duì)嗎?
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2016-05-13
老師好,看病實(shí)際治療費(fèi)100元收到銀聯(lián)付款收到98元手續(xù)費(fèi)扣2元,是不是:借:銀行存款98 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)2。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100
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2019-11-15
你好,老師。咨詢一下,有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有庫(kù)存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本,需要嗎
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2018-08-10
你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我去年做賬做錯(cuò)了,該怎么調(diào)整。J:銀行存款 D主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)。我把銷項(xiàng)稅計(jì)入工會(huì)經(jīng)費(fèi)里面了,請(qǐng)問(wèn)一下該怎么處理,謝謝
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2020-01-11
老師你好!有現(xiàn)金折扣時(shí),會(huì)計(jì)分錄是不是要這樣做? 借 銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用現(xiàn)金折扣 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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2019-10-16
課堂實(shí)操里4S車?yán)?,有一個(gè)實(shí)務(wù),向客戶贈(zèng)送修理工時(shí)優(yōu)惠券,會(huì)計(jì)處理是:借銷售費(fèi)用,貸預(yù)計(jì)負(fù)債,那么想問(wèn)一下,當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),是否應(yīng)該是借預(yù)計(jì)負(fù)債 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。當(dāng)年終對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),如果有客戶并沒(méi)有來(lái)店使用該券,也就是提前計(jì)提的銷售費(fèi)用并沒(méi)有發(fā)生,是否應(yīng)該做一紅沖分錄:借銷售費(fèi)用紅字,貸預(yù)計(jì)負(fù)債紅字
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2016-11-18
我想問(wèn)下老師們,我們公司19年年12月開(kāi)了一張發(fā)票收到了錢,在19年12月的時(shí)候做的是借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅,這張發(fā)票打印的時(shí)候沒(méi)打印好。然后今年5月份的時(shí)候開(kāi)了張負(fù)數(shù)發(fā)票和張正確的發(fā)票,我應(yīng)該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
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2020-07-30
月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,是貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)要沖平所以是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸本年利潤(rùn)。 費(fèi)用和成本類的,是因?yàn)橛囝~在借方,所以月末結(jié)轉(zhuǎn),要借本年利潤(rùn),貸記費(fèi)用和成本。對(duì)嗎 就把收入和成本費(fèi)用類的都結(jié)轉(zhuǎn)為0 余額為0
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2020-05-18
小規(guī)模開(kāi)普通發(fā)票 可以免稅 賬目怎么處理?借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 稅直接進(jìn)收入?
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2019-06-12
我公司是一家小規(guī)模建筑公司,現(xiàn)開(kāi)了一張57萬(wàn)的普通發(fā)票給對(duì)方單位,我做借:應(yīng)收賬款XX單位,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入――工程結(jié)算。這樣對(duì)嗎?
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2019-12-03
老師,請(qǐng)問(wèn)外賬領(lǐng)用材料,是領(lǐng)用多少呢? 是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-銷售費(fèi)-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-利潤(rùn)再倒算出來(lái)呢?
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2016-09-18
老師,電力施工企業(yè),開(kāi)出去的銷項(xiàng)發(fā)票應(yīng)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是工程施工?
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2020-03-30
上月有筆分錄寫錯(cuò)了,借:庫(kù)存現(xiàn)金  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這個(gè)有我要調(diào)整,是不是寫一個(gè)反向分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 在寫一個(gè)正確的 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 啊??
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2017-04-11
老師 一般納稅人普票做憑證時(shí)須要分列出銷項(xiàng)稅金嗎,它不能抵扣可以直接放到?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里嗎
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2020-03-24
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額,都抵扣完了,那增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我平時(shí)做分錄是:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅。 月底系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)增值稅還要另外自己做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?如果有繳納稅金,就是下個(gè)月拿到發(fā)票:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:銀行存款
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2019-06-17
A 企業(yè)收到10000元的商業(yè)承兌匯票,那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多少,應(yīng)交稅費(fèi)多少?
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2020-06-30
商貿(mào)公司,開(kāi)給商場(chǎng)的銷項(xiàng)稅票,做賬借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)。那開(kāi)給顧客的發(fā)票怎么入賬呢?
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2020-07-01
這個(gè)應(yīng)收賬款可不可以寫到 左上方的借方銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金那個(gè)位置 應(yīng)收賬款為什么要和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入寫在一起
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2017-07-02