開具電子發(fā)票前,如何添加貨物名稱并賦碼?
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2022-01-24
老師你好!今年前三季度累積的利潤總額是正數(shù),但接下來四季度是淡季,全年利潤總額可能是負數(shù)。我們是預交企業(yè),我們現(xiàn)在需要按照利潤總額準確計提,并且交企業(yè)所得稅嗎?
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2023-10-17
為什么向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項不得在稅前扣除,然后符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益可以在稅前扣除
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2020-03-04
銀行計提第一季度利息并計提增值稅
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2021-06-09
公司于當年1月20日簽發(fā)并承兌給萬利達公司期限為5個月的帶息商業(yè)匯票,票面價值為100 000元,年息為4.8%,前4個月已計提應付利息1 600元,現(xiàn)計提到期未提利息的會計分錄
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2021-12-25
甲公司與乙公司是非同一控制下的兩個企業(yè),202*年1月1日甲公司合并乙公司。甲公司支付的合并對價為出讓一項賬面價值6000萬元、已攤銷800萬元、公允價值5500萬元的無形資產(chǎn),以及4500萬元的銀行存款。經(jīng)評估,乙公司202*年1月1日的固定資產(chǎn)公允價值比賬面價值高250萬元,其他資產(chǎn)和負債的公允價值等于賬面價值,乙公司合并前有關(guān)資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益的賬面價值資料如下:流動資產(chǎn)5000萬元,固定資產(chǎn)等非流動資產(chǎn)10000萬元,負債6000萬元,所有者權(quán)益為9000萬元,其中,股本為7000萬元,資本公積為800萬元,留存收益為1200萬元。合并前甲公司的資本公積(股本溢價)為4000萬元。假定是吸收合并,要求編制甲公司合并日個別報表的有關(guān)會計分錄(計量單位:萬元)
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2023-04-16
老師,我們有一個項目掛靠在其他保安公司,因前期合同的問題沒有定下來怎么開票?前3個月工資就在我們公司發(fā)了,現(xiàn)定下來可以開差額票,走勞務派遣,掛靠的這一家保安要求我們將工資放在他們公司發(fā),并且前面3個月工資我們都已發(fā)放了申報了個稅,他要求我們將個稅更正并刪除,這樣做合理嗎?有風險嗎?
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2025-01-16
請問這種收據(jù)是否可以入賬。并在稅前扣除。
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2019-05-11
自己的酒店,并沒有說簽合同什么的,怎么跟合同扯上關(guān)系了呢
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2020-07-31
并入工資繳個稅的實物福利等就是福利費 不是工資總額吧
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2017-02-20
對方開票將我司開戶行賬號多打了一個數(shù)字,前面的票已經(jīng)收了并報稅未發(fā)現(xiàn)該錯誤,現(xiàn)在開過來的票發(fā)現(xiàn)這個問題,如何處理合適呢,前期報賬的會有影響嗎
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2021-04-21
這道題為什么在合并報表中其他綜合收益要轉(zhuǎn)到投資收益啊
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2022-07-18
企業(yè)合并報表中少數(shù)股東綜合收益指的是什么?都包括什么呢?
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2018-12-26
中秋補貼做到哪個科目比較合適,合并到工資一起申報個稅嗎?
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2018-10-11
老師 我們總分公司都是獨立建帳的 現(xiàn)在匯總納稅需要合并 我知道把總分公司的收入費用以前加起來 但是像分公司之前報表上期初的數(shù)據(jù)需要相加嗎
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2020-04-20
機構(gòu)改革,行政單位合并到別的單位,原來的銀行基本戶準備注銷,準備封存之前的所有帳務資料,請問1、封存流程怎么做的。2、封存要對之前的帳務進行審計嗎?
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2020-12-24
資產(chǎn)負債表中的未分配利潤和利潤表中的凈利潤并不相等啊,是不是錯的?
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2018-12-28
老師,以前年度的沒有做賬,工資,購進商品這些都沒有入賬,現(xiàn)在怎么入賬,是軟件操作的,如果計入以前年度損益調(diào)整或者待處理財產(chǎn)損益等,要不要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面,如果結(jié)轉(zhuǎn)了最后的利潤表里面要怎么填寫
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2016-10-03
您好老師,在利潤表里,“以前年度損益調(diào)整”是應該在“營業(yè)利潤”下面還是在“利潤總額”下面?
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2021-07-12
老師,請問1月計提了一筆利息支出,2月也計提了,都是:借 財務費用 貸 其他應付款 然后3月收到了第一個季度的利息支出的發(fā)票,請問3月需要怎么做分錄呢,1.2月份的之前計提的需要沖回對嗎,想問下合并為一筆怎么做具體的分錄呢
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2022-04-06