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(6)25日,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)護(hù)費(fèi)用合計(jì)500元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票 方法) 注明價(jià)款471.70元、增值稅28.30元,這個(gè)的增值稅是多少啊,是進(jìn)項(xiàng)還是銷(xiāo)項(xiàng)???
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2022-04-01
這個(gè)分錄這么做合理嗎?調(diào)一下,借應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅 ,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,因?yàn)槲疫@個(gè)是小規(guī)模納稅人,我給計(jì)提了增值稅了,現(xiàn)在想調(diào)平
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2021-12-31
老師,我們十月份繳納了增值稅所得稅還有城市稅,所得稅和城市稅有計(jì)提,但是增值稅所得沒(méi)有(開(kāi)的是專(zhuān)票所以要繳納增值稅),請(qǐng)問(wèn)要計(jì)提增值稅嗎
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2023-01-05
一般納稅人,增值稅賬務(wù)處理,都是月末把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目么?等繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款,對(duì)么?
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2018-11-22
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。還是直接結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。直接結(jié)轉(zhuǎn)的話明細(xì)賬上進(jìn)銷(xiāo)不平老有余額 該怎么做
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2019-06-20
4月份有留底32的進(jìn)項(xiàng),5月份增值稅怎么做分錄?4月份把留抵的進(jìn)項(xiàng)做了未交增值稅的借方,五月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要銷(xiāo)—進(jìn)—未交增值稅的借方 嗎?
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2019-03-01
你好老師,每個(gè)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅正常做會(huì)計(jì)分錄,上交季度增值稅的時(shí)候,是應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅,還是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金
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2021-03-10
老師,問(wèn)一下購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)減免增值稅,月底是不是需要結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅一一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅一一減免稅
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2018-12-09
簡(jiǎn)易計(jì)稅,上個(gè)月異地預(yù)交了增值稅和附加稅,申報(bào)上個(gè)月增值稅時(shí)已經(jīng)抵減了預(yù)交的增值稅,請(qǐng)問(wèn)本月開(kāi)票后,增值稅和附加稅該怎么處理和申報(bào)?
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2019-09-01
小規(guī)模納稅人季度末銷(xiāo)售未達(dá)三十萬(wàn)的未繳增值稅要不要再做個(gè)分錄,借:應(yīng)繳稅金,應(yīng)繳增值稅,未繳增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入,讓未繳增值稅期末余額為0
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2019-10-16
你好老師,一般納稅人月末,銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅這四個(gè)到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?凌亂了
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2016-11-11
針對(duì)于這個(gè)我做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4137.93 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4137.93 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4137.93 貸:銀行存款就平了?
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2022-03-01
2月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)稅額多15000 請(qǐng)問(wèn)分錄:借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 15000 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 15000 嗎?是要用轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2022-03-01
購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元,增值稅為6.5萬(wàn)元。支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元,增值稅為0.18萬(wàn)元;
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2022-03-29
4.購(gòu)進(jìn)煙葉- -批,價(jià)款60萬(wàn)元,增值稅7.8萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票.委托遠(yuǎn)東加工廠把該煙葉加工成煙絲,加工費(fèi)10萬(wàn)元,增值稅13萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票.
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2024-07-02
1.12月1日,向一般納稅人采購(gòu)A設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額23萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬(wàn)元。計(jì)算增值稅
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2022-03-13
為什么不把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的 差額直接記入應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅,而要先差額記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅,再把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
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2019-11-22
從22年4月份開(kāi)始小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票增值稅全免。請(qǐng)問(wèn),做帳時(shí)帳務(wù)處理上是否需要先計(jì)提3%的增值稅,然后再將增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2022-04-07
增值稅加計(jì)抵減政策,抵扣10% 納增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 -----這部份的營(yíng)業(yè)外收入,需要交增值稅及附加的嗎?
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2021-02-05
老師,小規(guī)模納稅的申報(bào)第四季度增值稅時(shí),比如應(yīng)交增值稅1000,稅控盤(pán)抵減280,需繳納720的稅,在申報(bào)附加稅的時(shí)候,是按1000增值稅還是720的增值說(shuō)?
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2021-01-15