
4月份有留底32的進(jìn)項(xiàng),5月份增值稅怎么做分錄?4月份把留抵的進(jìn)項(xiàng)做了未交增值稅的借方,五月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要銷(xiāo)—進(jìn)—未交增值稅的借方 嗎?
答: 1、5月份就是這樣做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。 2、不需要的,未交增值稅科目是會(huì)正負(fù)相抵的。 3、還有,提示一下,月末形成留抵稅額的情形,是不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)留抵稅本月和下個(gè)月的分錄怎么做?4月份進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,分錄為:(1)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅1115.92 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1115.92. (2)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅8619.86 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅8619.86,。 (3)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7503.94 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅7503.94.請(qǐng)問(wèn)4月份分錄對(duì)么???5月份進(jìn)項(xiàng)2735 銷(xiāo)項(xiàng)9400. 加上4月留抵稅,故5月也有留抵稅,請(qǐng)問(wèn)5月的分錄具體怎么做?期待老師的回復(fù),謝謝!
答: 您好,只看期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅合計(jì)是借方還是貸方余額即可,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
8月份的增值稅留底額是4232,9月銷(xiāo)項(xiàng)稅172413.79,進(jìn)項(xiàng)稅額165713.79,抵完后9月份要交增值稅2468。那我9月份只做一筆分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅2468,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅2468。就可以就了嗎?還需要多做一次筆銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)入嗎?
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對(duì) 你做賬銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的話需要做上一筆分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交的


linring 追問(wèn)
2019-03-01 09:49
張艷老師 解答
2019-03-01 09:53