亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

老師,上月開(kāi)的 增值稅專票在本月沖紅,本月重新開(kāi)具了正確發(fā)票,上月開(kāi)的增值稅發(fā)票在本月已經(jīng)申報(bào),這個(gè)月開(kāi)具的正確發(fā)票在下月需要申報(bào)嗎?
1/603
2022-07-29
中山增值稅普通發(fā)票能否出具營(yíng)改增[廣告費(fèi)]增值稅發(fā)票的?
1/843
2015-10-27
服務(wù)行業(yè)小規(guī)模納稅人增值稅附列資料一填報(bào)問(wèn)題:代開(kāi)了15萬(wàn)的專票,開(kāi)了14萬(wàn)普票,附列資料一應(yīng)稅銷售額是填15萬(wàn)還是29萬(wàn)
1/738
2019-10-15
老師 增值稅申報(bào)的時(shí)候贈(zèng)送貨物給另一家公司不是視同銷售嗎 那增值稅相應(yīng)的增值稅是在我圈出來(lái)的這個(gè)地方填列嗎
1/473
2018-06-08
選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在填報(bào)所得稅和增值稅的時(shí)候,填的報(bào)表有變化嗎
1/440
2017-03-06
這月有出口銷售額,退稅系統(tǒng)里沒(méi)錄過(guò),則增值稅主表里要填嗎?填哪幾欄?
1/446
2017-03-15
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表怎么填,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明,怎樣分析填寫?
1/537
2016-07-15
老師好,小規(guī)模申報(bào)增值稅可以直接按1%填寫,還是先填寫3%然后減2%呢
2/307
2020-10-22
老師,利潤(rùn)表里面的城市維護(hù)建設(shè)稅是不是就是根據(jù)填的增值稅來(lái)填呢
1/1425
2019-10-18
老師,我交的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,報(bào)表填的時(shí)候,少填了0.01那咋辦啊,對(duì)不上了
1/751
2020-07-20
黃色的代碼和名稱填什么,增值稅小規(guī)模納稅人3%減按1%后報(bào)表怎么填
1/1008
2020-04-05
本期已預(yù)交了增值稅附加費(fèi),在填寫附加費(fèi)申報(bào)表為何填不了已繳稅額?
1/3153
2019-01-12
老師 有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教 比如本月紅沖10.02 本月藍(lán)字10.01填寫增值稅報(bào)表怎么填
1/565
2020-10-30
"我單位是增值稅一般納稅人,因商品質(zhì)量問(wèn)題購(gòu)買方要求全額退貨,由于該發(fā)/票已認(rèn)證抵扣,購(gòu)買方按規(guī)定填開(kāi)了《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)/票信息表》,但后經(jīng)協(xié)商最終確認(rèn)為部分退貨,請(qǐng)問(wèn)是否可依舊購(gòu)買方按全額填開(kāi)的《信息表》開(kāi)具小于該《信息表》金額的紅字增值稅專用發(fā)/票? "
1/854
2017-06-01
房地產(chǎn)公司出售的商鋪,填預(yù)征土地增值稅表時(shí) 是填非普通住宅還是填其他類型房地產(chǎn)?
2/2829
2019-02-27
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機(jī)器設(shè)備、原材料的采購(gòu)業(yè)務(wù),請(qǐng)編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 (14月20日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運(yùn)輸費(fèi)用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)器設(shè)備 經(jīng)驗(yàn)收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)
1/279
2023-10-13
老師,應(yīng)交增值稅余額:11089.47 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 11089.47 轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方各等級(jí)一筆11089.47 未交增值稅登記一筆 11089.47 ,那么老師余額就不對(duì)了,余額怎么填列
2/798
2016-07-30
你好老師,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)在第二個(gè)季度的3個(gè)月收入超過(guò)10萬(wàn),但是按半年計(jì)算月收入又不到10萬(wàn),這種情況怎么填報(bào)增值稅?
1/354
2019-07-11
請(qǐng)問(wèn)公司車輛賣出賬務(wù)處理及增值稅報(bào)表如何填報(bào),這是否需要備案
2/2056
2016-11-10
你好老師,個(gè)體工商戶減免增值稅明細(xì)表怎么填
1/147
2021-07-05