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應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——未交增值稅 為什么最后還要加“——未交增值稅”?
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2018-09-15
老師,服務(wù)業(yè)增值稅加計抵減如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和繳納增值稅分錄
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2019-11-26
請問:什么是實繳增值稅?實繳增值稅與進口增值稅的區(qū)別是什么?
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2015-11-20
一般納稅人購進貨物,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅先借記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)。 待認證后轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-待抵扣增值稅?
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2020-01-28
去年12月開錯一張銷售發(fā)票,忘在電腦里作廢,增值稅已交,因為要沖紅,帳上就沒做收入,今年一月重新開了一張正確的金額一樣的發(fā)票,并將去年錯票沖紅了。造成去年所得稅收入與增值稅收入不一樣,這個月已經(jīng)在稅務(wù)局把所得稅收入修改為與增值稅收入一樣了,現(xiàn)在帳應(yīng)該怎樣修改?
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2019-09-07
老師您好,我這邊接到專管員電話,讓我更改2020年一季度附加稅申報表,以前申報的時候是按預(yù)交的增值稅報的附加稅,所以是錯的,預(yù)交的增值稅是1561.96,附加稅是54.67,實際需要交納的增值稅是1417.8,然后對應(yīng)的附加稅是49.63,相當于交多了需要退稅5.04元,請問在報表上怎么更改,數(shù)字怎么填
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2021-12-28
企業(yè)向銀行購買的理財產(chǎn)品收益要交增值稅嗎?從網(wǎng)上查到講按短期借款入理,不交增值稅,請問有什么依據(jù)嗎?
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2016-04-24
12月的增值稅一月申報時候已經(jīng)繳納,一月沒有也許,二月報一月增值稅時候顯示有期初未繳納稅款,是怎么回事?
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2019-02-19
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,將逾期未退還的包裝物押金2260元進行轉(zhuǎn)賬處理,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為10%。
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2023-04-28
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個科目期末不是沒有余額嗎,為什么科目表上會顯示余額方向為借方
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2019-07-29
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,將逾期未退還的包裝物押金2260元進行轉(zhuǎn)賬處理,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為10%。
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2023-04-28
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),按季度未達到起征點,那每月計提的增值稅期末的賬務(wù)應(yīng)該怎么做?
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2023-05-16
公司投資的非銀行理財產(chǎn)品,到期投資收益可以不交增值稅嗎?是不是有投資風險的理財收益均可不交增值稅?
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2019-06-05
增值稅申報表(一般納稅人適用)的上期留抵稅額應(yīng)該是要和上月底賬上的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額的金額保持一致是吧
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2017-06-24
請問,小微企業(yè),季報1-3月增值稅,本月有作廢代開的專票,當月已交完增值稅100也當月作廢,那我做分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 100 貸:銀行存款100。本季還應(yīng)交自開的票增值稅10元。填報增值稅申報表時候,我預(yù)繳的100增值稅給清零,因為本期還有10元要交,100元準備以后退稅,這樣可行嘛?問題是資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 和增值稅申報表的對不上,這樣沒關(guān)系吧?
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2020-04-19
老師在不,公司是一般納稅人七月份領(lǐng)的增值稅專票到現(xiàn)在沒有開過一張發(fā)票,這個增值稅專票有沒有使用期限?
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2016-08-30
老師,你好!增值稅納稅申報表中的上期留底稅額,是不是就是填寫科目余額表的應(yīng)交增值稅銷項稅額借方的數(shù)據(jù)?
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2019-04-26
老師,期初余額里的應(yīng)繳稅費(增值稅的進項稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅),借方有余額,這個月做賬的話怎么調(diào)整為正確的?
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2015-07-31
一般納稅人本期沒有增值稅,我報增值稅申報表的時候,能不能把480的稅盤服務(wù)費填到表四和減免稅明細表中
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2019-09-06
本次遠程清卡情況如下:2021年8月份征期增值稅專普票清卡失敗,原因:f50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未必對
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2021-10-09