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買方發(fā)生購貨退回即做與購買商品或原材料相反的會計分錄。如果是做紅字發(fā)票,會計分錄還是跟以前購貨時一樣做,只不過金額用紅字填列。 借:原材料(庫存商品) 紅字金額 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 紅字金額 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)? 紅字金額 實際上做了紅字憑證后,進(jìn)項稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出。不需要再專門做進(jìn)項稅的紅字轉(zhuǎn)出發(fā)票 進(jìn)項稅額不用轉(zhuǎn)出嗎?
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2021-01-13
老師,①增值稅一般納稅人收到的增值稅普通發(fā)票稅額可以抵扣增值稅進(jìn)項稅嗎?②增值稅一般納稅人收到的其他增值稅一般納稅人開具的13%的增值稅普通發(fā)票稅額能抵扣嗎? 謝謝
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2023-12-28
開給對方公司的發(fā)票,在開具紅字發(fā)票沖銷。做賬怎么做啊
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2016-02-26
(1)10月3日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件,單價為40000元,單位銷售成本為20000元。2)10月15日,向丙企業(yè)銷售材料一批,價款為70000元,該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600000元。當(dāng)日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日,丁企業(yè)要求退回本年9月25日購買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價為00元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入1600000元已確認(rèn)入賬,價款已于銷售當(dāng)日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤,同意丁企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票,并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。 (4)10月20日,收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元,款項已收存銀行。 (5)10月31日,計算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅36890元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元,銷售材料應(yīng)交納830元;教育費附加15810元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元,銷售材料應(yīng)繳納3570
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2020-07-03
增值稅已經(jīng)申報,發(fā)現(xiàn)要交的稅太多了,其實還有增值稅發(fā)票未勾選,可以更正申報和增加增值稅發(fā)票勾選嗎?
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2022-04-11
公司購入一項自用寫字樓不動產(chǎn),以銀行存款支付專用發(fā)票所列的價款,400萬元增值稅36萬元,增值稅未選擇簡易計稅當(dāng)即可全部抵扣,且建筑物與土地使用權(quán)無法分別計價。
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2022-06-12
老師,填寫紅字信息表后當(dāng)月增值稅附表(二)進(jìn)項稅額自動轉(zhuǎn)出,帳表稅金不一致,稅金多交,多交轉(zhuǎn)出部份在應(yīng)交稅費—未交增值稅借方科目,次月收到發(fā)票后如何進(jìn)行帳務(wù)處理
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2020-08-17
老師,普通增值稅發(fā)票這樣記賬對嗎?
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2022-03-17
小規(guī)模代開增值稅專票享受1%減免政策嗎?
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2021-07-08
個體戶代開增值稅專票,沒有綁定銀行卡,可以在大廳繳款嗎
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2021-08-31
母子公司之間材料調(diào)撥是否要開具增值稅發(fā)票?是不是視同銷售
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2022-05-23
老師你好,建筑業(yè),預(yù)防性試驗,按照什么項目開具增值稅發(fā)票?
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2023-04-12
你好,請問一下我們公司借款給其他公司,開具增值稅發(fā)票。請問一下這個開票怎么開?開了之后賬務(wù)怎么做呀?
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2022-05-11
老師您好!我想請教一下,當(dāng)期應(yīng)該確認(rèn)的租金收入但是款未收到,是否需要開具增值稅發(fā)票。謝謝!
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2021-05-17
你好,a公司賣衣服的,10月份開了一張增值稅專用發(fā)票給客戶,品名是羊絨衫衣服,240件,目前公司賬上采購240件羊絨衫的增值稅發(fā)票還沒有開出來的,目前賬上是做個暫估入庫的分錄,等采購羊絨衫的增值稅發(fā)票來了之后,再沖銷暫估入庫。但是目前a公司的采購人員說,采購羊絨衫發(fā)票沒有開,就手工寫了一張采購入庫單做賬,請問老師這樣行不行
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2020-11-04
老師,您好,我想請問下,當(dāng)月開具增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月不確認(rèn)收入可以嗎?當(dāng)月開具的增值稅發(fā)票銷售額正常納稅,只是開票本月不確認(rèn)收入!貨運代理行業(yè)屬于經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),客戶要求先開票,貨運代理行業(yè)確認(rèn)收入的條件是什么呢?謝謝老師
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2021-01-08
我想問一下,我方購入一批產(chǎn)品,因質(zhì)量問題退回了,對方開了藍(lán)字發(fā)票,我方也開具紅字發(fā)票沖銷了。但對方要我方承擔(dān)一半的產(chǎn)品款,因為此批產(chǎn)品是專為我方生產(chǎn)的。請問此時對方要開具什么 發(fā)票給我方?
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2018-11-20
3、某公司為增值稅一般納稅人,2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入200萬元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項于20日內(nèi)收到; (2)收到客戶B公司轉(zhuǎn)來進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對上月銷售商品(不含稅售價500萬元,款項未收到)給予10%折讓,已開具紅字發(fā)票; (3)銷售商品一批,不含稅售價為500萬元,同時向運輸公司支付運費,取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元; (4)購入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬元,款項尚未支付;要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
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2020-06-11
取得紅字通知單 多長時間開紅字發(fā)票
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2015-12-28
增值稅已經(jīng)申報,發(fā)現(xiàn)要交的稅太多了,其實還有增值稅發(fā)票未勾選,可以更正申報和增加增值稅發(fā)票勾選嗎?
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2023-03-10
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