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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-01-13 10:16

你這個做進項稅額負數(shù),等于進項稅額轉出這個,

可否安好 追問

2021-01-13 10:19

好的。我還是按以前那樣,先轉出,再結轉了

maize老師 解答

2021-01-13 10:28

這個不用,你可以上面做借庫存商品 負數(shù),貸進項稅額轉出, 應付賬款 負數(shù)也是可以的,

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相關問題討論
同學,你好 第二種全額計入成本
2025-05-03 10:51:57
您好 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款
2021-06-02 13:56:33
根據(jù)您提供的信息,以下是正確的賬務處理步驟: 1.沖銷去年暫估的費用: 借:營業(yè)費用-推廣費 -603780(紅字) 貸:應付賬款XX -603780(紅字) 2.確認今年的實際費用: 借:營業(yè)費用-推廣費 64199.59 借:應交稅金_應交增值稅_待認證進項稅額 3851.98 貸:應付賬款XX 68051.57 您已經(jīng)沖銷了去年暫估的費用,并正確記錄了今年的實際費用。這樣處理是正確的。
2023-09-20 12:01:43
是的,是這樣賬務處理的
2021-03-19 10:49:59
借原材料負數(shù),貸應付賬款-暫估 負數(shù)借原材料,貸應付賬款-供應商,結轉成本有問題,借借其他業(yè)務成本負數(shù),,貸原材料。 負數(shù) 按實際做,借其他業(yè)務成本,貸原材料。
2021-06-04 16:35:34
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