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做丁字帳時(shí),計(jì)提工資,比如:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)管理費(fèi)用要輸入丁字帳的借方嗎?如果需要的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,管理費(fèi)用是不是增多了?
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2016-10-20
我公司,屠宰行業(yè)。外包腸。每月用鴨子只數(shù)乘以單價(jià)算出一個(gè)應(yīng)收鴨腸金額。每個(gè)月我們代它們收錢。其中有一部分賣出的產(chǎn)品做賬成絕味應(yīng)收賬款。沒賣出的按剩余數(shù)量乘以單價(jià)1,錄入為二級(jí)鴨腸。月底做二級(jí)鴨腸銷售出庫生成憑證。但是絕味成本我有點(diǎn)弄不明白。絕味成本=應(yīng)計(jì)提工資+應(yīng)收÷1.09 其中應(yīng)計(jì)提工資=絕味應(yīng)收-應(yīng)收+二級(jí)鴨腸價(jià)稅合計(jì) 應(yīng)計(jì)提工資 分錄為 借 生產(chǎn)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬 首先 絕味成本不理解,其次 為什么做應(yīng)計(jì)提工資,別人的做計(jì)提工資干什么
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2020-05-05
輔助生產(chǎn)車間發(fā)生的勞務(wù),可以借記在建工程,貸記應(yīng)付職工薪酬嗎 這是固定資產(chǎn)重新 先用在建工程歸集改造 老師講的是貸記生產(chǎn)成本借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,然后借在建工程,貸生產(chǎn)成本 可不可以,直接借在建工程,貸應(yīng)付職工薪酬
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2020-01-02
匯算清繳發(fā)現(xiàn)有部份的職工福利費(fèi)沒有進(jìn)應(yīng)付職工薪酬,這部份應(yīng)該怎么處理
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2019-04-28
管理費(fèi)用中的職工福利費(fèi)用過渡應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)嗎,有什么區(qū)別
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2019-09-17
請(qǐng)問老師 計(jì)提工資時(shí) 借 管理費(fèi)用一工資 4350 貸 應(yīng)付職工薪酬一工資 4350 發(fā)放時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬一工資 4350 貸 其他應(yīng)收賬款一個(gè)人承擔(dān)社保 350 貸 銀行存款 4000 管理費(fèi)用一工資 里含個(gè)人承擔(dān)社保嗎 要昰含的話 這部分要扣回來 算到費(fèi)用里昰不昰不合適
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2020-05-23
老師,管理費(fèi)用職工福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬的職工福利費(fèi)有什么區(qū)別?
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2020-03-25
2017年12月工資未計(jì)提,2018年1月份發(fā)放,補(bǔ)計(jì)提;如下借:管理費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本借:制造費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬,然 后發(fā)放工資,我在匯算清繳時(shí)補(bǔ)報(bào)了這個(gè)月的工資,賬務(wù)還需要調(diào)整嗎,如何調(diào)
1/1816
2018-08-23
,午餐費(fèi)要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 科目還是管理費(fèi)用-午餐費(fèi)科目?
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2019-04-15
老師晚上好,計(jì)提工資這塊我有點(diǎn)不明白,比如說我計(jì)提工資1萬元,發(fā)放的時(shí)候因?yàn)榘l(fā)放的是扣完稅和社保的金額,比如實(shí)際發(fā)放9500元,那我的分錄做:借:管理費(fèi)用10000元,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資10000元,實(shí)際發(fā)放的時(shí)候做分錄是:借應(yīng)付職工薪酬-工資10000元,貸:銀行存款9500元(因?yàn)殂y行發(fā)的是實(shí)際扣完稅和社保的金額,所以這個(gè)分錄就做不平了呀?)
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2020-02-15
老師好,職工福利費(fèi)還需要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎?
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2020-03-12
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)都是要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目嗎,職工教育經(jīng)費(fèi)需要計(jì)提嗎
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2020-07-11
職工福利費(fèi)是作為應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)還是作為管理費(fèi)用福利費(fèi)明細(xì)?
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2020-03-11
外資產(chǎn)負(fù)債表中填寫應(yīng)付職工薪酬的借貸方的發(fā)生額,都是一樣的,為什么他的期初余額的金額和本期發(fā)生額是一樣的呢,有期初余額的貸方是否代表上個(gè)月工資未發(fā)
1/1596
2020-05-28
中午公司員工加班 管飯,沒有發(fā)票,這個(gè)怎么記賬?做為公司職工福利費(fèi)可以不? 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金 附原始憑證有那些?自制一個(gè) 還是?
1/1128
2017-04-05
計(jì)提工資 借管理費(fèi)用-工資36200-社保1980_公積金 900 借銷售費(fèi)用-工資8900-社保440-公積金200 貸應(yīng)付職工薪酬-工資45100-社保2420-公積金1100 怎么改成簡單的分錄
1/918
2019-11-10
企業(yè)原來工資發(fā)放時(shí)沒有計(jì)提,直接計(jì)入費(fèi)用,借:營業(yè)費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在如果改為計(jì)提工資,借:營業(yè)費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,本月費(fèi)用就多記了,該如何修正
8/1488
2021-11-15
12月計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用50000 貸:應(yīng)付職工薪酬50000 (12月社??圪M(fèi)24個(gè)人,其他應(yīng)收社保24人) ? 但1月發(fā)放工資時(shí),實(shí)發(fā)金額是52000共25人,離職了1人,2000是從現(xiàn)金發(fā)的。 請(qǐng)問1月的工資發(fā)放分錄應(yīng)該怎么做?
1/556
2020-03-19
老師,我有一筆2017年前會(huì)計(jì)一筆業(yè)務(wù)需要調(diào)整,這筆業(yè)務(wù)是公司發(fā)放年終紅包,金額28476.5,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做的賬是,貸:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi)28476.5,貸:庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬~職工福利費(fèi)這筆款還掛起,我想把這筆賬調(diào)平,請(qǐng)教老師如何調(diào)賬呢?
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2019-12-06
假設(shè)12月份計(jì)提工資時(shí)計(jì)提了1000,1月實(shí)際發(fā)放999.5,12月多計(jì)提了5毛錢,可以在1月份直接:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 0.5 借:管理費(fèi)用-工資 0.5(紅字),可以這樣嗎?還是一定要先做一筆上月計(jì)提工資的紅字分錄,再重新計(jì)提?
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2019-03-25