某企業(yè)2018年末應收賬款余額220萬元;2019年1月發(fā)生壞賬損失A單位12000元,B單位9000元,2019年10月已轉(zhuǎn)銷的A單位貨款又重新收回;2019年末, 應收賬款余額為200萬元。估計壞賬率為5‰,此前“壞賬準備”賬戶無余額。
編制相應的會計分錄
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2021-11-16
政府會計,本年盈余分配科目的金額,都從哪來,去向都可能有什么,謝謝
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2020-02-06
A 公司以人民幣作為記賬本位幣,外幣業(yè)務采用交易日的即期匯率折算,按月算匯兌損益。2019年12月31日,銀行存款外幣賬戶余額為12000美元,當日市場為1美元=6.2元人民幣,其余外幣賬戶期末均無余額。2020年1月3日, A 公司將1000美元兌換為人民幣并存入銀行。當日市場匯率為1美元=6.2元人民幣,當日銀行買入價位1美元=6.1元人民幣。思考:( 1) A 公司的會計應如何進行賬務處理?
2.對上述業(yè)務進行正確處理應掌握哪些知識
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2021-06-09
老師,
三月份用銀行存款發(fā)了工資,但是沒有做記賬憑證,導致3-5月份的銀行對賬單余額和科目余額表上的余額一直不一樣,該怎么辦呀
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2020-07-08
急:存入驗資款時,用途填錯了,銀行不給取出,又沒有多余的資金存,有什么方法可以解決,急需驗資報告!請教各位大神
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2019-10-14
銀行對賬單余額:244940.80,企業(yè)日記賬余額:200340.80,企業(yè)已收,銀行未收金額:8500,企業(yè)已付,銀行未付金額:12100,銀行已收企業(yè)未入賬金額:46800,銀行已付企業(yè)未入賬金額。:5800。調(diào)整后余額:241340.8,請問這個銀行存款余額調(diào)節(jié)表的審計說明和審計結(jié)論應該怎么寫?
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2023-05-16
行款日賬的余為112萬元銀行對賬單的余額為148萬元,經(jīng)核對發(fā)現(xiàn)以 1業(yè)將到的銷貨款4萬元存入銀行,企業(yè)已登記銀行存款增加,而銀行尚未登記。 (2)業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票36萬元用來支付購料款,企業(yè)已登記銀行存款減少,而銀行尚未 (3)到某單位匯來的購貨款20萬元,銀行已登記增加,企業(yè)尚未記增加。 記減少 (4)銀行代企業(yè)支付水電費16萬元,銀行已登記減少,企業(yè)尚未記減少。 根據(jù)上述資料編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”
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2021-06-22
你好,我是行政單位賬,機構(gòu)改革合并之后我們單位合并過來其他單位的一部分只能,而且資金量比較大,也開了單獨的賬戶,能不能把這部分資金單獨記憑證和賬本,匯總的時候和局里其他的匯總到一起。
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2019-05-25
事業(yè)單位會計制度下,銀行存款轉(zhuǎn)出到其他賬戶非事業(yè)專戶,會計分錄怎么做?
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2019-06-12
銀行當年累計余額,借貸不平,貸方余額是什么意思
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2021-11-22
我做完賬以后用銀行余額和什么賬的余額相對啊
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2018-01-09
您好!請問行政事業(yè)單位的往來結(jié)算票據(jù),是不是不用了?如果雙方都是體制內(nèi)同系統(tǒng)但不同區(qū)縣的單位,兩者如果發(fā)生了業(yè)務往來(甲單位需要支付款項給乙單位),現(xiàn)在乙單位不提供往來結(jié)算票據(jù),只提供收款的紅頭函件通知和收款明細。請問,是否合理合規(guī)?
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2021-11-23
老師好,沒有科目余額表怎么登記賬務初始數(shù)據(jù)?以前做內(nèi)賬主要登記現(xiàn)金流水,現(xiàn)在想銀行存款余額留著做為初始數(shù)據(jù),其他的數(shù)據(jù)不管,也不錄入,怎么建賬呢?
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2024-08-24
老師財政撥款共管賬戶里撥款時怎么寫分錄?共管賬戶名義施工單位開的,但是財政撥款時通過我們單位的一體化系統(tǒng)撥的,然后從共管賬戶上付款怎么寫分錄
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2024-07-09
老師財政撥款共管賬戶里撥款時怎么寫分錄?共管賬戶名義施工單位開的,但是財政撥款時通過我們單位的一體化系統(tǒng)撥的,然后從共管賬戶上付款怎么寫分錄
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2024-07-09
單位會計打款給銀行,銀行打款給單位會計和個人打款給單位,單位打款給個人分錄一樣嗎?分別怎么做分錄?
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2017-09-29
#提問#我單位是酒店,這次疫情國家有增值稅免稅政策,開普通發(fā)票免稅,開專票不免。也就是說我單位開的專票正常繳稅,普票則不繳稅,對嗎?對于酒店還有什么政策?
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2020-02-14
老師,我們公司和政府單位有合作,現(xiàn)在政府單位需要我們公司開大約1000多張的增值稅專票,每張金額不大,但是票量大,我們公司沒有那么多票,這個可以怎么處理?
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2020-04-10
單位已稅務注銷,現(xiàn)在銀行存款有30萬,實收資本有50萬,清算費用、清算損益、本年利潤、利潤分配有余額?,F(xiàn)剩余資產(chǎn)要全部給還投資者,我借:實收資本30 貸:銀行存款有30,把剩余資產(chǎn)要全部給還投資者,這樣做賬行不行?貸方不有20萬余額如何做賬? 清算費用、清算損益、本年利潤又怎么處理?是否將清算費用、清算損益、本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤?
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2018-11-28
老師,現(xiàn)在增值稅有一個加計抵減政策,我們單位符合政策,但是我們單位的進項是大于銷項的,這種情況還能加計抵減嗎?如果可以的話,怎么做會計分錄呢?
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2019-04-25