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第一車間將原材料生產成半成品, 過第二車間加工成甲產品,現(xiàn)有半成品1000件,” 每2件半成品加工成1件甲產品。有關單位產品資料如下:。 單位:元 半產品。 金額。 甲成品。 金額。 售價。 3600. 售價。 20000 生產成本。 生產成本。 原材料。 2000 原材料。 直接人工。 700 半成品。 6000 造費用(固定) 300 輔助材料。 300。 直接人工。 5000 制造費用。 8200 其中:固定制造費用。 1200。 生產成本合計。 3000 生產成本合計。 19500 毛利。 600 毛利。 500。 1、試分析華潤公司應選擇出售半成品還是甲產品?(30分) 2、基于以上分析,決策過程中還有哪些因素需要華潤公司考慮?(
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2023-06-14
上個月借本年利潤貸管理費用,這個月需要做相反分錄嗎?
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2019-05-04
借;本年利潤 360 貸;管理費用 360 ,這個借貸方合計數(shù)才是360嗎
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2015-12-09
公司辦理寬帶業(yè)務收到工本費及手續(xù)費 是記管理費用里面的什么明細
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2016-10-13
老師我想問一個股份支付章節(jié)的可行權修改問題。 修改后的服務增加我不理解怎么做真么增。 假設等待期五年 股份支付——權益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價100 行權價60 修改后 股票價100 行權價40 老師可以這樣理解么 (100-60)/5=8 修改前每年記管理費和其他資本公積8 修改后 管理費用和資本公積 理論上為每期(100-40)/5=12,因為第三期前修改所以第三期為12+(12-8)*2=20 4.期5期為12 是這樣么老師 另一個情景 老師我想問一個股份支付章節(jié)的可行權修改問題。 修改后的服務增加我不理解怎么做真么增。 假設等待期五年 股份支付——權益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價100 行權價60 修改后 股票價100 行權價60 可執(zhí)行期提前一年 老師可以這樣理解么 是不是 第四年管理費為(100-60)/4=10 第三為管理費10+(10-8)+(10-8)=14
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2020-06-05
籌建期間的借款利息,是加上不符合資本化條件,才計入管理費用嗎?那加上符合資本化條件,又計入哪個科目呢?
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2017-12-17
合并報表的問題 問題1 貸固定資產-原價200 就是固定資產虛增200萬 沖掉,那么為什么要沖折舊 跟管理費用15呢? 是因為虛增的200萬增加了折舊所以要沖掉嗎? 問題2 為什么站在合并報表角度,固定資產的賬面價值是用800呢?為什么不是1000?合并角度 固定資產不應該是把賬面調公允 也就是 借:固定資產 200 貸:資本公積 200 他這個說固定資產還是用舊的賬面價值800減折舊是740 跟1000減折舊925 產生185可抵扣差異 為什么 我理解的是比如賣畫 我賬面記800 然后這個畫市場價1000 你把我收了我當然把我賬面調到市場價也就是1000賣啊 他這個怎么還是用賬面800
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2020-09-21
老師,我們應該放長攤的費用,錯誤放在了管理費用,每月底管理費用也結轉到了本年利潤,然后現(xiàn)在想在年底一次調賬回來,調到長攤,這個要怎么處理呢?
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2018-05-25
3月報表管理費用本年累計數(shù)多了1000,在4月份做賬時管理費用少做1000。為什么月底出報表時管理費用本年累計數(shù)報表數(shù)據還是不對?反而比賬上少了2300
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2021-05-06
沒開業(yè)之前的所有不符合資本化的花費都可以記在管理費用-開辦費里嗎
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2016-12-29
我們公司沒有收入,但有管理費用,請問結轉到本年利潤后,本年利潤是不是要用紅筆填寫
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2019-10-18
老師好 總賬 管理費用的本年累計 是本月合計加上上個月合計嘛
1/1640
2019-10-26
本年利潤里管理費用能不能匯總寫一個數(shù),還是必須分項寫
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2015-12-24
在登記總分類帳時,例如管理費用期初余額為0一月本月合計借方1200貸方1200余額0本年累計:借方1200貸方1200 余額0 ,二月管理費用借方4000貸方4000余額0那如何登記計算本年累計呢?
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2017-10-06
老師我的管理費用本月的本年累計數(shù)比上月的本年累計數(shù)少,并且沒有沖銷,這是什么原因
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2022-05-02
管理費用第四季度是負數(shù),本年累計是正的可以嗎
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2024-01-11
在進行會計總賬登記的時候,進行本月合計用不用把之前結轉的也計算進去。 比如進行管理費用登記的時候,其中還有一筆將管理費用轉入本年利潤,需不需要把這一筆也記入本月合計?
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2022-05-11
老師,你好,我想咨詢一下,我上月有一筆管理費用做錯了,我這個月沖銷:借管理費用 1399 貸銀行存款1399 那我月底做結轉費用的時候,借本年利潤 貸管理費用 **(金額要減去沖銷的這筆1399,對嗎?)
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2021-10-13
老師,請教,管理費用可以在借方為負數(shù)嗎,本年利潤可以在月末結轉借方為負數(shù)嗎
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2020-03-14
管理費用是不是每月累加,到年底結轉到本年利潤?
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2018-09-30