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年末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 那10%加計(jì)扣除稅額年末要結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎,不是月末是年末
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2020-12-30
老師 我們是房開企業(yè) 現(xiàn)在還未交房 還在預(yù)售期間 已經(jīng)收到全款(首付款+按揭款) 怎么繳納增值稅?(房開是按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 但是我現(xiàn)在已經(jīng)有不少進(jìn)項(xiàng)稅 )什么時(shí)候可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)該怎么填報(bào)
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2021-06-28
老師,建筑業(yè)工程異地項(xiàng)目,在項(xiàng)目所在地預(yù)繳附加稅了,在公司所在地還要交附加稅嗎?比如:項(xiàng)目所在地預(yù)繳增值稅1萬(wàn),附加稅按預(yù)繳的增值稅繳納,那公司所在地銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后需繳納增值稅8000,那還要再繳附加稅嗎
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2017-11-04
老師,小規(guī)模代開的專票和自己開的專票,有啥區(qū)別,他們說(shuō)的預(yù)繳增值稅是什么意思,不是當(dāng)月開票之后才計(jì)提增值稅嗎,報(bào)稅的時(shí)候15號(hào)之前再繳納,代開的開的時(shí)候就收了嗎?
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2019-07-09
房地產(chǎn)行業(yè)能不能把預(yù)繳增值稅,附加稅,土地增值稅,印花稅,等等所有的稅的計(jì)提和繳納分錄發(fā)一下,我上個(gè)月預(yù)繳了增值稅,土地增值稅,附加稅!印花稅,我是不是應(yīng)該在上個(gè)月先計(jì)提!但是我沒(méi)有計(jì)提,我是不是要補(bǔ)提!然后我得怎么計(jì)提和繳納
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2024-04-05
請(qǐng)問(wèn)老師一般情況下應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅相加是平的嗎?歷史遺留問(wèn)題不平怎么處理呢
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2024-11-15
棚戶區(qū)改造要預(yù)繳增值稅、附加稅、土地增值稅嗎? 學(xué)堂用戶rjucfu 于 2019-06-20 06:25 發(fā)布
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2020-07-23
老師,別人問(wèn)我們單位的固定資產(chǎn),我要報(bào)固定資產(chǎn)原值還是固定資產(chǎn)凈值呢?
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2021-09-15
老師上期申報(bào)增值稅主表本期已交納稅款忘記填寫。這次申報(bào)顯示未交增值稅,這種情況怎么辦呀?
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2020-05-12
建筑業(yè)預(yù)繳增值稅是抵減多少結(jié)轉(zhuǎn)多少到未交增值稅
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2019-08-06
老師好!請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)增值稅時(shí),按3%申報(bào),帳務(wù)處理按1%繳納增值稅減免,那季度收入沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),帳務(wù)處理可不可以,不做1%減免帳務(wù)處理,直接按3%減免做帳務(wù)處理
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2020-07-13
我們是小規(guī)模公司,季度收入低于9萬(wàn)開的普票也低于9萬(wàn),我記增值稅的時(shí)候怎么記呢?申報(bào)增值稅的時(shí)候是填減免增值稅嗎
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2018-02-11
你好,我餐飲行業(yè),2021年3月享受免征增值稅,問(wèn)一下數(shù)控年服務(wù)費(fèi)可以同時(shí)享受減免增值稅嗎?
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2021-06-29
減免增值稅的技術(shù)開發(fā)費(fèi),這部分減免的增值稅減免所得稅嗎
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2017-12-15
老師,我公司涉及跨區(qū)域提供建筑安裝服務(wù),有幾個(gè)問(wèn)題想要咨詢您。 1.合同內(nèi)容包含建筑安裝服務(wù)及一般貨物銷售(可區(qū)分)需要進(jìn)行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)備案嗎? 2.如果問(wèn)題1需要備案那么怎么開具增值稅發(fā)票? 3.如果問(wèn)題1需要備案那么怎么申報(bào)繳納增值稅?
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2023-11-09
今年小規(guī)模增值稅季度超過(guò)30萬(wàn),沒(méi)超過(guò)45萬(wàn) 是免稅吧 這增值稅申報(bào)表超過(guò)30萬(wàn)的部分 怎么錄入
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2021-04-14
老師有沒(méi)有小規(guī)模增值稅申報(bào)表的電子表格
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2021-04-15
老師你好 麻煩發(fā)一個(gè)2020年帶公式的小規(guī)模增值稅申報(bào)表
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2023-02-07
老師,實(shí)際工作中,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),是否需要做兩筆分錄,就是先沖減進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅; 然后再?gòu)霓D(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅里面。 還是就做第二筆?
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2021-04-17
本月進(jìn)項(xiàng)不夠,然后用了增值稅附表四預(yù)繳增值稅來(lái)抵減,用附表四的預(yù)繳增值稅抵減還要交附加稅嗎?
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2018-07-10