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應(yīng)交稅費(fèi)增值稅繳納了,未達(dá)起征點(diǎn)繳納的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,之前的會計調(diào)賬調(diào)后,賬上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅還有余額,是不是有問題呀
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2017-01-09
老師,你好,去年12月份有一筆未交增值稅的賬務(wù)處理,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅26848.96元,我憑證上寫成了26408.96元 ,這個月發(fā)現(xiàn)了,賬務(wù)怎么處理呢?
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2023-03-21
老師老師應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額期末不是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎?為什么我用那個快賬軟件沒看到有這一步的?不是自動結(jié)轉(zhuǎn)的么
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2020-11-25
老師您好,由于去年申報增值稅未填已補(bǔ)交欠稅,今年增值申報扣款時老顯示有多交稅款實(shí)際沒有多交,下月網(wǎng)上申報填那里可以不再顯示有多交稅款
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2020-11-19
老師,收到稅局退回的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅款,摘要寫:增值稅留抵進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄就做一筆:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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2022-05-20
普票只能抵扣所得稅嗎?專票既能抵扣所得還能抵稅額嗎
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2020-07-07
老師,小規(guī)模納稅人,這個季度銷售收入含稅24萬元,未達(dá)起征點(diǎn),分錄:借應(yīng)收賬款24萬,貸主營業(yè)務(wù)收入237623.76,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅2376.24。還有一筆場地租賃費(fèi)含稅10萬元,分錄:借應(yīng)收帳款10萬,貸其他業(yè)務(wù)收入95238.10,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅4761.9。請問季報時只收了租賃產(chǎn)生的稅金,主營業(yè)務(wù)收入未達(dá)啟征點(diǎn)未交增值稅,我現(xiàn)在把免稅2376.24元是不是:借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅2376.24,貸營業(yè)外收入—減免增值稅收入2376.24。這樣對嗎?感謝老師回復(fù)
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2025-04-17
稅務(wù)局代開發(fā)票運(yùn)費(fèi)3200繳納30%增值稅93.2,未交附加稅個稅。請問個人增值稅起征點(diǎn)?附加稅起征點(diǎn)?
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2019-04-24
老師你好,公司上個月還有應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)未抵扣稅額大于這個月應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)要交的稅額,這種情況下還要計提附加稅嗎?謝謝
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2020-02-22
請問老師,小規(guī)模納稅人收入的稅金做銷項(xiàng)稅還是未交增值稅
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2019-10-14
未開增值稅發(fā)票要交納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)嗎?
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2018-12-11
一般納稅人發(fā)生業(yè)務(wù),有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng),每月未交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-02-06
剛接手一家公司 該公司應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 有大額未處理 與銀行實(shí)際付稅不符合 其附加稅無數(shù)據(jù)。怎么處理啊
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2018-11-08
實(shí)際工作中什么情況會發(fā)生記賬用到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(已交稅金)的情況?還有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅月末什么時候可以有借方余額,什么時候要做轉(zhuǎn)出多交增值稅?
1/918
2018-01-11
您好老師,核定征收個體戶應(yīng)交增值稅按季度交稅,月末沒計提增值稅,等到交稅時做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸,銀行存款,結(jié)果應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù),這個怎么處理
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2020-01-31
,我今天在進(jìn)行年底結(jié)賬的時候發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)的銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅三個明細(xì)科目不平。我們有留底稅額,是什么原因呢
1/1770
2018-01-13
年底應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅貸方余額 621487.08,進(jìn)項(xiàng)稅借方余額562057.01,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額 64043.53 ,年底如何結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄,怎么做的分錄不平
2/790
2019-01-08
是一般納稅人(工程施工)現(xiàn)在甲方要求我給他開增值稅專用發(fā)票16個點(diǎn)的。但是施工進(jìn)項(xiàng)中基本沒有增值稅專票抵扣?,F(xiàn)在需要怎么做才能合理的避稅。
1/765
2018-09-27
收到發(fā)票未認(rèn)證是否也可以用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅來做分錄 借:原材料或庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款下月認(rèn)證時借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
1/866
2018-08-22
房地產(chǎn)小規(guī)模納稅人一個季度開票未超過30萬要交增值稅嗎?
1/560
2019-10-09