藏品繳納3%個(gè)人所得稅由買家交 問
那個(gè)是賣家交個(gè)稅的 答
24年已取得中級(jí)征證 25年還需要繼續(xù)教育么 問
是的,24年已取得中級(jí)征證 25年還需要繼續(xù)教育的哈 答
付25噸吊車吊集裝箱1次(天然氣管道施工)怎么入賬啊 問
那個(gè)計(jì)入工程施工-直接費(fèi)用-機(jī)械使用費(fèi) 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
能開勞務(wù)派遣嗎?人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣開這種。 答
老師,系統(tǒng)安裝技術(shù)服務(wù)類型的公司,人工、所用到的 問
您好,去那種優(yōu)惠園區(qū)注冊(cè)個(gè)體開發(fā)票進(jìn)來 答

年底應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅貸方余額 621487.08,進(jìn)項(xiàng)稅借方余額562057.01,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額 64043.53 ,年底如何結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄,怎么做的分錄不平
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
年末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額?期末有留底進(jìn)項(xiàng),待抵扣也有余額在借方。轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
答: 您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問我12月做年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),銷項(xiàng)稅貸方余額為20。進(jìn)項(xiàng)稅借方余額2,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額20,那么我分錄怎么做才平
答: 你這個(gè)銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅借方余額和轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額,不用交稅的,這樣結(jié)轉(zhuǎn)就可以 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 2 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 18


香水百合 追問
2019-01-08 18:43
馬江偉老師 解答
2019-01-09 08:53
香水百合 追問
2019-01-09 08:59
馬江偉老師 解答
2019-01-09 17:43