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收到無銷售往來公司的承兌匯票 需要開票給對方嗎?
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2021-03-03
二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票和其他發(fā)票有什么不同的區(qū)別?
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2024-12-08
小規(guī)模餐飲店,如何做開票和不開票的銷售額的分錄
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2024-10-30
老師想問下購買方已經(jīng)認證抵扣然后次月發(fā)現(xiàn)銷售方發(fā)票開錯購買方填紅字信息表的時候要選擇銷售方申請還是購買方申請,購買方開完信息表后要把發(fā)票退給銷售方讓銷售方重開的
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2019-09-04
單位買的二手車,過戶的時候增值稅專票發(fā)票聯(lián)被換成二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,還可以抵扣進項稅嗎?專票抵扣聯(lián)在我們單位,專票發(fā)票聯(lián)被換成二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票了
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2022-12-08
老師,你好,我們公司是一般納稅人,主要從事的嵌入式軟件銷售業(yè)務。我們從供方買來硬件,在硬件中嵌入我們公司軟件后銷售,銷售的時候發(fā)票分兩部分開:一部分是按硬件的采購價開硬件銷售發(fā)票,一部分開軟件銷售發(fā)票。不知道這樣子操作有什么涉稅風險呢
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2019-05-08
算銷售收入的時候需要如何計算呢。有兩種類型:一種是增值稅增票,比如銷售100元,不含稅金額是84元,銷項稅的16元。第二種情況是開普通發(fā)票或者電子發(fā)票,銷售100元。如果各銷售一旦,銷售金額是200元,那實際的收入是多少呢,做分錄確認收入的是時候該如何做呢
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2018-09-14
小規(guī)模自開專票不在免征額的范圍內(nèi)么?一季度就1月份開了張含稅的92000不含稅89320.39,我填在了免稅銷售額欄,提示我和稅務局的對不上
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2020-04-11
本納稅人用于判斷是否符合加計抵減政策條件的銷售額占比計算期為 年 月至 年 月,此期間提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務銷售額合計 元,全部銷售額 元,占比為 %。 公司開具銷售發(fā)票有硬件10萬和軟件20萬。其中有研發(fā)費用15萬和電信費5萬。是否全部銷售額填30萬,此期間提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務銷售額合計20萬 元?
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2019-04-18
小規(guī)模,一個季度交稅一次,9w以內(nèi)不用交稅,本季度稅務代票發(fā)票370000,小微企業(yè)免稅銷售額,還要不要填寫?
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2018-01-15
你好想問下 我外購了免稅的豬肉發(fā)票贈送給客戶,我方企業(yè)(一般納稅人)做視同銷售稅率是多少?
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2021-10-19
外購商品用于贈送客戶視同銷售增值稅如何申報,開的就是增值稅專票,按稅法做視同銷售,個人認為應填在不開票銷售收入中填寫,不知是否正確
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2018-10-11
我是銷售方,購買方需要出口退稅的發(fā)票認證后發(fā)現(xiàn)不能退稅,需要我方銷售方重新開具發(fā)票。銷售方根據(jù)對方的紅字信息表來開,需要注意什么?
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2019-11-15
小規(guī)模納稅人零售店,基本上都是無票收入,做無票收入銷售單需要老板簽字嗎 銷售單有沒有特別的要求,用電子表格做的A4紙打印的可行 謝謝
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2016-08-02
稅負是當月開了發(fā)票的不含稅銷售額*稅負=當月應繳納的增值稅嗎?
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2018-05-25
老師,我有兩個疑問點不太清楚,麻煩老師解答下,謝謝! ①應稅銷售額是填本月價稅合計的總金額,就是附表一里面的(銷售額+銷售稅額)對吧? ②附表一的未開票金額就是(如下圖):銷售額(填剔除稅費后的金額),銷售稅額(填剔除出來的銷項稅),對嗎?
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2020-06-15
公司為增值稅小規(guī)模納稅人,對外銷售商品收到貨款并由稅控器開具普通銷售發(fā)票,已知開票金額,怎么求應納的增值稅額?
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2022-05-26
您好,我們是運輸公司,價稅合計開銷項票26591.04元,報稅附表3自動出數(shù)據(jù)第二行26591.04元,這樣對嗎?我們也沒免稅呀?怎么有免稅銷售額呢?
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2019-11-03
我們單位收到一張非醫(yī)用一次性口罩發(fā)票,稅率為1,我們銷售稅率可以為13嗎,我們是一般納稅人
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2020-05-07
https://www.sohu.com/a/377113468_120581292和https://www.sohu.com/a/373391804_820953 老師 小微企業(yè)上一季度只開了兩張1%稅率的發(fā)票 季度金額沒超過30萬 雖然是按照1%開票的 季報增值稅時還是按照之前3%的免稅銷售額填寫對嗎?就不根據(jù)我實際發(fā)票的1%金額填寫了
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2020-04-09