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請問老師,收到工程款比開票金額少0.79元,怎么處理,應收賬款會有余額.0.79元
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2019-12-05
我司幫別的公司付貨款,發(fā)票給我們開,材料實際沒有收到 這樣的話分錄是不是借:其他應收款 貸方:應付賬款
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2024-09-18
其他應收款這個科目可以暫估嗎?我不想用應付賬款暫估
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2021-05-15
老師:2024年員工扣她個人失貨70虧啊,她也存入了 但是我忘記掛賬了,當時只做了分錄:借:銀行存款70 貸其他應收款-扣失貨70, 現(xiàn)在貸方一直有這70應做什么處理
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2025-08-20
有聽過你的課,借其他應收款增加,但沒有收到現(xiàn)金和銀行存款,貸方記什么科目,之筆款后期會給的,謝謝
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2021-06-15
應付賬款怎么轉成其他應收款
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2022-05-10
老師,當費用在1年以內不再用待攤費用(已取消)而是通過其他應收款和預付賬款二級科目過渡(如房租),這句話怎么理解怎么個過渡啊 能舉個例子嗎
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2021-12-25
醫(yī)藥公司 充值油卡(公司貨車用) 到底做“預付賬款”,還是“其他應收款”? 兩者有什么區(qū)別?
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2020-11-11
應收賬款,應付賬款賬戶的明細分類核算,其明細賬的賬頁格式一般是
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2017-12-18
主要是看企業(yè)的實際業(yè)務量如果不多可以不設置預收和預付科目,在相應的應收和應付科目反方向核算就可以。老師,可以舉例說明一下嗎?比方說,有已預收賬款2000元,在貸方,如果不設置預收賬款科目的話,那應該是“應收賬款”借方2000元反應嗎,
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2015-11-13
老師,您好,請問下掛靠項目。我們公司付款給被掛靠公司代付材料款:借:其他應收款-被掛靠公司,貸:銀行存款;那掛這個其它應收款以后怎么沖賬呢?
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2023-06-25
企業(yè)外幣賬戶月初匯率記賬,月初美元對人民幣匯率為$1=¥6.8元人民幣,期末,企業(yè)有存款(美元)$20000,應收賬款(美元戶)$30000,預收賬款(美元戶)$10000,月末美元對人民幣匯率為$1=6.9元人民幣,期末外幣核算的調整分錄
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2022-12-29
老師好 借款費是不是應該 借:其他應收款 貸銀行存款
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2024-03-14
老師,請問在金碟k3的應收賬款模塊里的收款-新增里做了貨款收入并編制了憑證,現(xiàn)在要退款給客戶,應該在總賬模塊還是在應收款模塊做這筆退款?
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2020-06-16
對方付我公司承兌 借 應收票據(jù) 10000 貸 應收賬款 10000 我公司走公賬又付給對方 借 應付賬款 10000 貸 銀行存款 10000 如何把賬沖平
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2019-11-22
實收資本未全部到賬分錄,比如借銀行存款30000 其他應收款-投資款20000 貸實收資本50000,是這樣么
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2023-04-12
公司A借用B公司資質施工,付了材料商某某一筆款,公司從個人戶打到了B公司,B公司再匯給材料商,怎么做賬如下: 摘要,走B賬戶匯某某材料款, 借:應付賬款-某某 貸:現(xiàn)金, 這樣對嗎,還是:借: 其他應收款-B 貸: 現(xiàn)金
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2017-01-24
入職在一個剛起步的公司做財務,公司3月份成立的,發(fā)現(xiàn)以前的賬,主要是費用類的,但是員工報銷類,都沒有走其他應收款或者應付款,直接走的銀行存款,但又是累計很久才報銷一次。這樣賬目看起來就很不清晰,回單和憑證對應不上。應該把之前的賬都改過來嗎?
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2017-08-28
上年度收入憑證沖紅怎么調整?例如 借:銀存20000 貸應收賬款6000 貸預收賬款14000 借預收賬款2800 貸收入2718.45 貸應交稅金81.55 其中14000每月分2800轉收入轉完,是不是每個月的都需要調整過來呢?最終憑證要改成 借銀行存款20000 貸應收賬款19000 貸收入970.87 貸應交稅金29.13
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2019-03-25
投資人要給我們轉300萬,是之前的投資款沒到賬的,所以資產我是做在了其他應收款,那如果到賬了,我是不是做賬借:銀行存款300萬,貸:其他應收款300萬?然后我們老板想把這三百萬提現(xiàn)日常開銷用,可以嗎?
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2018-01-17