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如果是銷售產(chǎn)品3000元返利200元,返利的200元在收款時(shí)直接收2800元。分錄這么做可以不。借:現(xiàn)金2800銷售費(fèi)用_返利200貸:應(yīng)收3000銷售商品時(shí)還是按3000元,確定收入嗎?借:應(yīng)收賬款3000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000
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2017-11-29
在2016年發(fā)票開的金額是1000萬(wàn)元,其中增值稅是47.62萬(wàn)元,應(yīng)該借:銀行存款1000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入952.38,貸應(yīng)交稅金47.62,但是,我在2016年12月會(huì)計(jì)分錄做的是借銀行存款1000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000,并結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn),年終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。相當(dāng)于我在2016年多記了47.62萬(wàn)元的收入并結(jié)轉(zhuǎn)到吧2016年的利潤(rùn)分配,我想知道在2017年7月我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣調(diào)整?
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2017-08-06
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,有些尾數(shù)優(yōu)惠給客戶的不收,入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
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2018-11-21
老師你好,我們公司收了房租的發(fā)票,是我們的主營(yíng),當(dāng)時(shí)做的分錄是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在我們隔月把發(fā)票作廢但是錢還沒退,現(xiàn)在紅沖的發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-07-09
老師:我想咨詢下,我開票了131000,但是收回來了只有111000,我這樣做會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款131000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。 借:壞帳準(zhǔn)備 20000貸:應(yīng)收賬款20000 可以嗎
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2020-04-30
如果做現(xiàn)收憑證,不掛往來,用發(fā)票做附件,借現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額,如果只附發(fā)票,不附收款憑據(jù),可以么?稅局不會(huì)認(rèn)定是虛開發(fā)票吧
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2019-01-30
個(gè)體戶開出去的發(fā)票,借:現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒錯(cuò)吧? 減去成本費(fèi)用,最后確定的利潤(rùn),怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
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2019-07-31
公司預(yù)收客戶1萬(wàn)沒開發(fā)票,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 兩個(gè)月后給這個(gè)客戶開了發(fā)票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)后面的這個(gè)賬務(wù)處理是錯(cuò)的,本應(yīng)該是 借:預(yù)收賬款 貸 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)結(jié)賬繳稅了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
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2018-08-21
做銀行存款借貸方分析(審計(jì)的貨幣資金科目分析):有這樣一筆調(diào)整分錄:借:銀行存款10 借應(yīng)收賬款103 貸應(yīng)交稅費(fèi) 13 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100。問:銀行存款的對(duì)方科目怎么填,對(duì)應(yīng)的金額又是多少。
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2020-05-25
18年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少計(jì)了30萬(wàn),報(bào)表,企業(yè)所得稅怎么辦
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2019-01-16
老師,把公司的產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶的,不是視同銷售嗎? 但這個(gè)分錄要怎么寫啊 ,借:銷售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅嗎?還是怎么樣的呀
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2019-07-26
老師,我的是文化傳媒公司,5月有收入15W,在稅局開票,已經(jīng)直接扣稅費(fèi)1千5. 現(xiàn)在我做賬是直接分2個(gè)憑證嗎? 第一憑證借,銀行存款15W,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 第二憑證是公戶扣款稅費(fèi),借,應(yīng)交稅費(fèi)1.5K,貸銀行存款1.5K。 是這樣嗎 不用合在一起弄一個(gè)憑證的吧
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2020-06-04
本月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是2063293.53,勞務(wù)公司適用簡(jiǎn)易計(jì)稅的,那么應(yīng)納稅額是多少,怎么計(jì)算
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2022-02-24
麻煩問下就是勞務(wù)派遣公司收到的金額的時(shí)候我借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,開票的時(shí)候我借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那我想問下我如果計(jì)提對(duì)方的工資的時(shí)候這個(gè)分錄怎么做,這樣我可以看出來對(duì)方欠我多少,我欠對(duì)方多少發(fā)票?
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2020-06-18
物業(yè)公司在做匯算清繳填報(bào)收入附表的時(shí)候,那個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下可以選擇提供勞務(wù)收入嘛
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2017-05-08
我公司是醫(yī)藥流通企業(yè),開技術(shù)服務(wù)發(fā)票和一般銷售商品發(fā)票,核算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本時(shí)是否需要將兩個(gè)主營(yíng)分開核算?技術(shù)服務(wù)類的成本除了供應(yīng)商給我們開技術(shù)服務(wù)類發(fā)票做成本外還有哪些可以做技術(shù)服務(wù)類成本了
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2022-05-06
老師,小規(guī)模差額征稅,會(huì)計(jì)分錄不會(huì)做,有疑問 借:應(yīng)收賬款 4800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅19.05 4800-4400=400/1.05*0.05=19.05元 差額開票
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2019-07-15
餐飲業(yè)本月應(yīng)收200元,實(shí)際只收了100元。其中40元折扣,60元營(yíng)業(yè)招待費(fèi)會(huì)計(jì)分錄是借:現(xiàn)金100 銷售費(fèi)用-營(yíng)業(yè)招待費(fèi)60 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入折扣-40現(xiàn)在填制報(bào)表,老板要求按實(shí)際收到的金額100做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。這樣的話,銷售費(fèi)用60元還要在報(bào)表中體現(xiàn)嗎?
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2018-12-06
沖減收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄,我之前是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸是庫(kù)存現(xiàn)金,但是我利潤(rùn)表和賬薄數(shù)就有差額了,對(duì)不上
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2019-07-24
在填年報(bào)的報(bào)表時(shí):報(bào)表中的銷售商品收入和銷售材料取得的收入是一個(gè)概念嗎?報(bào)表中還有個(gè)其他收入這欄是填什么類型的收入比較合適 ,這是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里的表
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2018-05-10