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18、下列各項中,會導(dǎo)致所有者權(quán)益總額增加的有( )。 A 企業(yè)用稅后利潤彌補以前年度虧損 你好老師,A有分錄么
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2021-05-08
我是房地產(chǎn)業(yè)的,預(yù)收的賣房收入預(yù)繳的企業(yè)所得稅在匯算清繳的時候需要補繳所得稅,會計分錄怎么做,企業(yè)還沒有結(jié)轉(zhuǎn)過收入,還需要調(diào)整以前年度損益嗎? 當(dāng)季交的企業(yè)所得稅都沒有計提的。直接做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,貨:銀行存款
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2020-06-10
是否只要是需要沖減以前年度成本科目時就用以前年度損益調(diào)整?除了成本還有什么科目沖減需要用以前年度損益調(diào)整的?
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2017-12-27
預(yù)計負債調(diào)整以前的遞延所得稅資產(chǎn),還有所得稅額,而減值準備,是根據(jù)補提的壞賬準備,補遞延所得稅資產(chǎn),不調(diào)整所得稅,這是為什么呢
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2020-08-03
企業(yè)以前年度的進項發(fā)票有問題,被稅務(wù)機關(guān)查出,補交了進項轉(zhuǎn)出的稅款,還有所得稅費用,該怎么做分錄,需要通過以前年度損益調(diào)整嗎?
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2018-01-02
老師,茶葉減半征收的企業(yè)所得稅稅率是多少
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2020-03-02
我們單位去年9月銷售貨物,給購貨方開的增值稅專用發(fā)票 對方?jīng)]有認證,考慮到發(fā)票認證時間快到了,購貨方給退回來讓紅沖掉,以后待他們通知再給開過去。我已經(jīng)紅沖了發(fā)票 分錄:借:原材料-彩鋼板126483.08 貸:以前年度損益調(diào)整 126483.08 借:以前年度損益調(diào)整 126483.08 貸:應(yīng)交稅費—增值稅(銷項)-21502.12 貸:現(xiàn)金 147985.20.這樣做的分錄對嗎?謝謝!
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2017-03-31
老師 請問去年的稅控盤續(xù)費480做賬錯誤,而且發(fā)票做了認證,今年做進項稅額轉(zhuǎn)出借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費~進項稅額轉(zhuǎn)出,這個數(shù)據(jù)是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的借方去呢?
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2020-07-30
老師,我一九年七月補提了一八年的車折舊用了以前年度調(diào)整科目,做財務(wù)報表時候看見勾機關(guān)系不對,差額是以前年度損益調(diào)整科目的數(shù),為了讓凈利潤加期初未分配利潤等于期末未分配利潤,我把差額數(shù)就加到資產(chǎn)負債表期初數(shù)的其他應(yīng)付款和未分配利潤里了,這樣勾機關(guān)系就對了,可是我在今年報一九年匯算清繳財務(wù)年報時候看需要報上年金額,看現(xiàn)金流量表里收到其他有關(guān)現(xiàn)金才20萬,但是資產(chǎn)負債表里其他應(yīng)付款48萬,這樣的話勾機關(guān)系肯定不對,但是我報月報財務(wù)報表時候就錯誤填了,年報時候我要不要把資產(chǎn)負債表期初數(shù)改過過的改回原來的呢?
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2020-04-29
公司是剛成立不久,結(jié)果我們在12月份招進了員工,我在12月的憑證中忘記了計提12月的工資,然后1月初來發(fā)放工資,憑證都裝訂了,我該怎么辦呢?我像這樣做對嗎?借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付職工薪酬同時調(diào)整未分配利潤;同時, 借:利潤分配-未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整。然后怎么補提工資呢?
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2018-03-28
2018年有一筆憑證,計提7月工資200000元。8月付工資時,借:應(yīng)付職工薪酬 198000 貸:其他應(yīng)收款-社保5600 應(yīng)交個稅5000 銀行存款187400。其中其他應(yīng)收款-社保實際應(yīng)為5800元,該憑證記錯導(dǎo)致“應(yīng)付職工薪酬”和“其他應(yīng)收款-社保”的余額都有誤。請問我在19年要通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)賬的話,分錄怎么寫呢?
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2019-04-24
補計提2016年12月稅金及附加,借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費一城建稅一教育附加一地方教育附加,月未還需結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)分錄是?
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2017-03-10
去年公司結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品A成本?5萬元?,做的分錄是;借:主營業(yè)務(wù)成本5萬 ?貸:庫存商品-A 5萬實際上應(yīng)該是要結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品B? 10萬?? 今年怎么調(diào)賬調(diào)整分錄應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整???負5萬貸:庫存商品A??????????負5萬借:以前年度損益調(diào)整 ?10萬貸:庫存商品-B ?????????10萬那么以前年度損益調(diào)整5萬做賬是如下嗎?借:以前年度損益調(diào)整 5萬貸:利潤分配-未分配利潤 5萬
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2019-04-04
如果外貿(mào)企業(yè),公司好幾個月都沒有銷售,但是員工的工資還要付,那都沒有銷售收入,法人跟股東發(fā)放工資的時候,可以降低金額發(fā)放嗎? 完整的分錄12月份借:以前年度損益調(diào)整—管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整2019年1月份借:管理費用 負數(shù)貸:應(yīng)付職工薪酬 負數(shù)(這是沖2018年的補提)其他分錄不變,支付2018年12月份的分錄不變。不明白1月份的分錄?
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2019-04-04
2017年成本虛增要調(diào)整 原來的分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:現(xiàn)金 2020年做調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:主營業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配_未分配利潤 借:以前年度損益調(diào)整(負數(shù))
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2020-06-15
因為財務(wù)2016.12月份做錯賬了 這個月做了以前年度損益調(diào)整 導(dǎo)致 報表上主營業(yè)務(wù)收入跟開票系統(tǒng)上的主營業(yè)務(wù)收入不一致 這樣會影響報稅么但是根據(jù)憑證實際做出來的不是這個數(shù)呢 自己手動調(diào)整么那個調(diào)整年度損益的分錄是不是做錯了 這這樣做的 借:利潤分配——未分配利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 調(diào)整分錄是借:利潤分配——未分配利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣做對不 然后報稅的時候報表的主營業(yè)務(wù)收入 跟開票金額就不一致了
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2017-02-11
老師,我是小微企業(yè)。上年度做憑證:借:應(yīng)付賬款113 貸:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項13 想問一下本年做以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做呢?
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2020-02-26
把以前其他應(yīng)收款調(diào)賬了。調(diào)賬分錄借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款 借:利潤分配~未分配利潤 貸 :以前年度損益調(diào)整 未分配利潤一下子增加好多,而且資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系也不對了。是什么原因
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2017-06-16
2017年年底把“其他業(yè)務(wù)收入”的金額做成含稅金額了,差額在2298.87元。現(xiàn)在我更正后需要做以前年度損益調(diào)整,下一步以前年度損益調(diào)整怎么做呢?還有一個問題是:2017年的房產(chǎn)稅集體應(yīng)該在管理費用科目,我給做到營業(yè)外支出科目了,現(xiàn)在也進行了更正,還需要進行以前年度損益調(diào)整嗎?
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2018-08-14
資產(chǎn)負債表上面的未分配利潤不等于利潤表上面的凈利潤,原因是更正去年錯賬時,做了兩筆筆分錄是:借:其他應(yīng)付款-某單位788.8 貸:以前年度損益調(diào)整788.8 借:以前年度損益調(diào)整788.8 貸:利潤分配-未分配利潤788.8,請問資產(chǎn)負債表上面的未分配利潤不等于利潤表上面的凈利潤需要調(diào)整嗎?如果要調(diào)整,需要怎么做分錄。
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2018-01-11