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請問老師,我這邊是十號出報表,差旅費5號的樣子就會發(fā)放。怎么做這筆分錄呢?我是內(nèi)賬,要體現(xiàn)出每個月實際支出的費用
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2019-09-01
公戶付個人運費,報費用,怎么操作,公轉(zhuǎn)私可以付款嗎,對方?jīng)]有發(fā)票,公戶可以轉(zhuǎn)法人私戶付私戶運費,差旅費嗎?
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2019-08-05
請問今年2月份開的石油發(fā)票,可以入賬報銷嗎?作為差旅費或員工福利
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2018-10-18
老師,像咱們,房租,水電,差旅費,都是有發(fā)票才能計入費用,可這個職業(yè)風(fēng)險基金是沒有票據(jù)的,做費用不會不合理嗎?這個稅務(wù)會不會承認這個費用和
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2019-07-16
課時6:差旅費報銷了2236元,退回764元。我們編收款憑證為什么是3000元的呢?是為了沖錯款時的付款憑證3000元嗎?這樣就處理完了嗎?最后出納開出的是一張764的收據(jù),這樣的賬是平的嗎?
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2016-07-14
公司給員工報銷過年回家的路費,這個可以算差旅或者福利費?
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2019-03-01
老師。問下。員工報銷差旅費,出差時候有招待費。這兩筆費用可以寫一個報銷單據(jù)里嘛?做賬時候怎么做
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2021-08-09
本公司采用收付轉(zhuǎn)憑證記賬,銷售人員張三預(yù)借差旅費1000元時,我做了付款憑證:借:其他應(yīng)收款-張三 1000 貸:庫存現(xiàn)金1000 ;張三回來報銷差旅費800元,退回現(xiàn)金200元。關(guān)鍵是公司是用收付轉(zhuǎn)憑證做賬的,不是通用憑證,老師我預(yù)借借差旅費1000元時,我做了付款憑證:借:其他應(yīng)收款-張三 1000 貸:庫存現(xiàn)金1000 ;張三回來報銷差旅費800元,退回現(xiàn)金200元。是不是報銷的800元沒涉及庫存現(xiàn)金或者銀行存款哦,退回的200元可以用收款憑證,請問這樣做對嗎:A.預(yù)借差旅費(付款憑證) 借:其他應(yīng)
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2015-01-13
老師我們單位業(yè)務(wù)出差開回來的宿費票子數(shù)量開的是3,但是右下角備注攔里卻寫的17號入住18日離開,怎么辦,能按3天報銷嗎這里還涉及了3天的差旅補助540元,宿費是1044,老師是一個人的差旅費
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2018-09-30
我公司的加郵費計入什么明細科目,都是室內(nèi)加油的用于辦公的市內(nèi)的是不是可以計入辦公費,如果出差的話計入差旅費,兩個可不可以都計入差旅費,給員工報銷的加郵費又計入什么明細科目,
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2019-04-19
設(shè)備的發(fā)票也是實際抵扣時才認證嗎?我下個月申報表本期增加的照發(fā)票填寫,跟有沒有認證沒關(guān)系的吧?
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2018-04-27
我想請教個問題,這次營改增后,旅游業(yè)實行差額征稅,現(xiàn)在的分錄怎么做呀,如果我旅游收入含稅1000,成本900
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2016-06-14
一般納稅人提供交通運輸服務(wù)選擇按照3%征收率計稅,員工產(chǎn)生的長途旅客運輸差旅費可以抵扣進項嗎??
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2021-08-07
你好,老師:請問旅行社開出來的-機票款,增值稅普通發(fā)票,按照4月1日新規(guī)定,可以當(dāng)差旅費抵扣進項稅額嗎
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2019-04-22
報銷職工出差住宿費,只能是出差地臺頭嗎,因職工家在郊區(qū),轉(zhuǎn)天就上班所以出差回來住了一晚旅館,應(yīng)該怎么入賬?
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2017-11-01
老板出差 自己開車 沒有交通費 拿了 2張住宿費發(fā)票要報銷 如何做帳,記管理費用~差旅費 需要填寫差路費報銷單嗎?
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2019-04-07
小規(guī)模納稅人 旅游業(yè) 差額征收享受一個季度9萬的免增額嗎
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2018-10-17
銷售部門產(chǎn)生的差旅費,不是銷售費用嗎?為什么是管理費用呢?
1/296
2021-08-13
#提問#銷售人員外出產(chǎn)生的停車費可以計入銷售費用-差旅費嗎
1/733
2020-06-30
用通訊費差旅費午餐費報銷少交個人所得稅報銷是有限額嗎
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2018-10-11
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